8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Необходимо ли произвести перерасчёт налога после изменения налогового статуса?

Добрый день! В августе 2018г. в организацию был принят сотрудник с документами вид на жительство (гражданин Украины). При расчете заработной платы НДФЛ поставили 30%,т.к. сотрудник не смог подтвердить статус резидента на момент оформления. В феврале 2019г. необходимо изменить НДФЛ на 13% в связи с преобретегием статуса резидента. Пересчитали налог только за 2019г. (январь). Необходимо ли произвести перерасчёт налога за 2018г.? На текущий момент справка по форме 2 НДФЛ содержит данные только об исчисленном, удержанном и перечисленном налоге из 30%. С такой справкой сотрудник не сможет в налоговой самостоятельно вернуть переплату за 2018г. Как быть организации относительно 2018г.?

Показать полностью
, Юлия, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.3
Эксперт
Пересчитали налог только за 2019г. (январь). Необходимо ли произвести перерасчёт налога за 2018г.?

Юлия

Юлия, добрый вечер! Не смотря на формулировки, содержащиеся в ст. 207 НК РФ относительно определения статуса налогового резидента РФ, окончательно статус определяется по окончании налогового периода, и если он меняется должен быть и пересчитан ранее удержанный за этот налоговый период налог. Более детально вопрос можно разобрать в рамках платной консультации в чате

0
0
0
0
Похожие вопросы
1800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов?
Аренда нежилого помещения. Физическое лицо принадлежащий ему, сдает в аренду помещение в г. Москва, 140 м. кв, организации (на УСН, доходы минус расходы 15%), в которой является учредителем. Арендатор является обществом с ограниченной ответственностью, в котором физическое лицо - арендодатель является единственным участником (размер доли в уставном капитале - 100%). Физическое лицо является резидентом РФ. Организация оплачивает ему арендную плату, включает их в расходы и перечисляет в бюджет НДФЛ в размере 13% за арендодателя. 1. Поскольку здание - нежилое, то может ли данная деятельность передача в аренду нежилого помещения, расцениваться как предпринимательская со стороны физ лица ? 2. Если аренду заключит с ООО (УСН с объектом налогообложения "доходы"), не возникнет ли вопрос аффилированности юридического лица и физ лица, так как арендодатель является учредителем? Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов? 3.Далее нужна оценка аренды коммерческого помещения, так как допускается отклонение на 20% от рыночных, в случае претензий от контролирующих органом, чтобы можно было ссылаться на данный отчёт, как обоснованную рыночную стоимость аренды ? 4. В помещении нужно делать ремонт, точнее перегородки, менять ворота, добавить свет (как эти расходы перенести на арендатора, и чтобы в дальнейшем не было последствий со стороны налоговой) ? Ценник за услуги указан как ориентировочный ………….
, вопрос №4116145, Артём, г. Москва
1600 ₽
Налоговое право
Можно ли сделать это электронно через ЛК налогоплательщика?
15.12.2022 продавали квартиру, находящуюся с супругой в совместной собственности. Квартира была ипотечная, в собственности менее 3х лет, поэтому возникло требование об уплате налогов с продажи. Я заполнил декларацию 3НДФЛ, приложил к ней заявления о распределении доходов и о распределении расходов в соотношении 100/0 между мной и супругой, получил решение об уплате налогов со всей суммы и уплатил его в полной мере. При этом, в Налоговой была получена консультация, что предоставление нулевой налоговой декларацией супругой не требуется. 25.12.2023 супруга получает письмо из налоговой с требованием пройти камеральную проверку по факту непредоставления налоговой декларации, где сформулировано требование об уплате налогов с 1/2 от продажи квариры. 26.12.2023 в налоговую направлено обращение с просьбой разобраться с фактом проверки, приложены все документы об уплате мной всех налогов, сканы всех заявлений и тд. 16.01.2024 из налоговой получен ответ, что Камеральной налоговой проверкой будут учтены информация/документы, представленные Вами 26.12.2023г. при вынесении Решения. И решение будет отправлено нам электронно. 02.05.2024 в налоговую направлено еще одно обращение с просьбой предоставить данное Решение. Сегодня 16.05.2024 получено Решение об отказе в привлечении к ответственности, однако в теле документа сформулировано требование об уплате всё той же задолженности по результатам камеральной проверки. Как быть в данном случае? Правомерны ли действия налоговой? Направлять апелляцию? Как сделать это более грамотно, чтобы объяснить ситуацию? Можно ли сделать это электронно через ЛК налогоплательщика?
, вопрос №4120651, Владимир, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Могу ли я восстановиться в колледже после отчисления меня им?
Могу ли я восстановиться в колледже после отчисления меня им?
, вопрос №4120255, Алёна, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Гражданство
Будет ли действительна справка из казахстанской компании или нужно искать другой способ?
Добрый день! Я гражданка Казахстана. Собираюсь переезжать в Новосибирск. Буду оформлять ВНЖ, так мне удобнее. Работать собираюсь дистанционно в казахстанской компании, официально. 1. Могу ли я оформить ВНЖ (а не гражданство РФ) как участник государственной программы переселения соотечественников? У меня есть полный пакет документов и удостоверение соотечественника. 2. Нужна ли принимающая сторона для оформления ВНЖ, при условии, что у меня есть личное жилье в России? 3. Необходимо ли мне оформлять листок убытия в миграционной службе Казахстана при переезде в Россию на ВНЖ? 4. Необходима ли мне прописка в Казахстане, если я буду проживать по ВНЖ в России в своей квартире? 5. При оформлении ВНЖ требуется предоставление справки о доходах. Будет ли действительна справка из казахстанской компании или нужно искать другой способ? 6. Зарплату мне будут перечислять на карту казахстанского банка. Придется ли мне каждый год предоставлять отчет от счете в этом банке и о движении на нем финансовых средств (моей зарплаты)? 7. Придется ли мне каждый год сдавать декларацию о доходах в России, так как я, получается, буду иметь доход за рубежом (в Казахстане)? Спасибо!
, вопрос №4120145, Ирина, г. Москва
Семейное право
Ребёнок от первого брака 2002 г.р, на которого выплачивались алименты уже совершеннолетний
Здравствуйте ! Ребёнок от первого брака 2002 г.р , на которого выплачивались алименты уже совершеннолетний . На алименты бывшая жена подала в 2011 году, а с приказом к приставам пришла в 2019. Выяснилось позже. Сумму долга посчитали по средней зарплате .Сумма вышла в 956 т.руб. На момент совершеннолетия сына от первого брака, долг по алиментам составлял 407 т.р . С 2022 нахожусь на больничном по состоянию здоровья. Так же на иждивении у меня находится несовершеннолетняя дочь 2012 г.р. от второго брака . Возможно ли снизить сумму долга, или произвести перерасчёт с учётом несовершеннолетнего ребёнка находящегося на иждивении?
, вопрос №4120055, Александр, г. Домодедово
Дата обновления страницы 02.02.2019