Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
Исчисление срока дисквалификации руководителя ЮЛ
На мой взгляд весьма интересный вопрос. Есть одно ЮЛ, руководитель там не я, но это мой знакомый. На днях по данному ЮЛ внесены две записи одновременно - о недостоверности адреса и тем же днем о дисквалификации руководителя на три года за это. Знакомый мой теперь есть в реестре дисквалифицированных лиц и знает точно, что в 2024 году его оттуда уберут. Я на его примере задался своим вопросом, суть которого вот в чем: у меня таким же макаром в 2019 году была внесена запись о недостоверности адреса уже моего ЮЛ, но меня нет и не было в реестре дисквалифицированных лиц на протяжении последних двух лет. Вот я думаю, если я через год захочу создать новое ЮЛ, то могут ли инспектора регистрирующей ФНС отказать мне в регистрации да еще и "плюсом сверху" внести меня в реестр дисквалифицированных лиц со свежей датой дисквалификации? Или ФНС уже не сможет дисквалифицировать меня на три года, т.к. срок по записи о недостоверности адреса моего предыдущего ЮЛ в следующем году будет уже пропущен ими? Немного сумбурно, извините. Суть вопроса - могут ли налоговики "опомниться" и дисквалифицировать меня за прошлые "заслуги", которые они вовремя не "оценили"? К слову мое прошлое ЮЛ реально действовало 10 лет, неоднократно подтверждало свой адрес во время возмещений НДС и только к концу своего существования один раз не подтвердило свой адрес, т.к. по факту разорилось и покинуло арендованные площади - может по этому меня не дисквалифицировали сразу, как моего знакомого.
Вопрос: 1 Могу ли я использовать вычет при расчёте ндфл?
Здравствуйте.Я ИП .В 2019 г.приобрела авто ГАЗель,находясь на ЕНВД.Авто не участвовало в предпр.деятельности,т.к. вскоре после покупки сломалось,стоимость ремонта насчитали порядка 100000,таких денег не было.через 3 мес авто продала,всё ещё находясь на ЕНВД.На деньги от продажи через две недели был куплен другой автомобиль ,грузовой,он уже участвовал в пред.деятельности и участвует до сих пор.Вопрос:1) Могу ли я использовать вычет при расчёте ндфл?(авто ведь не участвовало в комм.деятель)2)Нужно ли платить НДС?Авто было куплено у физлица и в договоре купли-продажи я тоже как физлицо.Продано тоже ф.л.
Спасибо
Добрый день открывал ИП через МФЦ своего города хорошо помню
Добрый день, открывал ИП через МФЦ своего города, хорошо помню, как заполнял форму 26.4.1, так как про УСН мне рассказала оператор, но в описи поданных документов этой формы нет и налоговая вроде как не получила, это заявление.
ИП открывалось в январе 2020 года, тем не менее, я узнал, что не на УСН спустя полтора года, 05.06.2021г, когда мой расчетный счет был заблокирован по причине не сдачи 3-ндфл. Далее обратился в налоговую и там уже узнал, о том, что не зарегистрирован как УСН.
Сейчас, собираюсь, обратится к руководителю Инспекции налогоплательщиков.
Ищу все возможные варианты, как доказать свою правоту.
Хочу опереться на одну из статей на их же сайте: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10722459/
"При этом может сложиться ситуация, когда хозяйствующий субъект выразил желание использовать УСН, уже фактически его применяя: сдавая налоговую отчетность, а также уплачивая авансовые и налоговые платежи."
По это подходит следующие моменты:
- Сдача налоговой декларации за 2020г как УСН 04.01.2021г
- Уведомление о приемке декларации и уведомление, что в ней отсутствуют ошибки и она принята.
- Отчёт 1-Предприниматель за 2020 год сданный 30.03.2021г. В которой также отмечено, что подаю как УСН и соответственно, есть уведомления о принятие.
- Уведомление о прохождение камеральная проверка в личном кабинете налоговой ИП.
- Почему счет не заблокировали сразу после первого квартала 2020г по причине не сдачи ндс за первый квартал? Выходит, сама же налоговая вводила меня в заблуждение.
Но есть и грустные моменты:
- Я не платил авансовый платеж УСН за 2020г, так как их покрывали вовремя оплачиваемые страховые платежи + в приморском крае в 2020г налоговая ставка по УСН была 3% из-за коронавируса.
- Я не оплатил вовремя усн за первый квартал 2021г. На тот момент не было свободных средств. Оплатил 06.07.2021, но это ушедший поезд.
Сможете, что-либо порекомендовать, для усиления моей позиции?
Узнать, что не на УСН спустя 1,5 года
Добрый день, открывал ИП через МФЦ своего города, хорошо помню, как заполнял форму 26.4.1, так как про УСН мне рассказала оператор, но в описи поданных документов этой формы нет и налоговая вроде как не получила, это заявление.
ИП открывалось в январе 2020 года, тем не менее, я узнал, что не на УСН спустя полтора года, 05.06.2021г, когда мой расчетный счет был заблокирован по причине не сдачи 3-ндфл. Далее обратился в налоговую и там уже узнал, о том, что не зарегистрирован как УСН.
Сейчас, собираюсь, обратится к руководителю Инспекции налогоплательщиков.
Ищу все возможные варианты, как доказать свою правоту.
Хочу опереться на одну из статей на их же сайте: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10722459/
"При этом может сложиться ситуация, когда хозяйствующий субъект выразил желание использовать УСН, уже фактически его применяя: сдавая налоговую отчетность, а также уплачивая авансовые и налоговые платежи."
По это подходит следующие моменты:
- Сдача налоговой декларации за 2020г как УСН 04.01.2021г
- Уведомление о приемке декларации и уведомление, что в ней отсутствуют ошибки и она принята.
- Отчёт 1-Предприниматель за 2020 год сданный 30.03.2021г. В которой также отмечено, что подаю как УСН и соответственно, есть уведомления о принятие.
- Уведомление о прохождение камеральная проверка в личном кабинете налоговой ИП.
- Почему счет не заблокировали сразу после первого квартала 2020г по причине не сдачи ндс за первый квартал? Выходит, сама же налоговая вводила меня в заблуждение.
Но есть и грустные моменты:
- Я не платил авансовый платеж УСН за 2020г, так как их покрывали вовремя оплачиваемые страховые платежи + в приморском крае в 2020г налоговая ставка по УСН была 3% из-за коронавируса.
- Я не оплатил вовремя усн за первый квартал 2021г. На тот момент не было свободных средств. Оплатил 06.07.2021, но это ушедший поезд.
Сможете, что-либо порекомендовать, для усиления моей позиции?
НДС при оказании услуг иностранному контрагенту
Добрый день!
Наша компания (российское юр.лицо в форме ООО) создала собственную IT платформу, на которой представлен обучающий курс с видео и текстовыми материалами.
Доступ к данному курсу хочет приобрести у нас британское юридическое лицо, не имеющее в России филиала или представительства. Компания хочет, чтобы ее сотрудники проходили этот курс, оплата будет разовая.
По договору сотрудники компании будут регистрироваться на нашей платформе, мы будем открывать им доступ к курсу и помогать в случае технических проблем.
Вопросы, возникшие в связи с ситуацией:
1) Платить будут в фунтах, то есть нам надо открыть валютный счет в фунтах?
2) Нужно ли нам платить НДС? Понимаю, что это зависит от того, будет ли считать РФ местом реализации данных услуг.
Подпадают ли наши услуги под подпункт 4 п. 1 ст. 148 НК РФ (согласно которой (насколько я понимаю) местом реализации услуг будет считаться место постоянной регистрации покупателя (Великобритания), тем самым освобождая нас от уплаты НДС)?
" оказании услуг (выполнении работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации,)"
Если не попадают, то какой процент НДС необходимо оплатить?
Спасибо!
Закуп товара в Беларуссии, ввоз на территорию России
Моё ИП работает по УСН (ОКВЭД 32,99 Производство мебельных фасадов и мебельных деталей). Работаю без НДС.
Хочу заключить договор на сотрудничество с Белорусской компанией, производящей мебельную фурнитуру. Данный товар буду использовать на своем производстве и частично продавать.
Вопрос:
1. Ввоз товара (мебельная фурнитура) из Беларусии в Россию облагается ли таможенным сборам (пошлиной)?
2. Беларусское предприятие работает с НДС, моё предприятие на УСН (работаю без НДС)- как закуп данного товара отразиться на мои налоги, надо ли будет дополнительно что-то оплачивать?
Если нет, то что указать в договоре в цене?
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить вопрос:
ООО РФ, применяющая ОСНО, реализует услуги по внедрению ПО на заводе Заказчика ( территория Республики Беларусь) и обучению их сотрудников использованию этого ПО. в этой ситуации нужно ли российской компании оплачивать НДС? если нет,то что указать в договоре в цене? указывать "Без НДС" или указывать ставку 0%?
Нужно ли платить НДС при оплате зарубеж и дочерняя компания на УСН
Приватный вопрос.
Сумма контракта разве может меняться?
Добрый день. Мы выиграли аукцион. Но наша администрация пересчитывает смету без ндс. Так ка мы на усно и доп соглашением снижает сумму контракта. Это правильно. Сумма контракта разве может меняться?? Если протокол подписан.
Б Какие-то еще налоги должен платить Заказчик за приобретенную услугу у Исполнителя из РБ?
Дано:
1. Заказчик ИП в торговле работающее без НДС
2. Исполнитель (услуги) ИП из Беларуси - работает также без НДС
Вопрос:
а) Будет ли облагаться данная сделака НДС (кто его платит)?
б) Какие-то еще налоги должен платить Заказчик за приобретенную услугу у Исполнителя из РБ?
Правомерно ли требование налоговой? Помогите пожалуйста составить ответ на требование
Приватный вопрос.
Вопрос заключается в том, какие риски несет наша компания при подобной схеме работы?
Приватный вопрос.
Через какое-то время, главбух предприятия, с которой у меня давний конфликт, потребовала от меня и Иванова объяснительные о том, как была использована техника
Здравствуйте! Помогите разобраться кто прав. Я работник предприятия МУП ЖКХ. На предприятии действует коллективный договор, в котором прописано право каждого сотрудника 1раз в год выписать какую либо технику на 2 часа, уплатив в кассу лишь сумму НДС. В начале 2021 года я воспользовался этим правом и выписал автомобиль для личных нужд. Через два месяца у меня снова возникла необходимость в этом, и я обратился к одному из сотрудников предприятия Иванову А.С , чтобы он сделал выписку на своё имя и отдал ее мне. Что он и сделал. Оплатив выписку, я воспользовался ею. Через какое-то время, главбух предприятия, с которой у меня давний конфликт, потребовала от меня и Иванова объяснительные о том, как была использована техника. Затем была создана комиссия из представителей руководства, и ими был вынесен приказ за подписью директора, в котором они требуют от меня возмещения убытка предприятию якобы нанесенного мною тем, что я в нарушение коллективного договора воспользовался техникой второй раз в течении года. В коллективном договоре не указан запрет на передачу выписки третьим лицам. Хочу обратиться в суд. Скажите пожалуйста, правомерны ли их действия в части требования от нас объяснительных куда и зачем ездил на выписанной технике, а также требование возместить, якобы, убытки и оплатить вторую поездку 100% по действующим на предприятии тарифам??
Формулировка из контракта) В случае снижения на закупках начальной (максимальной) цены настоящего
В Калининградской области муниципальные заказчики в контракт включают вот такую формулировку, из чего получается что поставщик победивший на аукционе без снижения (нмц) по 44фз и работающий на УСН не имеет возможность получить деньги в полном объёме, так как не может составить акт выполненных работ кс-2 на предложенную цену контракта. Законно ли это?
(Формулировка из контракта)
В случае снижения на закупках начальной (максимальной) цены настоящего Контракта, установленной документацией о закупках, и при условии, что Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, применяется понижающий коэффициент, рассчитанный как отношение твердой цены настоящего Контракта (общей цены), предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене настоящего Контракта без учета суммы НДС. При этом в случае, когда понижающий коэффициент при данном расчете будет свыше 1, то он считается равным 1.
3.5. В случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, НДС в акты о приемке выполненных Работ не включается (за исключением компенсации НДС на материалы и арендованные механизмы при предоставлении подтверждающих документов). Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии с МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001 (с учетом внесенных изменений и дополнений) и коэффициентов, сообщаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти после введения указанных МДС.
3.6. Смета, составленная по упрощенной системе налогообложения с учетом применения п.п. 3.4. и 3.5. настоящего Контракта, должна быть согласована Заказчик
ом.
Ищете ответ? Спросить юриста проще