8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
400 ₽
Вопрос решен

Уплата налога енвд

Подскажите пожалуйста, если я веду деятельность как ИП, оквэд у меня 74.84, оказание услуг грузоперевозок, как мне правильно заполнить декларацию, могу ли я не указывать базовые ежемесячные ставки по моему виду деятельности???? или же поступить как..если по расчтеам налоговая сумма вышла 1900 рублей, а в пенсионный я заплатил 4700, могу ли я не платить налог а просто уменьшить сумму уплаты?. по моему акведу нулевые показатели подавать вообще можно или нет?

, Александр, г. Липецк
Ярослав Цветков
Ярослав Цветков
Юрист, г. Ижевск

Здравствуйте!

Так называемых «нулевых» деклараций на ЕНВД нет.

Налогоплательщики ЕНВД имеют право уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период, на суммы платежей (взносов) и пособий, которые были уплачены в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог. (п. 2 статья 346.2 НК РФ)

При этом сумма такого уменьшения не может быть больше, чем 50 % исчисленного налога.

Индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников — то есть они не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам -могут уменьшить сумму единого налога на вмененный доход на сумму уплаченных (за себя) в фиксированном размере страховых взносов в ПФР и ФФОМС без применения 50 % ограничения.

То есть Вы можете уменьшить сумму налогов, но декларацию подавать нужно.

Базовые ставки указывать нужно.

Считается по формуле:

ЕНВД = БД х К1 х К2×3 х 15%, 

БД — ежемесячная базовая доходность; 

К1 — коэффициент, который устанавливается действующим законодательством на 2014 год (1,672); 

К2 — коэффициент, который устанавливают региональные органы власти (его может не быть); 

3 — налоговый период (квартал); 

15% — установленная ставка налога.

С уважением,

Ярослав Цветков.

1
0
1
0
Александр
Александр
Клиент, г. Липецк

т.е. я в разделе 3 в строке 060 пишу прочерки, т.к. сумма взноосв превышает сумму налога верно?

т.е. я в разделе 3 в строке 060 пишу прочерки, т.к. сумма взноосв превышает сумму налога верно?

Александр

Срока 060 — это сумма к уплате, которая состоит из разности между строками 020 и 050. Этот показатель отражается в разделе 1.

То есть в целом все правильно поняли, но не прочерки, а нули.

0
0
0
0
Лариса Ермолаева
Лариса Ермолаева
Юрист, г. Ханты-Мансийск

Здравствуйте! Как верно указал коллега, «нулевых» деклараций по ЕНВД быть не может. Если Вы прекратили вести деятельность, по которой уплачивается ЕНВД, то должны в течение 5ти дней подать в налоговую уведомление о том, что такая деятельность прекращена. (Письмо Минфина России от 15.04.2014 N 03-11-09/17087 «О предоставлении „нулевой“ налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности»)

Кроме того, часто налоговики настаивают, чтобы в декларации указывались все транспортные средства, находящихся у налогоплательщика на праве собственности или ином праве, вне зависимости от их фактичес­кого использования для перевозки грузов. 

У судей мнения разделились: одни принимают сторону налоговиков (Определение Конституционного суда РФ от 25.02.2010 № 295-О-О), другие судьи считают, что если машина не пригодна для работы, то её в расчет принимать не нужно ( информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157). Поэтому, самое безопасное, указывать все транспортные средства и уменьшать налог на взносы в ПФР.

0
0
0
0
Диана Кемова
Диана Кемова
Адвокат, г. Санкт-Петербург

Верно нулевые по ЕНВД нельзя. Если вы оплатитили пенсионные взносы по квартрально, при заполении декларации указываете сумму налога, указываете, что на момент подачи декларации взносы уплачены и только на основании этого вы можете уменьшить сумму налога на фактически произведенные выплаты взносов. Если  сумма налогов будет превышать сумму пенсионных взносов разницу придется оплатить, если налоги меньше, то вы не будете ничего оплачивать

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Налоговое право
Для этого что-то надо делать, или автоматически ей больше не будет начисляться этот налог?
Добрый вечер. Моей матери 26 мая стукнуло 56 лет, она собственник жилья в Москве, поэтому налог на имущество оплачивать может только она,у меня доступа к этому лицевому счету нет. Обычно раз в год я ей высылала деньги на этот налон,ибо проживаю сейчас одна в ее квартире, а она живет в Польше. И потому что у нее нет свободных средств для оплаты налога. В настоящее время мы с ней в сильной ссоре,она меня заблокировала везде,общения нет. Насколько я знаю,есть какой то закон,согласно которому предпенсионеры после 55 лет освобождаются от уплаты налога,это правда? Для этого что-то надо делать,или автоматически ей больше не будет начисляться этот налог?
, вопрос №4144325, Элеонора, г. Москва
Налоговое право
На сайте фнс так уеазано, что авто снята с учета с меня в декабре 2023
Здравствуйте. Купили автомобиль в июле 2020 и продали в апреле 2023. Владение меньше года. Мы подали в фнс 3 ндфл и договора купли продажи и акта приема. Мы продали салону. Внимание, пожалуйста. Салон продал наш авто новому собственнику лишь в декабре 2023 года! На сайте гибдд пвто числился на мне. Т.е более 3 х. Что делать? Правильно ли я понимаю, что нам не надо платить 3 ндфл. На сайте фнс так уеазано, что авто снята с учета с меня в декабре 2023. Тем не менее мне выставлена сумма об уплате налога с дохода. По телефону мне сказали, что нужно отправить 3 ндфл с нулевым доходом
, вопрос №4143958, Павел, г. Курск
2200 ₽
Вопрос закреплен
Налоговое право
Или все же главное, что плачу налоги?
Я занимаюсь дропшиппингом. Поставщик вроде как не отказывает в заключении договора, но при этом против чтобы там фигурировали его реквизиты (оплату принимает на карту физлица и налоги с этого не платит, хотя ИП у него есть). Не знаю как быть, есть ли смысл тогда вообще оформляться как дропшипперу (агентский договор), если всё равно придётся оплачивать налоги (6% со всей суммы), ведь отразить расходы за оплату товара поставщику официально, и не подставляя его - не получится. При этом товара на руках у меня нет, и отправляет всё поставщик, а я только нахожу клиентов. Как лучше поступить в данной ситуации? Какую категорию выбрать при оформлении? Если просто выбрать продажи, какие могут быть проблемы с законом в дальнейшем, что работаю всё таки по дропу? Или все же главное, что плачу налоги? Тема вопроса: Как оформить дропшиппинг, поставщик против
, вопрос №4143926, Клиент, г. Москва
386 ₽
Налоговое право
Возникнет ли обязанность по уплате НДФЛ при продаже квартиры в 2024 году?
Добрый день, подскажите пожалуйста. Между супругами составлен Брачный Договор, согласно которому супруг передал свою половину супруге. Брачный договор составлен в 2020 году, а регистрация права собственности в 2024 году. Возникнет ли обязанность по уплате НДФЛ при продаже квартиры в 2024 году?
, вопрос №4143910, Яна, г. Краснодар
Трудовое право
Если работаешь по трудовому договору, то в приложении "Мой налог" ты не платишь налог как самозанятый?
Добрый день! Если работаешь по трудовому договору, то в приложении "Мой налог" ты не платишь налог как самозанятый?
, вопрос №4143714, Ева, г. Москва
Дата обновления страницы 22.11.2014