Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
Вопрос: можно ли взыскать уплаченные Исполнителем НДС как убытки наряду с основным долгом?
Между сторонами был заключен договор оказания услуг с использованием строительной техники. Акты оказания услуг были подписаны без претензий, как и все закрывающие документы. В связи с тем, что оплата услуг не была произведена, но все акты подписаны, Исполнитель теперь вынужден в следующем квартале уплатить НДС вместе с Заказчиком. Вопрос: можно ли взыскать уплаченные Исполнителем НДС как убытки наряду с основным долгом? На какие нормы стоит ссылаться, и какая практика существует в арбитражных судах, можете привести конкретные номера дел?
Здравствуйте, работали на УСН с даты открытия компании, так же сдавали отчётность по УСН, сдали декларации по
Здравствуйте , работали на УСН с даты открытия компании , так же сдавали отчётность по УСН , сдали декларации по УСН за 24 год годовую , в итоге пару дней назад получили такой запрос от налоговой , оказалось что мы не подали уведомление о переходе на УСН , и работаем по ОСНО , не подскажите есть ли какой то выход из этой ситуации ? НДС нечем крыть , мы не работаем с ним .
С начала 2025 года лимит в 60 млн для НДС обнуляется?
Здравствуйте!
У меня ИП на УСН (6%)
За 2024 год был оборот в районе 30 млн. Продаю товары на озоне.
Подскажите условия на попадание под НДС в 2025 году. С начала 2025 года лимит в 60 млн для НДС обнуляется? И с 1 января я могу делать 60 млн оборота или у меня осталось на 25 год 30 млн оборота, чтоб под ндс попасть?
Сколько надо оплатить налогов с продажи НДС и НДФЛ?
Добрый день.
ИП на ОСНО продает оборудование ООО. Оборудование куплено новым 2010 году с НДС примерно за 3 млн.рублей. Полностью самортизировано. Сейчас это б/у оборудование стоит 3 млн.рублей.
Сколько надо оплатить налогов с продажи НДС и НДФЛ ?
Спасибо.
Есть ли какие то еще рабочие, законные варианты?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации.
На данный момент я официально работаю и одновременно являюсь ИП (сдаю свою коммерческую недвиимость, УСН). Работадатель по какой то причине обязывает закрыть ип (понятно, что это не законно, но никого на работе это не волнует). Идти на конфликт и не закрывать ИП - не вариант, т.е. ИП я буду вынуждена закрыть.
Как быть в такой ситуации, что бы не нарушать закон и не потерять полностью прибыль от сдачи нежилого помещения?
1. Сдавать нежилое помещеник как физ. лицо, платить НДС + НДФЛ ? Но тогда я буду заниматься незаконной предпринимательской деятельностью и все равно будут проблемы в виде штрафов.
2. Заключить со сторонним ИП (родственника) договор безвозмездного пользования и он будет сдавать мое помещение? Но тут я попаду на двойное налогооблоожение. Понятно, что ИП будет платить налоги+плюс налоговая присчитает недополученную прибыли и +ндфл.
3. Заключить с ИП (родственника) агентский договор. Он мне будет передавать деньги с которых я буду платить НДФЛ, а он как ИП будет платить свои налоги ( но тут я не совсем понимаю какие. Только от моего вознаграждения? Или и от величины арендной платы, которую он будет отдавать мне?)
Есть ли какие то еще рабочие, законные варианты?
Спасибо!
Рекламное агентство оказывает следующие услуги: - Маркетинговые услуги - Настройка и ведение рекламы в
Приватный вопрос.
На какую сумму она может продать, 60-70 млн рублей это слишком много?
Добрый день.
Продаю бизнес как ИП на ОСНО , то есть с НДС и НДФЛ.
Соответственно будет 3 договора : недвижимость , оборудование ,торговые знаки.
Оборудование все самортизировано, покупали в 2010 году.
Необходимо заплатить НДС+НДФЛ при продаже с ВСЕГО , а это не мало.
Вопрос ,
-Может ли моя супруга (физлицо) по договору ДКП , продать часть оборудования , тем самым уменьшить налоги ?
-Не будет ли претензий от налоговой?
-На какую сумму она может продать , 60-70 млн рублей это слишком много ?
Спасибо.
Я сдаю в аренду нежилое помещение как физическое лицо, договор аренды на десять лет, получаю доход меньше одного миллиона рублей в год
Я сдаю в аренду нежилое помещение как физическое лицо, договор аренды на десять лет, получаю доход меньше одного миллиона рублей в год. Должен ли я платить НДС?
Пример офтальмологический лазер фемтосекундный, есть РУ от 13 июля 2021 года № ФСЗ 2012/11711 с принадлежностями, в
Ввозится медицинское изделие, бывшее в эксплуатации. Пример офтальмологический лазер фемтосекундный, есть РУ от 13 июля 2021 года № ФСЗ 2012/11711 с принадлежностями, в котором указан состав частей, но при таможенном наблюдении выявилось отсутствие некоторых частей, в частности источник бесперебойного питания и педаль. На основании этого таможня отказывает в преференции по уплате НДС. Права ли таможня?
Нужно ли мне платить ндс, при переводе с счета моей компании "ООО" на счёт Ип арендодателя
Нужно ли мне платить ндс, при переводе с счета моей компании "ООО" на счёт Ип арендодателя. Перевод оплата аренды
Понятно, что такой отчет налоговая не примет, но вот что дальше?
В 2025 году к уплате УСН добавился еще и НДС. В конце 2024 года было принято решение, что мы работаем по ставке 20%, чтобы можно было принимать к вычету расходы. Но по итогу оказалось, что расходов у нас не хватает и "льготная" ставка 5% для нас ощутимо выгодней. Хотим сдавать первый квартал по ней. Но у нас было приличное количество покупателей, которые с нами работали исключительно потому, что мы выставляли им с/ф с 20% НДС. Какие последствия возникнут, если мы с каменным лицом подадим отчет по ставке 5%, а контрагенты - по 20%? Понятно, что такой отчет налоговая не примет, но вот что дальше? Какие перспективы?
Добрый вечер вбдрайв заблокировал оплату как разблокировать у меня ИП и ндс 5% указано
Добрый вечер вбдрайв заблокировал оплату как разблокировать у меня ИП и ндс 5% указано
Субарендатор отказывается от начисления НДС сверх аренды, ссылается на договор, а в договоре про НДС не сказанно
Добрый день, я перешел по ссылке с
https://e-kontur.ru/enquiry/2237/dogovora-yesli-stal-platelshchikom-nds,
у меня вопрос по НДС как его сейчас включать в договоре субаренды, с 2025 года перешли на 20%. Субарендатор отказывается от начисления НДС сверх аренды, ссылается на договор, а в договоре про НДС не сказанно.
Какие налоговые последствия для ООО выплаты доли имуществом?
ООО на усн (6% с доходов, без НДС, микропредприятие), 3 участника-физлица в равных долях, срок владения долями более 5 лет у всех, уставный капитал 10000.
Участник желает выйти из ООО, получив свою долю имуществом (нежилым помещением).
Т.к. срок владения долей более 5 лет, участник не платит НДФЛ. Правильно?
ВОПРОС. Какие налоговые последствия для ООО выплаты доли имуществом? Какая сумма будет базой для налогообложения: действительная стоимость доли выходящего участника, или остаточная стоимость по балансу, или не ниже кадастра?
Это осуществляется посредством простого письменного уведомления контрагента?
Вправе ли заказчик товаров, работ, услуг заключивший договор с контрагентом в рамках ФЗ № 223-ФЗ в ходе исполнения договора изменить цену договора (снизить на сумму НДС) в одностороннем порядке в связи с тем, что контрагент перестал быть плательщиком НДС и перешел на УСН. На стадии закупки закупочная документация предусматривала такое право заказчика.
Вопрос именно в том, что вправе ли заказчик в одностороннем порядке это сделать (через ст 450 ГК, например)? Если условно в закупочной документации, в положении о закупке и в договоре это право было закреплено. Это осуществляется посредством простого письменного уведомления контрагента?
Разъясняющие письма Минфина, например, или ФАС раскрывают то, что цена может меняться, но везде говорится про соглашение сторон. Судебная практика тоже про соглашение сторон.
Может найдется судебная или иная практика, где в одностороннем порядке это было.
Ищете ответ? Спросить юриста проще