8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
489 ₽
Вопрос решен

По какой ставке и какую сумму подоходного налога придется заплатить?

Необходима консультация про налоговое резидентство в России и налоги при продаже квартиры. Вводные

1. 1 марта 2022 года продал квартиру в Москве за 10 млн рублей

2. Квартира была куплена 1 декабря 2019 года за 6 млн.

3. 1го апреля 2022 планирую уехать жить на Кипр, до конца 2022 года в Россию возвращаться не планирую, даже посещать на 1 день.

4. Из 365 дней до 1го апреля 2022 года 365 находился в России.

Вопрос:

1. Буду ли я считаться налоговым резидентом РФ при расчете и уплате налога от продажи квартиры?

2. По какой ставке и какую сумму подоходного налога придется заплатить?

Могу, пожалуйста, попросить в ответе указать ссылки на нормативную базу.

Показать полностью
Уточнение от клиента
Вопрос касается только резидентов и налога в России
, Артем Nikulshin, г. Москва
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте, Артем!

1. Буду ли я считаться налоговым резидентом РФ при расчете и уплате налога от продажи квартиры?

Артем

нет, т.к. статус налогового резидентства определяется по окончании календарного года (т.е. налогового периода по НДФЛ), а поскольку Вы пробудете на территории РФ в 2022 году менее 183 дней, то согласно ст.207 НК не будете являться налоговым резидентом РФ (Письмо Минфина от 25 июля 2017 г. N 03-04-05/47373)

В таких случаях наличие у налогоплательщика статуса налогового резидента Российской Федерацииопределяется исходя из положений статьи 207 Кодекса по итогам налогового периода, в котором налогоплательщиком был получен доход от продажи имущества.

2. По какой ставке и какую сумму подоходного налога придется заплатить?

Артем

налог Вы уплатите по ставке 30% (п.3 ст.224 НК) с 10 млн. руб., т.к. налоговые НЕрезиденты прав на налоговый имущественный вычет по ст.220 НК не имеют.

2
0
2
0
Вопрос касается только резидентов и налога в России

Артем

Артем, не понял вашего уточнения. что Вы хотели им сказать/узнать?

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Налоговое право
Какие подтверждающие документы требуются при спорных вопросах и какие есть нюансы?
Здравствуйте! Частное охранное предприятие (ЧОП) применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов". Вправе ли организация включить в состав расходов при расчете налоговой базы по единому налогу при применении УСН расходы по аренде спортивного зала, используемого сотрудниками ЧОПа для поддержания необходимой физической формы в зимнее время, а в летнее - расходы по аренде земельного участка в черте города для проведения огневой и физической подготовки персонала? А также нужно ли платить с них НДФЛ и вносы учитывая данную специфику работы и то, что это необычная организация ,которая оплачивает за спорт зал в виде мотивации. Также обратите внимание ,что здесь должна идти речь не о возможности определения выгоды конкретного работника, а вообще о том получает ли сотрудник ЧОПа доход как таковой. По моему мнению, не получает. Договор на аренду заключен прежде всего в интересах организации-работодателя и во исполнение требований законодательства о необходимой подготовке. Дохода у сотрудника не должно возникать по определению, это необходимые затраты на его подготовку. Есть ли разъяснения поэтому вопросу и ссылки на законодательство?Какие подтверждающие документы требуются при спорных вопросах и какие есть нюансы?
, вопрос №4151084, Алина, г. Махачкала
Трудовое право
Какие ставки сейчас в 2024 и какие в следующем?
Пожалуйста, поясните, на практике, как платятся страховые взносы работодателем при превышении базы в 2 225 000 р. Какие ставки сейчас в 2024 и какие в следующем? Стандартная ставка 30,2%.
, вопрос №4149090, Денис Комоза, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Должна ли я платить налог с зарплаты, полученной в России, еще и в Германии?
Добрый день! Работаю в России по найму. В ближайшем будущем поменяется резидентство на немецкое, так как проживаю сейчас в Германии. Не могу понять кому по налогам. Должна ли я платить налог с зарплаты, полученной в России, еще и в Германии? Или налог я плачу только в России, а в Германии я должна платить только социальные взносы (страховка, пенсия и тд). И второй вопрос, если я заключу договор ГХП с работодателем, поменяется ли что то по отношению с обычным трудовым договором?
, вопрос №4148773, Марина, г. Москва
Трудовое право
1, 5 ставки и оплата только на 1 ставку
У меня такая же история! 1,5 ставки и оплата только на 1 ставку . Где можно уточнить закон ?
, вопрос №4148744, Алена, г. Москва
700 ₽
Налоговое право
Могу ли указать данный доход при заполнении справки 3ндфл на получение имущественного и инвестиционного вычета?
Являюсь резидентом РФ. Работал официально 1год по трудовому договору в 2023 г. В Казахстане. Сумма уплаченного налога по справке о доходах составила 10 процентов . Могу ли указать данный доход при заполнении справки 3ндфл на получение имущественного и инвестиционного вычета? И смогу ли я его получить в итоге.
, вопрос №4148491, Евгений, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 16.03.2022