Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
По акту сверки получается, что заказчик нам ни чего не должен, тк счетов нет, но договор исполнено в полном
Добрый день !
По договору подряда цена договора 100 миллионов, работ принято на 20 миллионов, с августа месяца заказчик нам не согласовывает ни один документ и не подписывает, чтоб не попасть на НДС бухгалтерия не выставляет счетов, так как Щаказчик даже кс не согласовывет до сих пор. хатим подвть в суд и обязать принять работы и заплатить нам деньги. По акту сверки получается, что заказчик нам ни чего не должен, тк счетов нет, но договор исполнено в полном обьеме и сроки по нему вышли, как нам правильно и экономичнее поступить ведь если потребовать с них только принять работы и оплатить задолженность гос пошлина при таком долге составит 300 000 а у нас нет таких денег. и как нам доказать, что мы работы то выполнили, если Заказчин ни чего не принимает и мотивированный отказ не дает , не страшно же что в акте сверке не будет отражен долг ?
Прочитал, что даже если контракт с НДС это не обязывает нас платить НДС так как мы на УСН, только если сами счет фактуру с ндс не выставим
Выиграли госконтракт (запрос котировок, номер процедуры 0356100019323000017), нам прислали контракт на подпись, но он с НДС, мы работаем по УСН. Направить протокол разногласий нет возможности, написали письмо заказчику чтобы он поменял тип оплаты "без ндс", заказчик говорит что доп соглашением только можно это сделать. Не возникнет ли такая ситуация что потом он откажется доп соглашение заключать и нас вынудят либо расторгнуть контракт либо платить НДС, хотя мы не должны? По 44ФЗ ведь не должно быть дискриминации по поводу того на какой системе налогообложения работает поставщик и в аукционной документации нигде не было требований, что оплата только с НДС, проект контракт допускал оплату и с НДС и без. Прочитал, что даже если контракт с НДС это не обязывает нас платить НДС так как мы на УСН, только если сами счет фактуру с ндс не выставим. Но так ли это и как быть?
Были поданы документы на возврат НДС по стоматологии, в нее пришел запрос от налоговой
ЗДРАВСТВУЙТЕ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,КАКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ МНЕ ГРОЗИТ ИЗ ПРАКТИКЕ ПО СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЯМ НА СЕГОДНЕШНИЙ ДЕНЬ,ПО Ч.1 СТ.30, Ч.2 СТ. 159 УК РФ? К уголовной ответственности не привлекался.
Были поданы документы на возврат НДС по стоматологии, в нее пришел запрос от налоговой. Но я в этот же день подал нулевую декларацию на Не предоставление выплат.
Есть ли возможность это оспорить?
Прошу помочь разобраться правомерны ли действия банка.
Мной по договору лизинга, была оплачена страховка на предмет лизинга в страховую компанию с задержкой 28 дней.
В соответствии с п 6.4 Правил Банка предоставления имущества в лизинг (вступивших в силу 20.01.2022) –
«6.4. Оплата страховой премии при страховании Предмета лизинга осуществляется Плательщиком страховой премии, если иное не предусмотрено Договором Лизинга. В случае, если Плательщиком страховой премии является Лизингополучатель и Лизингополучатель не исполнил обязательств по представлению платежных документов об оплате страховой премии в страховую компанию и(или) не произвел оплату страхового взноса, Лизингодатель имеет право отказаться от исполнения Договора лизинга и изъять Предмет лизинга или ограничить его использование Лизингополучателем (пункт 4.19. Правил) и (или) начислить штраф в размере 2,5% от стоимости Предмета лизинга, указанной в ДКП (с НДС), в том числе потребовать оплату страхового взноса. Так же Лизингодатель имеет право самостоятельно произвести оплату неуплаченной своевременно Лизингополучателем страховой премии или ее части. После оплаты страховой премии за Лизингополучателя Лизингодатель направляет Лизингополучателю письмо по электронной почте с указанием суммы расходов Лизингодателя, а Лизингополучатель оплачивает указанные расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Лизингодателя. В случае отсутствия информации у Лизингодателя о действующем полисе/договоре страхования или в случае расторжения полиса/договора страхования, Лизингодатель имеет право самостоятельно застраховать предмет лизинга в Страховой компании по своему выбору».
Уведомление о том, что АО «Сбербанк Лизинг» самостоятельно оплатил страховую премию (без указания даты платежа) и требует компенсации расходов, которые включают сам страховой платеж – 25 172,00, а также штраф - 224750,00 поступило 02.10.2023. До этого числа уведомлений не поступало. Сам банк пишет, что самостоятельно произвел оплату страховки 06.07.2023.
Однако, 07.07.2023 от банка в адрес моей электронной почты пришло дополнительное напоминание о необходимости уплаты премии по реквизитам страховой компании (реквизиты были приложены к письму). В связи с тем, что в период с 07.07.2023 по 25.07.2023 (включительно до 02.10.2023) писем, уведомляющих об оплате самостоятельно банком страховой премии, не поступало, я произвел оплату премии в страховую компанию 25.07.2023, и отправил платежное поручение в адрес банка электронным письмом.
Правомерно ли требование об уплате штрафа за неуплату страховой премии в размере 224 750,00, направленное банком 02.10.2023? Есть ли возможность это оспорить?
В каких случаях будет (и не будет) являться налоговым агентом НДС при аренде недвижимого имущества и покупке в рассрочку у муниципалитета города?
Организация ООО находится на упрощенной системе налогообложения.
В каких случаях будет (и не будет) являться налоговым агентом НДС при аренде недвижимого имущества и покупке в рассрочку у муниципалитета города?
Планирую открыть ИП в Кыргызстане (УСН 4%, под патент 8 мл. Сомов не подпадаю), с открытием там валютного счета для этих услуг клиентам из за рубежа
ИП в РФ (усн 6% и патент разработка ПО). планирую открыть ИП в Кыргызстане (УСН 4%, под патент 8 мл. сомов не подпадаю), с открытием там валютного счета для этих услуг клиентам из за рубежа. Какое обоснование должно быть для перевода средств в рублях с ИП в Кыргызстане на ИП в РФ и какие налоги кроме УСН там и в РФ необходимо платить. Интересует подпадаю ли я под агентский ндс в Рф. Спасибо.
Открываю металоприемку(Покупка и продажа лома цветных и черных металлов) хочу оформит ип с осно и покупая лом
Открываю металоприемку(Покупка и продажа лома цветных и черных металлов) хочу оформит ип с осно и покупая лом у физических лиц смогу я делать возврат ндс а продавая лом компаниям с ооо кто будет платить ндс или мне надо выбрать другую систему налогообложения или вообще ООО? Валовый оборот средств в год не превышает 100млн р
По статистике там набралось на сумму 21227, 16 рублей
Добрый день. Столкнулся с проблемой, что альфа банк начиная с апреля 2023 года производил списания с моей кредитной в пределах 2-3х тысяч рублей, именуя эти списания как "Комиссия за организацию страхования, в т.ч. НДС". При звонке в банк мне сообщили, что ещё при оформлении карты в 20-м году была оформлена эта страховка здоровья на случай инвалидности или смерти. Мне эту страховку при звонке отключили, но я хотел бы узнать могу я вернуть сумму денег, которую они взымали за данную услугу? По статистике там набралось на сумму 21227,16 рублей
Какая налоговая нагрузка от сделки?
ООО Ромашка в марте 2023 г. заключила договор купли-продажи с ООО Рубин на приобретение здания с земельным участком с целью дальнейшей перепродажи. (кадастровая стоимость здания – 1 000 000 000,00, кадастровая стоимость земельного участка – 500 000 000,00)
Стоимость по договору составила 95 000 000,00 руб. в т.ч НДС 20 % (стоимость здания -75 %, земельный участок – 25%) 23.03.2023 г. была осуществлена оплата по договору купли-продажи в полном объеме. 02.04.2023 был подписан акт приема передачи. 16.04.2023 г. перешло право собственности на ООО Ромашка.
Также в марте ООО Ромашка заключила предварительный договор купли продажи на продажу приобретаемого имущества с ООО Замок. Стоимость по договору 120 000 000,00 руб. в т. ч. НДС (стоимость здания 75 %, земельный участок 25 %). 22.03.2023 г. ООО Ромашка получила оплату по предварительному договору купли-продажи в полном объеме. 18.05.2023 был заключен основной договор купли продажи и подписан акт приема- передачи. 25.05.2023 г. перешло право собственности на ООО Замок.
Какие налоги в какие периоды заплатит ООО Ромашка?
Какая налоговая нагрузка от сделки?
Как должен поступить индивидуальный предприниматель и организация Б?
Индивидуальный предприниматель перешел на упрощенную систему налогообложения (подал уведомление). При продаже товара организации Б предоставил счет фактуру с НДС. Как должен поступить индивидуальный предприниматель и организация Б?
Как должен поступить индивидуальный предприниматель и организация Б?
Индивидуальный предприниматель перешел на упрощенную систему налогообложения (подал уведомление). При продаже товара организации Б предоставил счет фактуру с НДС. Как должен поступить индивидуальный предприниматель и организация Б?
Может ли организация учесть такие расходы по налогу на прибыль, и, если может, то какие есть особенности учета
Организация купила грузовое авто за 1 200 000(200 000 НДС включено) для перевозки готовой продукции. Может ли организация учесть такие расходы по налогу на прибыль, и, если может, то какие есть особенности учета.
Занимаюсь разработкой программного обеспечения и последующей его продажей (продажей лицензий) подскажите пожалуйста
добрый день.
я ИП, УСН доход.
занимаюсь разработкой программного обеспечения и последующей его продажей (продажей лицензий)
подскажите пожалуйста. при выставлении счетов на продажу должна ли я выставлять счёт с ндс или нет (в соответствии с законом С 01.01.2021 НДС на ПО 20% )
Можно ли принять к вычету ндс по таким "запоздавшим" документам?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в 1с по документам реализация товара произошла раньше, чем его покупка, по причине несвоевременного предоставления поставщиком документов. Можно ли принять к вычету ндс по таким «запоздавшим» документам?
В одном отчётном периоде провели авансовую счёт фактуру, отгрузка произошла в следующем периоде
Здравствуйте. В одном отчётном периоде провели авансовую счёт фактуру, отгрузка произошла в следующем периоде. Нужно восстановить НДС! А какой смысл от аванса тогда, если налоговая база опять увеличивается после восстановления
Ищете ответ? Спросить юриста проще