Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
В платежном поручении стоит дата на 1 год позднее чем в Акте приема-передачи по ДДУ
При рассмотрении документов продавца выявлено, что в платежном поручении (ПП) стоит дата на 1 год позднее чем в Акте приема-передачи (Акт) по договору долевого участия (ДДУ).
В ПП об оплате квартиры по ДДУ в полях «Дата», «Поступ. в банк плат.» и «Списано со сч. плат.» указано:
18.02.2019В поле «Назначение платежа» указано:
Оплата по Договору No… от 20.09.17г. участия в долевом строительстве НДС не облагаетсяВ Акте по ДДУ указана дата:
02.10.2017А также в Акте есть пункт в котором указано:
На момент подписания настоящего Акта приема-передачи Участник долевого строительства исполнил свои обязательства по внесению денежных средств и уплатил Застройщику согласно условиям Договора, Застройщик претензий не имеет.Сначала я предполагал, что в соответствии с новым федеральным законом от 23.11.2020 срок владения квартирой считается с даты полной оплаты стоимости квартиры в соответствии с Актом по ДДУ, а не с момента регистрации прав собственности от 29.11.2018 в соответствии с выпиской ЕГРН.
Поэтому теперь возникает 2 вопроса:
1) Такое допустимо, чтобы в Акте по ДДУ от 02.10.2017 было указано, что все оплачено, право собственности было оформлено от 29.11.2018, а ПП было позднее от 18.02.2019, стоит ли здесь беспокоится и почему?
2) От какой даты считается срок владения квартиры в данном случае?
Исключение доказательства из материалов дела
Приватный вопрос.
НДС от сдачи нежилого помещения. Надо ли?
Здравствуйте!
Ситуация такая:
Я физическое лицо, с постоянным местом работы, имею в собственности нежилое помещение.
1 февраля 2019 года мною заключён договор с физическим лицом об аренде нежилого помещения с условием о праве выкупа на срок 5 лет (в договоре указано, что, уплачиваемая ежемесячно сумма засчитывается в счёт уплаты выкупной цены), где на данный момент прошло 2 года и где в течении этого срока ежемесячно мне выплачивалась фиксированная арендная плата.
В свою очередь, я 2 года подавал 3-НДФЛ с ежегодного полученного дохода и собираюсь подавать ещё 3 года.
Вопросы:
1. В последствии, необходимо ли мне будет уплатить в налоговую ещё и НДС за всё время сдачи в аренду, а так же с продажи, если НЕТ, то почему? + обязательно ссылки на законодательство.
2. В последствии, необходимо ли мне будет уплатить в налоговую ещё и НДС за всё время сдачи в аренду, а так же с продажи, Если ДА, то почему? + обязательно ссылки на законодательство.
ИП розница на ЕНВД мог продавать товар юр. Лицу?
Здравствуйте, если не сложно дайте консультацию по вопросу, с которым мне пришлось столкнуться. Обрисую немного область своей деятельности.
У нас ИП, сфера -розничная торговля (строительные материалы, хоз. товары, бытовая химия). Система налогооблажения была до конца 2020года ЕНВД. Стабильно платили не малые суммы ежеквартально с площади 150м2 +все соц. отчисления за сотрудников. Работали абсолютно законно,без просрочек платежей около 18лет. Было два магазина. Сейчас правительство РФ решило, что малый бизнес платит мало и приходится закрыть один магазин и перейти на УСН (патент не выгоден, считали).
Кроме продаж в магазине простым покупателям, в последние два года я продавал свои товары ЖКУ нашего города. Оплата с их стороны была возможна только через расчетный счёт. Предварительно консультировался с одним налоговым инспектором (устно, к сожалению) и у бухгалтеров по вопросу:"Имею ли я право, находясь на ЕНВД продавать товары юридическому лицу, в виде ЖКУ и принимать оплату через расчетный счёт? "Ответ был положительным от обеих сторон. Можно!
Процедура работы была следующая:
сотрудники ЖКУ брали нужные им товары в моём магазине, после чего я собирал их еженедельно в счёт-фактуру и составлял необходимые для них документы:
1) Договор розничной купли-продажи N1;
2) Счёт-фактура N1;
3) Накладная N1.
После этого сумма оплачивалась через их р.счет с указанием: Оплата за счёт N1.
Таких договоров за два года по итогу вышло 75шт на общую сумму около 2млн. рублей.
Собственно, мой ВОПРОС:
Не возникнет ли у налоговых органов ко мне вопросов по данным продажам за прошлый период??? Наткнулся недавно на схожую ситуацию у человека, к нему были претензии и требование оплатить с общей суммы 20% НДС +штраф в размере 40% от суммы!!! Читая статьи законов вижу двоякую трактовку и размытость, собственно за которую и могут зацепиться налоговики. Как то это всё жутковато. Мало того, что малый бизнес в нашей стране вытесняют открыто, а теперь ещё есть риск, что накажут за "якобы" уклонение от налогов. Работал законно, ни кого никогда не обманывал, им со мной очень удобно.
Помогите, пожалуйста! Разъясните, стоит ли опасаться данной ситуации? Как себя юридически обезопасить возможно?
Понимаю что я не являюсь плательщиком НДС, но все же если я захочу с ним работать и если выставлю ему счет с НДС 20%, как мне нужно будет отчитаться и сколько заплатить налогов с этого платежа?
Здравствуйте. У меня ИП на УСН 6%, клиент хочет работать с НДС. Понимаю что я не являюсь плательщиком НДС, но все же если я захочу с ним работать и если выставлю ему счет с НДС 20%, как мне нужно будет отчитаться и сколько заплатить налогов с этого платежа? Весь НДС + 6% или нет?
Импортный НДС на услуги
Добрый день,
Я ИП на УСН 15% ввожу товары для продажи на территории РФ от белорусского производителя ИП на УСН, плачу с товаров импортный НДС.
Нам необходимо понять, если производитель берет на себя задачу организации доставки ко мне на склад и затем перевыставляет мне счет на затраты по доставке для оплаты, необходимо ли в этом случае в сумму включать НДС ?
Спасибо.
Как должна поступить организация в случае недержания налога?
Приватный вопрос.
Является ли это нарушением законодательства?
Здравствуйте.
Региональный оператор по обращению с ТКО проводит аукцион по определению операторов по транспортированию ТКО в городе. В аукционной документации НМЦК определена без НДС. А проекте контракта в одном из пунктов отражено, что если участник работает с НДС то заказчик возмещает НСС дополнительно к предельной цене контракта. Дословно : "п.3.2. Региональный оператор уплачивает Оператору НДСв размере, определяемом в соответствии с налоговым законодательством РФ (в случае, если поставщик, исполнитель в соответствии с НК РФ является его плательщиком).
НДС (20%) с предельной цены договора составляет _______ рублей ___ копеек."
Является ли это нарушением законодательства?
Может ли одно лицо как ИП и ООО (он учредитель) пользоваться сырьем, закупленным одной из этих фирм
Если будет такая ситуация:
Есть 2 организации - ИП на УСН (доходы минус расходы) и ООО на ОСН. ИП и единственный учредитель ООО - одно и то же лицо. ООО закупило сырье с НДС, но оно понадобилось ИП - может ли ООО продать, передать ИП это сырье по закупочной цене, так, чтобы "обе фирмы" ничего не потеряли?
Или я чего то не понимаю... Смысл в том, чтобы продавать изготовленный из сырья товар разным фирмам и с НДС, кому надо, и без НДС, кому он не нужен. Но не закупать его отдельно то на ИП, то на ООО.
Как платить НДС из полученных средства иностранному гражданину?
Здравствуйте.
Я студент и законно нахожусь в России (уже 6 лет). Есть РВП.
Последние несколько месяцев работаю в сервисе upwork (фриланс, компания из Америки). Вчера сделал тестовый вывод на маленькую сумму и получил перевод с описанием "НДС уплачивается отдельно". Сервис upwork отправляет перевод в рублях и через местный банк. Я получаю в рублях, то какие вопросы могут быть ко мне? Или могут из налоговой позвонить и спрашивать откуда средства поступают и плачу ли я налоги? Из сервиса можно скачать все необходимые документы (выписка, за что получал средства и тд тп)
Подскажите пожалуйста, грозит ли мне что либо или как платить НДС из полученных средства? Спасибо!
Про мошенников
Добрый день. Была безысходная ситуация с финансовыми проблемами, стала искать частного инвестора и попалась на мошенников, якобы испанский банк BengCity. По глупости подписала договор и перевела на счёт 7+к. Но для вывода средств уже нужно оплатить НДС. Для разрыва договора опять нужно заплатить, чтобы так же можно вывести те деньги. Что можно сделать?
Получу ли я при покупке квартиры ндс так как я не работаю
Получу ли я при покупке квартиры ндс так как я не работаю
Подскажите какой % НДС от суммы счета оплатим если не закрыли данные перечисления 2019 годом?
Здравствуйте! Мы организация оформленная как ООО, работаем в розничных и оптовых продажах с НДС, переходим на УСН. В прошлом месяце нам оплачивали счета от физ лица и ИП. Подскажите какой % НДС от суммы счета оплатим если не закрыли данные перечисления 2019 годом?
Необходимо ли сдавать отчётность, какие налоговые обязательства возникают?
В 2020 году индивидуальный предприниматель применял упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы минус расходы". Реализовал товар на сумму 1 180 000, выставив счёта-фактуры с выделением НДС на сумму 180 000. При этом указанный товар приобрен на сумму 590 000 (в том числе НДС 90 000). Необходимо ли сдавать отчётность, какие налоговые обязательства возникают?
Ищете ответ? Спросить юриста проще