8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

От кого я получаю доход, если являюсь принципалом по агентскому договору?

Есть агентский договор. Есть принципал - я, физическое лицо, разработчик ПО. Есть Агент - зарубежная компания, у которой есть свой цифровой магазин. По условиям агентского договора, я предоставляю компании лицензию на использование и распространение моего ПО. Данный магазин продает ПО только физическим лицам. Вопрос: Я получаю доход от физических лиц (покупателей) или от компании? Это важно для того, чтобы правильно оплатить НПД.

, Камиль Шамилович Арипов, г. Москва
Ольга Орлова
Ольга Орлова
Юрист, г. Москва

Камиль Шамилович, добрый день!

Вы же получаете доход от предоставления лицензии на использование и распространение Вашего ПО, а сами лично не продаете свое ПО физическим лицам. Поэтому, получается, что Вашим контрагентом (заказчиком) является зарубежная компания, а не те физические лица, которые приобрели у нее ПО. Проблема только может быть в том, что в приложении «мой налог» нужно указывать ИНН покупателя, и насколько мне известно, получается ввести только российский ИНН.

1
0
1
0
Камиль Шамилович Арипов
Камиль Шамилович Арипов
Клиент, г. Москва

Верно, лично Я не продаю своё ПО физическим лицам, этим занимается агент. Но насколько я помню (к сожалению, не могу найти закон), доход, полученный компанией с продаж моего ПО с самого начала является моей собственностью с которого они удерживают определенный процент вознаграждения, верно? В приложении «Мой налог» в таком случае всё равно нужно указывать Юридическое лицо (и вводить ИНН соответственно, и да, это проблема, что вводится только РУ ИНН)? 

То есть фактически Вы продаете компании-агенту свое имущественное право — право на использование лично Вами изготовленного продукта. С третьими лицами Вы не общаетесь и ничего лично им не продаете, поэтому правоотношения у Вас возникают только с компанией — ЮЛ (налог — 6%) За разъяснениями о том, как ввести ИНН иностранной компании в приложение «мой налог», посоветую Вам обратиться на горячУю линию ИФНС.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Гражданское право
По какому пути лучше пойти ГК РФ 1010 или ГК РФ 450?
Доброго времени суток. У меня вопрос. Клиентский договор (Агент - Принципал, Физик-физик). Оказание услуг продажа недвижимости. Недвижимость в обременении Ипотека с задолженностью, графика платежей нет. Агентский Договор составили 14 августа 2023 в день подписания пред ДКП с покупателем, сумма прописана на руки. с 14 Сентября 2023 г. по 15 мая 2024, не можем выйти на сделку по причине ошибок агента ( не смог вовремя увидеть акт -решение суда о обеспечительных мер запрет рег действий по разделу имущества супругов), сняли в марте 2024 году. Принципал несет огромные убытки так как за срок набежали проценты 0.2% в день на остаточную задолженность по кредиту. Принципал хочет расторгнуть договор ? По какому пути лучше пойти ГК РФ 1010 или ГК РФ 450 ? Срок в агентском договоре не указан,. В пункте 2. Права и обязанности сторон - указано что договор считается выполненным при подписание ДКП
, вопрос №4125493, Алексей, г. Москва
386 ₽
Вопрос решен
Пенсии и пособия
Но с 1 июня выходит закон что алименты будут учитываться в доход в универсальном пособии
Добрый день. У меня было два официальных брака, от 1 брака 2 детей 13 и 11 лет, от 2 брака один ребенок 5 лет. Платят алименты по договоренности не официально. Но с 1 июня выходит закон что алименты будут учитываться в доход в универсальном пособии. Есть варианты это подать через суд и есть через нотариуса заключить договор. Но на сайте подробно нигде нет информации по этому договору. Хотелось бы узнать как по договору будут действовать алименты, имею ввиду что за все года что платили неофициально,как бы сделают перерасчет? Помогите пожалуйста понять эту систему. Спасибо
, вопрос №4124611, Светлана, г. Москва
1700 ₽
Налоговое право
Если нет, то можно ли вернуть уплаченный налог и есть какой то срок давности по возврату?
Здравствуйте, Имеется следующая ситуация 1. В апреле 1996 года были куплены акции предприятия по закрытой подписки для сотрудников предприятия 2. Есть соглашение о покупке акций и квитанция об оплате , датируемая концом 1995 года ( сначала была оплата, потом перечислялись акции ) 3. В августе 2018 года, часть акций была продана эмитенту ( был частичный обратный выкуп), на тот момент владелец акций уже был пенсионером 4. В июне 2019 года , акционер добровольно заплатил налог с продажи акций ( 13% ) ( сама пошла в налоговую и заплатила ) Вопросы: 1. Т.к. на момент частичной продажи акций, акции находились в собственности более 5 лет, законно ли был удержан подоходный налог с продажи ? 2. Если нет, то можно ли вернуть уплаченный налог и есть какой то срок давности по возврату ? Здесь я оперирую следующей информацией Нормами налогового законодательства определено, что к доходам от источников в РФ относятся, в частности, доходы от реализации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций (подп. 5 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса). При этом доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также некоторых видов акций при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет, освобождаются от НДФЛ (п. 17.2 ст. 217 НК РФ). К вышеуказанным акциям, в частности относятся акции российских организаций или иностранных организаций, при условии, что эти акции составляют уставный капитал таких организаций, не более 50% активов которых, по данным финансовой отчетности на последний день месяца, предшествующего месяцу реализации, прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ (п. 2 ст. 284.2 НК РФ). Как поясняет налоговая служба, вышеуказанное освобождение применяется в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года (письмо ФНС России от 14 марта 2022 г. № БС-19-11/54@). Но после 27 ноября 2018 года соответствующие доходы освобождаются от НДФЛ независимо от момента приобретения акций налогоплательщиком. Т. е. при продаже после 27 ноября 2018 года акций, приобретенных в собственность в т. ч. до 1 января 2011 г., у физлица не возникает налогооблагаемого дохода и обязанности по представлению налоговой декларации и уплате НДФЛ. 3. Если акционер решит сейчас продать оставшиеся у нее акции, должна ли она будет платить подоходный налог ?
, вопрос №4123885, Юрий, г. Москва
Трудовое право
2023 по настоящее время по договору ГПХ(агентский)?
Какие выплаты мне положены в связи с беременностью и рождением ребенка, если я была трудоустроена с 09.2021 по 04.2022 по трудовому договору, с 03.2023 по настоящее время по договору ГПХ(агентский)?
, вопрос №4123839, Наталья, г. Москва
Гражданское право
А если договор заключен между физическИМИ лицами?
Односторонний отказ от договора оказания юридических услуг, заключенного между физическими лицами возможен? Очевидно, что если договор заключен между предпринимателЯМИ ИЛИ между предпринимателЕМ и физическим лицом, то односторонний отказ возможен (п.2,3 статья 310 ГК РФ, статья 728 ГК РФ). А если договор заключен между физическИМИ лицами? П.1 статьи 310 ГК РФ, который гласит, что ни кто не может отказаться от договора, кроме отдельных случаев, не блокирует ли такую возможность? Почему задаю такой вопрос? Посмотрел вот эту лекцию на ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=oGMBlCgsZXw На 6 минут 50 секунд автор ролика утверждает, что ГК по 310 статье однозначно запрещает выход из договора, заключенного между физическими лицами. Помогите разобраться с ситуацией, где истина!
, вопрос №4123292, Andrew, г. Москва
Дата обновления страницы 01.03.2019