8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
800 ₽
Вопрос решен

Если индивидуальный предприниматель применяет усн, объектом налогообложения являются "доходы"

Если индивидуальный предприниматель применяет усн, объектом налогообложения являются «доходы». Предприниматель в течение года был зарегистрирован в регионе , где применяются Пониженные ставки по УСН , а в декабре сменит адрес регистрации на регион , где подобные льготы по налогообложению отсутствует .

Подлежит ли перерасчету сумма доходов по повышенной ставке налогообложения и с какого периода - за весь год или за последний квартал / месяц ? Есть ли правовое обоснование ?

, Сергей, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

     Добрый день.

     В соответствии с пунктом  2 статьи 346.21 НК РФ.

2. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.

      При этом, в случае переезда сумма налога определяется исходя из ставки налога по месту ведения деятельности на конец налогового периода — на конец года. Об этом есть соответствующий ответ на сайте ФНС 

При изменении в течение календарного года налогоплательщиком — индивидуальным предпринимателем места жительства сумму налога следует исчислять исходя из налоговой ставки, которая действовала в субъекте Российской Федерации на последний день налогового периода, за который подается в налоговый орган налоговая декларация по налогу

https://www.nalog.gov.ru/rn91/ifns/ifns5/info/11940713/

      И такой же вывод  содержится в Письме Минфина  от 9 марта 2016 года № 03-11-11/13037

https://www.klerk.ru/doc/441999/

     Все остальные  моменты, а нюансов масса, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте!

при изменении в течение календарного года ИП места жительства на территориях субъектов РФ, которыми установлены разные налоговые ставки по налогу, сумму налога следует исчислятьисходя из налоговой ставки, которая действовала в субъекте РФ на последний день налогового периода, за который подается в налоговый орган налоговая декларация по налогу. (письмо Минфина от 23 мая 2023 г. N 03-11-09/46940)

Подлежит ли перерасчету сумма доходов по повышенной ставке налогообложения и с какого периода — за весь год или за последний квартал / месяц ?

за весь год, с ранее исчисленных сумм авансовых платежей, исходя из ст.346.19 и 346.21 НК

0
0
0
0
Евгений Каргапольцев
Евгений Каргапольцев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.3
Эксперт

Сергей, добрый день.

Подлежит ли перерасчету сумма доходов по повышенной ставке налогообложения и с какого периода — за весь год или за последний квартал / месяц? Есть ли правовое обоснование ?

 Уплата налога в связи с применением УСН в течение всего налогового периода должна производиться по ставке, действующей в новом регионе, при этом как разъяснялось в Письме Минфина от 9 июля 2012 г. N 03-11-06/2/86

При этом гл. 26.2 НК РФне предусмотрено применение одним налогоплательщиком нескольких налоговых ставок в отношении одного налогового периода.

......

… сумму этого налога следует исчислять исходя из налоговой ставки, которая действовала в субъекте РФ на последний день налогового периода, за который подается в налоговый орган налоговая декларация по налогу. При исчислении налога за налоговый период учитываются ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу.

Налоговым периодом для целей УСН является календарный год -см.ст.346.19 НК РФ

Таким образом, налог по УСН за весь период должен быть уплачен по общей ставке 6%. ( с доплатой к авансовым платежам).

0
0
0
0
Похожие вопросы
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Автомобиль находится в лизинге застрахован по КАСКО может ли ИП (УСН ДОХОДЫ) получить выплату на свой сберегательный счет физлица и какие налоги нужно будет платить?
Добрый день. Автомобиль находится в лизинге застрахован по КАСКО может ли ИП (УСН ДОХОДЫ) получить выплату на свой сберегательный счет физлица и какие налоги нужно будет платить?
, вопрос №4104541, Валентина, г. Благовещенск
800 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Здравствуйте, приобрели участок в коттеджном поселке, он является кооперативом индивидуальных
Здравствуйте,приобрели участок в коттеджном поселке ,он является кооперативом индивидуальных застройщиков, есть совет кооператива , у нас нет документов на пай в поселке ,так как их не было у продавца , совет кооператива обязал нас выплатить пай , на собрание согласовали рассрочку на 9 месяцев равными платежами ( имеется протокол собрания) ,мы внесли первый платеж уже,было собрание, на котором рассказывали куда тратятся общие деньги посёлка ,которые находятся на общем счете,я попросила предоставить платежные документы о растратах(трудовые договора сотрудников, чеки ,договор на вывоз мусора и.т. Д.)на что мне вернули первоначальный взнос ,исключили из кооперативы и отключили от коммуникаций,что делать и куда обращаться
, вопрос №4104463, Алиева Дарья, г. Курск
Все
Сивкова работала на индивидуального предпринимателя продавцом
Сивкова работала на индивидуального предпринимателя продавцом овощей с лотка. Поскольку ее заработная плата зависела от выручки, она часто работала по полторы – две смены, привлекая к работе свою мать и четырнадцатилетнюю дочь. Допускается ли такая работа действующим законодательством? Кто может выступать в качестве стороны трудового договора?
, вопрос №4103045, Елизавета, г. Челябинск
Трудовое право
Кто может выступать в качестве стороны трудового договора?
Сивкова работала на индивидуального предпринимателя продавцом овощей с лотка. Поскольку ее заработная плата зависела от выручки, она часто работала по полторы – две смены, привлекая к работе свою мать и четырнадцатилетнюю дочь. Допускается ли такая работа действующим законодательством? Кто может выступать в качестве стороны трудового договора?
, вопрос №4103044, Елизавета, г. Братск
Налоговое право
Применимо ли запросить налоговый вычет 250 тыс руб на общую сумму дохода от продажи двух кладовок 3
Добрый день ! В 2024 году продал две кладовки разной площади (нежилые помещения ) в многоквартирном доме . Купил их 2,5 года назад . В аренду не сдавал . Цена покупки от застройщика --90 тыс и 130 тыс . Цена продажи по договору 180 и 200 тыс . Кадастровая цена 160 и 220 тыс Вопрос : 1. Применимо ли в моём случае запросить налоговый вычет в 250 тыс только на одну кладовку . А на вторую применить схему доход минус расход . При расчёте НДФЛ 2. Применимо ли запросить налоговый вычет 250 тыс руб на общую сумму дохода от продажи двух кладовок 3. Применимо ли при продаже нежилых помещений по цене сильно ниже кадастровой стоимости применять понижающий коэффицент 0.7 от кадастровой стоимости . При расчёте налога . Также как это делается при продаже квартиры (С арифметикой и более выгодным вариантом разберусь сам )
, вопрос №4102713, Сергей, г. Москва
Дата обновления страницы 29.06.2023