8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Как вернуть налоговый вычет за лечение (доход от сдачи квартиры за границей)

Здравствуйте.

Я хочу подать заявление о налоговом вычете за лечение в 2018г. (оплата за себя и за маму).

Мои доходы: договор с работодателем (есть справка 2НДФЛ) и сдача квартиры в Германии (по этой статье дохода я подаю декларацию о доходах самостоятельно). В списке документов, которые необходимо предоставить в налоговую вместе с заявлением о вычете, фигурирует справка 2НДФЛ.

В принципе доход в России за 2018-й перекроет расходы на лечение. Но могут ли меня в связи с заявлением о вычете попросить документы о доходе в Германии? Ведь декларацию я подаю именно по этой статье дохода. Я могу принести из немецкого банка все бумаги о доходе за год, но их надо будет переводить и заверять, думаю, сумма примерно будет соответствовать сумме вычета ))). Есть ли в этой ситуации смысл подавать заявление о вычете?

За 2017г. я декларацию о доходах в России не подавала (я не была налоговым резидентом РФ). При подаче декларации за 2016г. по доходу от сдачи квартиры в Германии налоговый вычет я не просила, декларацию у меня приняли, никаких дополнительных документов из немецкого банка не спросили. Отчет о счете также подавала, тоже никаких дополнительных документов не попросили.

Показать полностью
, Марина, г. Москва
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте, Марина!

Но могут ли меня в связи с заявлением о вычете попросить документы о доходе в Германии?

Марина

могут, конечно. ФНС и без заявления налогового вычета налогоплательщиком может это сделать. только на практике это редко происходит.  

кроме того, Вы наверняка уплачивали налог с дохода от аренды в Германии, а значит воспользуетесь положениями ст.232 НК об избежании двойного налогообложения и представите документ уплаты налога в Германии, откда будет видно с какого дохода налог уплачен.

Есть ли в этой ситуации смысл подавать заявление о вычете?

Марина

не вижу смысла Вам отказываться от предоставленного п.3 ст.210 НК права уменьшения своей налоговой базы по НДФЛ с помощью налогового социального вычета, предусмотренного ст.219 НК

0
0
0
0
Марина
Марина
Клиент, г. Москва

За 2016г. я подавала сначала в России, потом в Германии, просто так сложилось. То есть в принципе лучше подавать сначала в Германии, а потом в России? По немецким нормам мой доход очень маленький, и я за 2018г. скорее всего там ничего платить не буду. Но, конечно, сумма дохода там будет указана.

по ст.232 НК если налог уплаченный в Германии больше налога подлежащего уплате в РФ Вы НДФЛ платить не будете, при предоставлении документов об уплате налога в Германии. 

если в Германии налог меньше нашего, то уплатите с разницы между ними, опять же при подтверждающих документов из Германии.

поэтому да, лучше начать с уплаты в ФРГ,

0
0
0
0
Антон Зачесов
Антон Зачесов
Юрист, г. Иваново

Здравствуйте, Марина, Вы сами декларируете доход от сдачи квартиры, соответственно уплачиваете НДФЛ. Вычет Вам предоставят исходя из сумм уплаченных налогов. Поэтому проверять размер полученных доходов ФНС вправе, однако, именно в связи с подачей документов на вычет делать этого ФНС смысла нет.

Перечень документов  для подачи указан в письме ФНС России от 22.11.2012 N ЕД-4-3/19630@ «О направлении информации»:

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТНА ЛЕЧЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
 
— Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — Договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) — копия <1>

— Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации <2>  — оригинал
— Рецептурный бланк <3> со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» — оригинал

— Документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) — копия <1> — Документ, подтверждающий степень родства <4> (например, свидетельство о рождении) — копия <1>

— Документ, подтверждающий заключение брака <5> (например, свидетельство о браке) — копия <1>

Заявление на возврат НДФЛ

0
0
0
0

кроме того, если Вы подавали отчет о движении средств по счету в банке за пределами РФ, в ФНС есть сведения о полученных суммах, этого в совокупность с декларацией по данным доходам должно быть достаточным. Соответственно главное правильно  подать все установленные документы, подтверждающие расходы на лечение. 

0
0
0
0
Евгений Каргапольцев
Евгений Каргапольцев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.3
Эксперт

Здравствуйте, Марина.

Пункт 4 ст.228 НК РФ обязывает Вас указывать в декларации все доходы, полученные Вами за налоговый период, независимо от источника их получения, и в свою очередь доходы в Германии облагаются НДФЛ в России с учетом положений ст.23  Соглашения между РФ и Федеративной Республикой Германия от 29.05.1996  «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», смысл которой Вам уже разъяснил Дмитрий Чернобавский.

Документы, подтверждающие доходы в Германии попросить могут, но это никак не связано с заявлением о социальном налоговом вычете, предусмотренном пп.3 п.1 ст.219 НК РФ, а является правом налогового органа, предусмотренном пп.1 п.1 ст.31 и п.3 ст.88 НК РФ. 

Изначально документы о доходах в Германии можете и не прикладывать, если попросят, донесете.

Есть ли в этой ситуации смысл подавать заявление о вычете?

Марина

Не вижу причин, почему бы он потерялся.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов?
Аренда нежилого помещения. Физическое лицо принадлежащий ему, сдает в аренду помещение в г. Москва, 140 м. кв, организации (на УСН, доходы минус расходы 15%), в которой является учредителем. Арендатор является обществом с ограниченной ответственностью, в котором физическое лицо - арендодатель является единственным участником (размер доли в уставном капитале - 100%). Физическое лицо является резидентом РФ. Организация оплачивает ему арендную плату, включает их в расходы и перечисляет в бюджет НДФЛ в размере 13% за арендодателя. 1. Поскольку здание - нежилое, то может ли данная деятельность передача в аренду нежилого помещения, расцениваться как предпринимательская со стороны физ лица ? 2. Если аренду заключит с ООО (УСН с объектом налогообложения "доходы"), не возникнет ли вопрос аффилированности юридического лица и физ лица, так как арендодатель является учредителем? Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов? 3.Далее нужна оценка аренды коммерческого помещения, так как допускается отклонение на 20% от рыночных, в случае претензий от контролирующих органом, чтобы можно было ссылаться на данный отчёт, как обоснованную рыночную стоимость аренды ? 4. В помещении нужно делать ремонт, точнее перегородки, менять ворота, добавить свет (как эти расходы перенести на арендатора, и чтобы в дальнейшем не было последствий со стороны налоговой) ? Ценник за услуги указан как ориентировочный ………….
, вопрос №4116145, Артём, г. Москва
Налоговое право
И всё равно я должна повторно платить налог за 23 год?
Добрый день! Дело в том, что я унаследовала квартиру в этом году в центре Москвы. Квартира очень старая 33 года, трещит по швам, дом весь перекошенный, как палуба. Но почему-то такое ветхое жилье оценивают в какие-то огромные деньги. Кадастровая стоимость 26 650000. Налог на имущество ежегодный при такой цене 0,2 процента. Т.е. это 50 с лишним тысяч ежегодно. Деньги немалые, при том, что я учительница в школе, а не экономист). Я так поняла, что какой-то налоговый вычет мне полагается за площадь. Там общая площадь 66.2. По-моему, 20 процентов из нее не облагается налогом. Или я ошибаюсь? И еще вопрос - при вступлении в права наследства в июне месяце 23 года я уже выплатила около 90 тысяч налога. И всё равно я должна повторно платить налог за 23 год? Спасибо большое!
, вопрос №4118735, Дарья, г. Москва
Гражданское право
И как легализовать этот доход?
Здравствуйте. Подрабатывала веб-моделью в телеграме. Параллельно принимала переводы за услуги других моделей и с вычетом комиссии отправляла деньги на карту сбербанка. За последний месяц суммы стали поступать регулярно, каждый день на 3 карты от разных отправителей. Как итог мои карты заблокировали, ссвлаясь на ФЗ 115. Тиньков расторг договор, я попросила вывести деньги на сбербанк, но и тот заблокировали через несколько дней. В Альфа банке сказали предоставить любые доказательства законности получения ден. Средств (договоры, расписки и тд) за 24 апреля. Проблема в том, что связи с этими отправителями не осталось, они удалили чаты. Скажите, пожалуйста, что мне делать, как мне обосновать поступления этих денежных средств? Как разблокировать карты и вернуть свои деньги, если это возможно? И как легализовать этот доход? Спасибо большое
, вопрос №4118698, Полина, г. Москва
Налоговое право
Вопрос по налоговому вычету могу ли я получить налоговый вычет за проценты по кредиту после покупки недвижимости после 2014 года если до 2014 получил вычет за проценты
Вопрос по налоговому вычету могу ли я получить налоговый вычет за проценты по кредиту после покупки недвижимости после 2014 года если до 2014 получил вычет за проценты
, вопрос №4118412, Эмиль, г. Нефтекамск
Налоговое право
Здравствуйте из налоговой прислали бумаги по поводу вычета налога за обучение я не поняла вычет будет или нет
Здравствуйте из налоговой прислали бумаги по поводу вычета налога за обучение я не поняла вычет будет или нет
, вопрос №4117745, Арина, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 20.02.2019