Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
Будет считаться дроблением бизнеса действующая схема и как ее правильно оптимизировать?
Приватный вопрос.
Вопрос как можно пересчитать 2025 год могу ли я перейти на осно, либо усн 6 плюс ндс?
Приватный вопрос.
Лице.При этом говорят об НДС В 20%.Что это означает?
Здравствуйте.Предлагают мне машину.Она на учёте на юр. лице.При этом говорят об НДС В 20%.Что это означает?Спасибо.
Председатель правления ТСН информирует меня о недополучении полной суммы, это 8 тр., с содержатся факты налоговых правонарушений ее оплатить
Приватный вопрос.
Должна ли компания в РФ выступать налоговым агентом и платить НДС за выполненные ИП услуги?
ИП из Казахстана оказывает по договору ГПХ услуги по программированию (разработка нового функционала для программы) для компании из РФ.
ИП находится в Казахстане и оказывает услуги оттуда.
Должна ли компания в РФ выступать налоговым агентом и платить НДС за выполненные ИП услуги?
С какого периода организация обязана уплачивать НДС в 1-ом и во 2-ом случаях?
Добрый день!
Организация находится на упрощенной системе налогообложения. В связи с изменениями законодательства с января 2025 г. , при превышении доходов 60 млн. руб., организации на УСН становятся плательщиками НДС .
За 2024г. доход Организации не превысил 60 млн. руб. На 01.07.2025 г. данный показатель составляет 30 млн. руб. В июле планируется сделка – продажа имущества на 70 млн. руб. Договор купли-продажи одновременно является актом приема-передачи.
Рассматривается 2 варианта проведения платежей:
Вариант 1 – Договор заключается и имущество передается 01.07.2025 г.; оплата по договору в сумме 20 млн. руб. перечисляется 05.07.2025 г., оставшиеся 50 млн.руб. -25.07.2025 г. , т.е. договор заключен, имущество передано, вся сумма по договору оплачена в рамках одного месяца. Доход с начала года в июле составил 100 млн. руб.
Вариант 2 – Договор заключается и имущество передается 01.07.2025 г.; оплата по договору в сумме 20 млн. руб. перечисляется 05.07.2025 г., оставшиеся 50 млн.руб.- 10.08.2025 г. , т.е. договор заключен, имущество передано, часть стоимости по договору перечислена в июле, доход с начала года в июле составляет 50 млн. руб., оставшаяся сумма по договору (50 млн.руб.) перечислена в августе и соответственно в августе доход с начала года (100 млн. руб.) превысил лимит 60 млн. руб..
Просим помочь с поиском информации:
1. С какого периода организация обязана уплачивать НДС в 1-ом и во 2-ом случаях?
2. Попадает ли планируемая сделка по продаже имущества под налогообложение НДС в 1-ом и во 2-ом случаях?
С какого периода организация обязана уплачивать НДС в 1-ом и во 2-ом случаях?
Приватный вопрос.
Какие действия нужно предпринять, чтобы оставить УСН и проверить что все нормально?
Приватный вопрос.
В случаи остатка заёмных средств на р/c ИП, начисляется налог?
Физ. лица предоставили свои средства по договору ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАЙМА под проценты (для ИП на усн 6%).Займы под разные проценты от 3%-15% годовых..
Вопросы (просьба отвечать по списку):
1) Если ИП в ходе своей деятельности получит прибыль от займов , то начислит ли налоговая налог на прибыль?
2)Являются ли заёмные средства с процентом от физ.лиц налогооблагаемым доходом для ИП?
3) Какой минимальный процентный должна быть сумма займа выданное для ИП от физ. лиц, чтобы налогом сумма не облагалась?
4) Средства займа квалифицируются ли под НДС, если займ от несколько физ.лиц составил более 60млн руб? В случаи остатка заёмных средств на р/c ИП, начисляется налог?
Заказчик хочет не оплачивать НДС, могу ли я самостоятельно его платить и какой будет процент?
Занимаюсь грузоперевозками на своей машине, ИП на НПД. Заказчик хочет не оплачивать НДС, могу ли я самостоятельно его платить и какой будет процент?
Какие претензии они могут направить в мою сторону и чем могут аргументировать?
Здравствуйте! Купили готовый бизнес в сфере услуг студию танца. Арендное помещение было уже переделано из под офиса на хореографический зал. Перезаключили договор аренды, с собственниками никак не взаимодействовали, вся документация шла через администрацию здания. Договор аренды заключен с 1 апреля 2024 на 11 месяцев, в условиях арендная плата оплачивается двум ИП по одинаковой сумме без НДС, с 1 января один из собственников начал выписывать счета на оплату НДС, второй собственник такой счет не выставлял. В перерасчете бухгалтером моей студии сумма НДС была меньше, были оформлены акты с перерасчетами НДС и переданы в администрацию с просьбой подписать данные документы. Документы были проигнорированы, не подписаны и назад их никто не вернул. Счета за НДС продолжали далее выставляться со стороны одного из собственников. Договор аренды истёк в феврале 2025, в данном помещении мы ещё находились март, апрель, май, соответсвенно арендную плату вносили полностью и во время. В конце апреля принесли доп.соглашение, в котором написано, что стороны пришли к общему соглашению, что НДС будет начисляться с 1.01.2025, также договор будет заключен на 11 месяцев и если ни одна из сторон не заявила за 30 дней до окончания договора о его расторжении, то договор автоматически продляется на тех же условиях. Доп.соглашение было подписано лишь одним собственником, при просьбе поставить подпись второго собственника помещения было отправлено сообщение с контекстом «Посмотрите договор». Доп.соглашение мной не было подписано. В апреле за 30 дней было отправлено письменное уведомление о том, что закрывается ИП, переданы акты с перерасчетом НДС, также было отправлено уведомление на расторжение договора и просьба обеспечительный платеж насчитать в аренду за май. Ни один документ не вернулся обратно. Далее были ещё раз продублированы документы и отданы в администрацию здания. Ответа не последовало от администрации. В последних числах мая в личные сообщения в ватсап одному из руководителей администрации было отправлено сообщение с тем, что ранее были переданы документы с уведомлениями, акты, просьба их подписать и подготовить акт приема помещения. Данное сообщение было прочитано и проигнорировано. 31 мая 2025 года арендуемое помещение было полностью освобождено. Никто помещение не принял, акт о приеме помещения не составил. Что делать в такой ситуации? Акта о приеме помещения нет. Есть игнорирование со стороны администрации. Какие претензии они могут направить в мою сторону и чем могут аргументировать?
Я ведь не могу отразить реализацию с НДС, так как я работаю без НДС
Здравствуйте, я предприниматель, работаю без НДС.
Купил товар у предприятия, работающего с НДС, оплатил счет с НДС 20 %. Затем выяснилось что товар отправили не тот, мне вернули деньги на расчетный счет. Теперь у этой организации налоговая проверка и на сумму возвращенных мне средств у меня просят счет-фактуру (реализацию), как мне быть в этом случае? Я ведь не могу отразить реализацию с НДС, так как я работаю без НДС
Вопрос: могут ли наложить какие-то штрафы лично на меня, как учредителя компании?
Я единственный учредитель ООО. Около полугода назад пришли первые результаты налоговой проверки по НДС за прошлый год. В итоге на компанию пришло три штрафа общей суммой 1 млн руб. Мы в течение всего этого времени пытаемся оспорить результаты налоговой проверки, процесс идет медленно. Сейчас расчетные счета компании заблокированы.
Вопрос: могут ли наложить какие-то штрафы лично на меня, как учредителя компании? Имею в виду блокировку личных счетов, выезд за рубеж и др.
Ищете ответ? Спросить юриста проще