8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подоходные налоги нерезидента

Добрый день.

В связи с замужеством, с ноября 2015 года я нахожусь за пределами РФ более чем 183 дня в году.

По всей видимости, теперь я считаюсь налоговым нерезидентом.

У меня возникло несколько вопросов. Ответьте на них, пожалуйста:

- Какой подоходный налог на мою регулярную з/п начисляется в данный момент? С какого момента налог должен быть увеличен - с момента превышения 183 дней (то есть со второй половины 2016, когда истекли 183 дня), с отчетного 2017 года, или прямо с ноября 2015, когда я покинула РФ в последний раз?

- Я являюсь собственником ООО, 100% доля. Как будут начисляться дивиденды? С какого момента налог на них увеличивается (если увеличивается)? Я слышала, что для граждан РФ-нерезидентов этот налог не 30%, а только 15.

- Считаюсь ли я резидентом, должна ли платить налоги как раньше, если у меня сохранилась прописка РФ?

- Что вообще для меня поменялось, если я нахожусь вне РФ более чем 183 дня? Может, мне не надо беспокоиться, и бухгалтер пусть оплачивает все как и раньше?

- Что будет при продаже бизнеса? Какой налог с меня возьмут как с нерезидента?

- В случае приезда в РФ, поменяется ли мой статус? Когда и как он меняется?

Заранее спасибо за ответы.

С уважением, К.

Показать полностью
, Катерина, г. Москва
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов
Юрист, г. Ярославль

Подоходный налог с зарплаты рассчитывается следующим образом:

Все доходы, полученные работником, суммируются: учитываются поощрения, премии и прочие дополнительные выплаты.
Из общей суммы вычитаются официальные расходы.
Из полученной суммы взимается налог в размере 13% или 30%.
Процентная ставка размера НДФЛ в 2017 году зависит от статуса налогоплательщика: является ли он резидентом РФ или нет.
Выясним для начала, кто является резидентом РФ. Официально резидентом РФ является налогоплательщик, если он более 183 календарных дней пребывает в нашей стране на законных основаниях. Причем в течение этих 183 дней человек не выезжает из РФ. В противном случае налогоплательщик получает статус нерезидента.
В общих случаях ставки НДФЛ для резидентов составляют 13%, а для нерезидентов – 30%.
Обратите внимание, что на протяжении года налоговый статус вашего сотрудника в целях расчета НДФЛ может измениться. Поэтому на конец года необходимо произвести перерасчет НДФЛ по соответствующей ставке.

0
0
0
0
Похожие вопросы
600 ₽
Налоговое право
Лицо стал нерезидентом (уехал в Турцию), хочет продать эти апартаменты, может ли он продать их как ип и заплатить налог по своей ставке 6%?
Добрый день, вопрос по поводу продажи коммерческой недвижимости через ИП на усн (6%), который стал нерезидентом. Физ. лицо купил апартаменты, как физ. лицо, после было открыто ИП усн (6%). Сейчас физ. лицо стал нерезидентом (уехал в Турцию), хочет продать эти апартаменты, может ли он продать их как ип и заплатить налог по своей ставке 6%? Или только, как физ. лицо и заплатить налог 30%?
, вопрос №4292617, Светлана, г. Москва
Налоговое право
Здравствуйте я являюсь самозанятым мне выставили налог я его оплатил но в приложении мой налог не отображается что оплата прошла
Здравствуйте я являюсь самозанятым мне выставили налог я его оплатил но в приложении мой налог не отображается что оплата прошла. Будут ли проблемы с налоговой. Деньги списали но не зачитали оплату .
, вопрос №4292307, Денис, г. Новосибирск
486 ₽
Налоговое право
Должна ли я оплачивать еще налог в России?
Добрый день! Я гражданка Казахстан. Имею вид на жительство в России (Новосибирск). Живу в Новосибирске постоянно. Работаю официально в казахстанской компании дистанционно. За меня там платят все налоги, отчисления, страховки. Вопросы: 1. Должна ли я оплачивать еще налог в России? Я же получается теперь являюсь резидентом РФ. 2. В связи с Соглашением о двойном налогооблажении между Россией и Казахстаном, я должна платить налог в одной стране? В какой?
, вопрос №4292003, Ирина, г. Москва
Налоговое право
208 НК РФ, а уплаченный в Казахстане пдоходний налог возвращал самостоятельно
Добрый день! У меня ситуация такая, я резидент РФ, был официально трудоустроен в Казахстанской компании по трудовому договору. Работу осуществлял на территории РФ удаленно. Компания за меня в Казахстане платила все необходимые налоги, в том числе и подоходный налог в размере 10%. В этом году я подаю декларацию 3-НДФЛ за 2023 год и оплачиваю недостающие 3% НДФЛ. Налоговая пишет претензию, чтобы я оплачивал все 13% подоходного налога, ссылаясь на ст. 208 НК РФ, а уплаченный в Казахстане пдоходний налог возвращал самостоятельно. Я в ответ ссылаюсь на конвенцию об устранении двойного налогообложения и предлагаю им перезачесть уплаченные 10% подоходного налога в Казахстане.
, вопрос №4291939, артур, г. Челябинск
Налоговое право
Налог на вклады Как платится налог на вклады?
Налог на вклады Как платится налог на вклады? Есть долгосрочный вклад на 3 года. Проценты начисляются каждый месяц и "капитализируются", но снять никаких денег нельзя (иначе ставка упадет до 0,001%) Как с него будут взыскивать налог - по истечении 3 лет сразу на всю сумму реально полученных процентов или каждый год с начисленных процентов? Если сошлетесь на какую-нибудь статью или нпа, то буду крайне благодарен!
, вопрос №4291516, Владислав Антонов, г. Москва
Дата обновления страницы 17.02.2017