8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Продажа нежилого помещения, которое сдавалось в аренду

Как физическое лицо я приобрел в собственность в апреле 2015 году нежилое помещение. Затем как ИП я сдавал его в аренду по УСН с налогом 6%. Сейчас я собираюсь его продавать. В связи этим возникает несколько вопросов:

1. Продавать помещение как физлицо или как ИП?

2. Какой счет указывать в договоре купли-продажи? Физлица или ИП?

, Игорь, г. Москва
Евгений Урванцев
Евгений Урванцев
Юрист, г. Кемерово

Доброго дня!

1. Продавать помещение как физлицо или как ИП?

Игорь

В данной ситуации продавать помещение возможно как физическое лицо, так как ИП это и есть физическое лицо, просто имеющее статус. В данной ситуации и регистрация права производится как физического лица.

2. Какой счет указывать в договоре купли-продажи? Физлица или ИП?

Игорь

Если деньги будут перечислены на счет, то в данной ситуации можете указать любой номер, на мой взгляд, так как имущество у Вас в собственности более 3х лет, соответственно налог оплачивать будет не нужно. 

ст. 346 11 НК РФ: 3. Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса). Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области), а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьями 161 и 174.1 настоящего Кодекса.
0
0
0
0
Вас в собственности более 3х лет, соответственно налог оплачивать будет не нужно. 

Евгений Урванцев

Коллега, не вводите в заблуждение, помещение НЕжилое и использовалось в предпринимательской деятельности

0
0
0
0

Я понимаю, что помещение нежилое, в чем разница для клиента по сроку владения? Собственность с апреля 2015 года, если продаст помещение как физическое лицо, почему должен быть уплачен налог?

0
0
0
0
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт
1. Продавать помещение как физлицо или как ИП?

Игорь

Игорь, добрый день! Лучше продавать в рамках ИП поскольку в этом случае Вы сможете налог от его продажи провести в рамках УСН и уплатить 6% вместо 13%. В случае же продажи после закрытия ИП Вам придется уплачивать 13% без права применения предусмотренных ст. 220 НК РФ имущественных вычетов при продаже имущества либо уменьшения дохода от продажи на расходы по приобретению данного имущества поскольку оно использовалось в предпринимательской деятельности

2
0
2
0
Игорь
Игорь
Клиент, г. Москва

То есть в договоре купли-продажи я указываю счет ИП?

То есть в договоре купли-продажи я указываю счет ИП?

Игорь

да +до продажи желательно добавить ОКВЭД связанный с продажей недвижимости если его сейчас нет

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Поддержу коллегу Власова. Дело в том, что установленная статьей 217 НК возможность освобождения от налога по давности владение не распространяется на нежилое недвижимое имущество, в случае его использования в предпринимательских целях.

НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

 Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

17.1) доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:

от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 настоящего Кодекса;
от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от реализации ценных бумаг, а также на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или доли (долей) в них, а также транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0

В Вашем случае речь идет о  нежилом помещении, которое ранее использовалось в предпринимательстве. Если бы речь шла о жилом помещении, то Вы могли бы претендовать на освобождение по сроку владения. Но в Вашем случае нежилое помещение, которое использовалось в предпринимательстве. В связи с этим освобождения нет. Поэтому, для экономии на налогах лучше продать как ИП на УСН 6%, о чем и сказал коллега Власов

0
0
0
0
2. Какой счет указывать в договоре купли-продажи? Физлица или ИП?

Это собственно не столь важно. А вот выбить чек при продаже как ИП необходимо.Заявление по по форме Р24001 с дополнительным новым ОКВЭД подать в ФНС 

0
0
0
0
Яна Кононова
Яна Кононова
Юрист, г. Нефтекамск

Здравствуйте Игорь. 

У Вас УСН -система- доходы или доходы минус расходы?

0
0
0
0
Игорь
Игорь
Клиент, г. Москва

УСН доходы, т.е. 6%

Вам можно перейти на доходы минус расходы, так получится 6 процентов от суммы, которая получилась доходы минус расходы. Так намного выгоднее.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Может ли судебный пристав составить акт о наложении ареста и описи имущества не выезжая на место нахождения этого имущества( если это нежилое помещение )
Здравствуйте! Может ли судебный пристав составить акт о наложении ареста и описи имущества не выезжая на место нахождения этого имущества( если это нежилое помещение )
, вопрос №4113805, Сергей, г. Москва
Предпринимательское право
Также ип по усн 6%, какой налог от аренды должна платить?
У меня есть собственность которую я сдаю в аренду. Также ип по усн 6%, какой налог от аренды должна платить? Как ип или физическое лицо?
, вопрос №4113458, Ирина, г. Москва
Гражданское право
И чей договор имеет силу в данном случае, если по факту двойная аренда?
Здравствуйте. С арендодателем возникла ситуация, арендовали помещение, расторгли преждевременно, заранее уведомив арендодателя согласно условиям. Акт приема передачи арендодатель уклоняется подписывать, при том, что помещение уже сдано другим арендаторам замки заменены и сделан ремонт. Может ли арендодатель подать в суд, чтобы получить оплату за аренду с нас до даты истечения договора? И чей договор имеет силу в данном случае, если по факту двойная аренда?
, вопрос №4112255, Татьяна, г. Москва
Земельное право
Но мне об этом никто не сказал, никаких писем я не получал, в договоре-купли продажи указаний о необходимости оплаты за аренду земли в ООО Элита Сервис также нет
Я являюсь собственником коммерческого помещения 28 кв. м. в составе нежилого здания в г. Рыбинск. Помещение было приобретено на муниципальных торгах в 2015 году. Администрация города подала на меня иск о взыскании неосновательного обогащения. Предмет иска - что я не плачу за аренду земли под этим помещением с 2015 по 2023 г. Собственником земли под всем зданием является город, при весь участок находится в аренде у ООО Элита Сервис. По мнению истца я должен был арендную плату за землю этому ООО, чтобы оплачивать свою часть от общей земли. Но мне об этом никто не сказал, никаких писем я не получал, в договоре-купли продажи указаний о необходимости оплаты за аренду земли в ООО Элита Сервис также нет. Необходимо предложить решение чтобы минимизировать финансовые расходы.
, вопрос №4111636, Ренат, г. Москва
Недвижимость
Нужно-ли нам будет платить налог с продажи квартиры в этой ситуации или нет?
Добрый день. Прошу помочь разобраться в вопросе с начислением налога на продажу квартиры. Ситуация следующая - в 2014 г. мы с супругой подписали ДДУ на строящийся объект (формально квартира, фактически таунхаус), оформлен он был в ипотеку от Сбера. В этом же году у застройщика начались проблемы и он ушел в длительное банкротство. На данный момент объект достраивает другой застройщик, который должен передать нам квартиру. Жить в ней мы не планируем, хотим продавать, в связи с чем есть вопрос о выплате налога на продажу, тк продавать планируем дороже чем покупали. В законе сказано что от налога освобождается имущество, которое было в собственности более 3 лет. В нашем случае свидетельство о собственности будет получено ориентировочно в этом году. Однако полную оплату по ДДУ застройщик получил в 14 году, также в ДДУ был указан срок передачи квартиры не позднее конца 14 года. Все это время с 14 по 24 год мы не могли получить свидетельство о собственности по независящим от нас обстоятельствам. Нужно-ли нам будет платить налог с продажи квартиры в этой ситуации или нет? Заранее благодарю за помощь и ответ.
, вопрос №4111513, Владислав, г. Москва
Дата обновления страницы 25.02.2019