Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

НДС

Последние вопросы по теме «ндс»

Фильтры
1100 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Интернет и право
Хотелось бы уточнить несколько моментов по поводу ндс и оплаты на сайте
Приватный вопрос.
, вопрос №2993841, Максим, г. Москва
1600 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Стоит ли оплачивать услуги иностранных фрилансеров через сервис выплат фрилансерам, который зарегистрирован за границей?
Приватный вопрос.
, вопрос №2993650, Владимир Krun, г. Оренбург
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Все
Подбор Оквэд для ип на Усн
Здравствуйте, подскажите какие Оквэды нужно открыть для производства декоративного кирпича,плитки. и их торговли оптом и в розницу.Какой оквэд открывать для продажи комплектующих стиральной машины (подшипников) Какой оквэд для аренды нежилого помещения .У меня ИП на УСН 6% (доходы) нужна ли мне лицензия на какой то из видов деятельности и нужно ли менять систему налогообложения При торговле через ККТ какой Ндс нужно платить
, вопрос №2992362, Александр, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
Налогообложение цифровых товаров - продажа через сайт
Ситуация: У меня сейчас ИП на УСН, запускаю интернет-магазин цифровых товаров. Есть 2 вида товаров: - Готовые для скачивания лекала (pdf) - Услуги по разработке лекал или отшиву тестового образца В связи с этим вопросы: - Надо ли платить НДС при реализации цифрового товара собственного производства? - Разработка лекал идет как услуга "цифрового товара по заказу" или как консалтинг? Надо ли платить НДС при продаже этих услуг? - Какими налогами облагается разработка тестового образца? Насколько понимаю, это тоже услуга? - Какую форму налогообложения посоветуете? Могу ли остаться на УСН? - Как потом НДС отразить в отчетности, если буду на УСН?
, вопрос №2991210, Юля Никонова, г. Москва
889 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
ИП на ЕНВД в ходе выездной налоговой проверки потеряло право на ЕНВД и вылетело на ОСНО (магазин с выше 150 м2)
Приватный вопрос.
, вопрос №2991001, Галина, г. Оха
1200 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Тендеры и закупки
Может ли победитель торгов (178-ФЗ) подавать возражения в ФАС по жалобе направленной в адрес организатора торгов?
Приватный вопрос.
, вопрос №2990933, Никита, г. Москва
1300 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Экспорт товара ИП на ОСНО или ИП на УСН - выгоды и риски
Приватный вопрос.
, вопрос №2989115, Иван, г. Новосибирск
Налоговое право
Может ли покупатель претендовать на возмещение НДС по данной покупке?
Добрый день. Компания,плательщик НДС,приобретает товар у ИП по документам, в котр не выделен НДС.Может ли покупатель претендовать на возмещение НДС по данной покупке?
, вопрос №2987855, Ирина, г. Новосибирск
Бухгалтерский учет
Могу ли я уменьшить свой НДС, например за Счёт покупки топлива или запчастей
Здравствуйте. Я ИП на потенте, вид деятельности перевозка грузов специализированным автотранспортом. Могу ли я уменьшить свой НДС, например за Счёт покупки топлива или запчастей.
, вопрос №2988122, Артем, г. Владивосток
500 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
Списание ГСМ на арендованное ТС
ООО берёт в аренду ТС с экипажем у ФЛ, с фиксированной оплатой в месяц, для выполнения работ по доставке грузов с нашего склада - назовём это курьерской доставкой или просто перевозкой груза. Одно из условий - мы компенсируем израсходованное топливо ( ГСМ), то есть мы закупаем ГСМ у трейдеров по безналичному расчёту с НДС и заправляем ТС для выполнения работ. Вопрос: каким образом, с точки зрения законности, правильно списывать закупленное топливо, чтобы к нам небыло вопросов со стороны контролирующих органов ( ИФНС, ОБЭП и так далее).
, вопрос №2987189, Александр Ахундов, г. Краснодар
Налоговое право
В таком случае, какие меня ждут затраты в плане налогов?
Добрый день! Подскажите, у меня свое ИП, работаю по упрощенной системе налогообложения. Заключили договор с ООО на ремонтно-строительные работы, где я выступаю в роле исполнителя. Заказчик работает только с НДС. В таком случае, какие меня ждут затраты в плане налогов? В договоре составлена смета на работы, которая составляет 190 тыс.руб., и смета на материал, которая составляет 50 тыс.руб.. За все работы, вместе с закупкой материалов, отвечаю я.
, вопрос №2987039, Никита Александрович, г. Екатеринбург
589 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Фирма устанавливает аппарат по продаже напитков на правах аренды в школе.Это необразовательная деятельность.20% НДС будут брать только от аренды или ото всей платной деятельности
Приватный вопрос.
, вопрос №2985936, Мариана Викторовна, г. Химки
Налоговое право
Или базой является только та сумма средств, которая поступила мне на счёт?
Я ИП на УСН 6% сдаю в аренду квартиру через букинг. Гости перечисляют оплату на счёт букинга. Ежемесячно букинг выставляет счёт, в котором указана комиссия 15% и НДС. В итоге на расчётный счёт ИП поступают средства за минусом начисленной комиссии и НДС. Должна ли я включать сумму комиссии в мою налогооблагаемую базу? Или базой является только та сумма средств, которая поступила мне на счёт?
, вопрос №2985102, Елена, г. Якутск
1200 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Оптимальный вариант формы владения для сдачи коммерческой недвижимости
Добрый день! Планируется покупка коммерческого помещения для сдачи в аренду. Как я понимаю, нужно выбирать между ООО на упрощенке и ИП. Хотелось бы получить консультацию по оптимальной форме ведения бизнеса. В штате никого не планируется, только собственник. Минимум налогов. Годовой арендный поток около 2-2,5 млн руб. НДС не предлагать. Прошу дать развёрнутый ответ с цифрами по состоянию на 2021 год, какие взносы и налоги светят.
, вопрос №2984802, Иван, г. Москва
199 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Применение ставки 0% НДС при продаже Товара внутри Там. Союза
Здравствуйте, Имеется цепочка поставки Товара. Поставщик (РФ) - Покупатель №1 (РФ) - Покупатель №2 (Казахстан). Очевидно, что по текущим правилам Покупатель №1 из РФ при отправке Товара в Казахстан должен выдать Покупателю №2 счет-фактуру с 0% НДС, а также подтвердить в налоговой нулевую ставку и выполнить процедуру возврата входного НДС, но до конца не понятно, какие обязательства при этом возникают у Поставщика из РФ №1, который отгружает Товар Покупателю внутри РФ. 1. Обязан ли Поставщик также указывать в сч. фактуре 0% НДС при продаже Покупателю №1, или продажа производится стандартно внутри страны с НДС20%? 2. Правомерно ли требование Покупателя №1 к Поставщику об исключении НДС из расчетов? 3. Нужно ли будет Поставщику что-то подтверждать в налоговой в дальнейшем?
, вопрос №2984171, Сергей, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 24.02.2021