8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
900 ₽
Вопрос решен

О налогах

Здравствуйте. Я ИП. Занимаюсь куплей-продажей мяса. В 2014 году получил доход от продажи 400 000 рублей. Заплатил налог по усн доход-расход 20 000 рублей. Общий годовой оборот 12 600 000 рублей. Теперь налоговая требует, чтобы я заплатил налог 1% от 12 600 000 рублей. Как мне быть? Получается, что я должен весь свой доход отдать налоговой?

, Венера, г. Казань
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Юрист, г. Самара
(п. 6 ст. 346.18 НК РФ).
Минимальный налог — это обязательный минимальный размер налога, уплачиваемого при УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». Минимальный налог составляет 1 % от суммы доходов за налоговый период

(письма Минфина России от 22.07.2008 № 03-11-04/2/111, ФНС России от 14.07.2010 № ШС-37-3/6701

0
0
0
0
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов
Юрист, г. Ивантеевка

Венера здравствуйте.

Вы можете выложить решение налоговой о доначислении Вам налога?

0
0
0
0
Но 12 600 000 рублей — это же не доход, а деньги, которые были в обороте. Например, я купила бычков за 200 000 рублей, а реализовала за 210 000 рублей. доход получается 10 000 рублей. В итоге годовой доход 400 000 рублей.
Венера

Поясните пожалуйста, сколько у вас составила выручка за налоговый период и сколько составили расходы, и только после этого можно посчитать правильно ли налоговая доначислила Вам налог

0
0
0
0
Венера
Венера
Клиент, г. Казань

Из КФХ я купила бычков за 12 200 000 рублей, это за год. И реализовала их за 12 600 000 рублей. За раз,например, купила за 200 000, реализовала за 210 000. И так эти деньги были у меня в обороте круглый год. 12 200 000 - это расходная часть, за которые я покупала эти бычки. Сюда еще не вошли расходы за клеймо, за бензин и т. д. А налоговая требует, чтобы в декларации я показала эти 12 600 000 как общий доход, от этого получается, я должна выплатить 126 000 рублей налога и плюс еще страховые.

Максим Терещенко
Максим Терещенко
Юрист, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте!

Так как общий налог по УСН доход-расход у вас получился меньше минимального налога, то вы должны заплатить только 1% с общего годового дохода.

Те 20 тысяч в общем порядке по УСН доход- расход вы оплачивать не должны!

0
0
0
0

Немного дополню. Если у вас сумма оплаченных налогов в общем порядке по УСН доход-расход окажется меньше, чем сумма минимального налога за год, то вы должны оплатить минимальный налог с годового дохода. Причем сумму минимального налога уменьшаете на внесенные вами авансовые платежи.

0
0
0
0
Венера
Венера
Клиент, г. Казань

Но 12 600 000 рублей - это же не доход, а деньги, которые были в обороте. Например, я купила бычков за 200 000 рублей, а реализовала за 210 000 рублей. доход получается

10 000 рублей. В итоге годовой доход 400 000 рублей.

Лариса Ермолаева
Лариса Ермолаева
Юрист, г. Ханты-Мансийск

Здравствуйте!

Из Вашего вопроса я поняла, что 12 600 000 — это оборот, расходы составили 12 200 000р., а чистый доход — 400 000р. Если это так, то:

Законом № 19-ЗРТ от 17.06.2009 «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» установлена ставка 10%

налог составит 40 000р.

1% от 400 000р. = 4 000р.

В соответствии с п. 6 ст. 346.18 НК РФ «Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса.

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога.»

Ваш налог больше 1%, поэтому Вы должны оплатить его, и размер его 40 000р.

Возможно, у Вас нет документов, подтверждающих Ваши расходы, т.к. 1% рассчитывается с разницы «доходы — расходы».

Было бы лучше, конечно, если бы Вы выложили требование налоговой.

0
0
0
0

Возможно Вы имели ввиду 1% в ПФР, здесь да, от объема выручки без учета расходов платить нужно, но не с 12 600 000, а за минусом 300 000р. Т.е. 12 300 000*1% = 123 000р. Письмо Минфина от 27.03.2015 № 03-11-11/17197

0
0
0
0
Венера
Венера
Клиент, г. Казань

Из КФХ я купила бычков за 12 200 000 рублей, это за год. И реализовала их за 12 600 000 рублей. За раз,например, купила за 200 000, реализовала за 210 000. И так эти деньги были у меня в обороте круглый год. 12 200 000 - это расходная часть оборота, за которые я покупала эти бычки. Сюда еще не вошли расходы за клеймо, за бензин и т. д., примерно 95 000 рублей. А налоговая требует, чтобы в декларации я показала эти 12 600 000 как общий доход, от этого получается, я должна выплатить 126 000 рублей налога и плюс еще страховые. В итоге сколько я должна буду платить налоги и стаховые? Заранее спасибо.

Евгений Казаков
Евгений Казаков
Адвокат, г. Железноводск

Добрый вечер, Венера!

Вы, как ИП, применяющие УСНО с объектом налогообложения доходы-расходы (УСНО Д-Р), должны по итогам налогового периода (года) рассчитать сумму МН.

Согласно статьи 346.19 НК РФ НП при УСНО признается календарный год.

В соответствии с п. 6 ст. 346.18 НК РФ ИП, при применении в качестве объекта налогообложения УСНО Д-Р, уплачивает МН. Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 % НБ, которой являются доходы, определяемые ст. 346.15 НК РФ. МН уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога, т.е был получен убыток.

Так что Вам будет выгодно, чтобы доходы были чуть выше расходов, чтобы не было убытка при УСНО Д-Р.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
В течение года, через счёт самозанятого не проводились платежи, соответственно 6% го налога я не платил, поскольку платить было не с чего
Я гражданин Казахстана, проживаю в России по виду на жительство, возраст не пенсионный. При подаче ежегодного уведомления о проживании в РФ год назад, в МП потребовали, чтобы я зарегистрировался самозанятым, поскольку официально нигде не работал. В течение года, через счёт самозанятого не проводились платежи, соответственно 6% го налога я не платил, поскольку платить было не с чего. При подаче очередного 3 ндфл, мне указывать не чего. Предыдущие года, я платил налоги от среднего МРОТа, как быть в данной ситуации, или готовиться к депортации?
, вопрос №4854917, Олег, г. Москва
Предпринимательское право
Здравствуйте, Я самозанятая, плачу налог 4% за сдачу кв в аренду Хочу открыть ИП для ведения туристической деятельности, что в этом случае происходит с самозанятостью и налогом за аренду?
Здравствуйте, Я самозанятая, плачу налог 4% за сдачу кв в аренду Хочу открыть ИП для ведения туристической деятельности, что в этом случае происходит с самозанятостью и налогом за аренду ?
, вопрос №4854379, Клиент, г. Москва
Налоговое право
Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?
Б Ирина , стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно. Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет . Ирина, твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш. Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов. Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе. Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия: Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов. Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК). В конце квартала налогового проверяй Гос.Услуги , чтобы потом не было претензий что я тебя не предупреждала. В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной. Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года. Я хочу, чтобы ты чётко понимала: Если у тебя идёт неуплата (включая пени и просрочки), это может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Согласно Уголовному кодексу РФ, при продолжительном уклонении от обязательных платежей могут быть назначены: • Штраф от 100 000 до 300 000 рублей • Принудительные работы до 1 года • А в отдельных случаях — даже лишение свободы Я тебя предупредила заранее, чтобы не было потом претензий. Это не мои условия — это закон. Потом я у неё спросила можете скинуть мне скриншоты , на мой вопрос я получила вот такой ответ: Ирина, я тебя уже все расписала. Если хочешь получить выигрыш и избежать начисление пенни, нужно уплатить налог . Что мне делать скажите?
, вопрос №4853492, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 18.09.2015