8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1200 ₽
Вопрос решен

Оформление получения дохода со сдачи коммерческой недвижимости

Есть: объект коммерческой недвижимости с зарегистрированным договором аренды.

Объект зарегистрирован на близкого родственника.

У меня есть ООО и ИП моего партнёра для ведения бизнеса, не связанного с объектом недвижимости.

Хочется: не регистрировать новое ИП чтоб сократить количество издержек на содержание лишнего юрлица и сократить взносы за лишнее юр. лицо.

Вопрос: как эффективнее организовать оплату объекта коммерческой недвижимости?

Какие могут быть варианты?

, Денис, г. Санкт-Петербург
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.5
Эксперт

Хочется: не регистрировать новое ИП чтоб сократить количество издержек на содержание лишнего юрлица и сократить взносы за лишнее юр. лицо.

Вопрос: как эффективнее организовать оплату объекта коммерческой недвижимости?

Денис

Денис, добрый вечер! Вариантов несколько. Заключение агентского договора с владельцем, в этом случае доходом ИП/ООО будет агентское вознаграждение, определенное договором. Но родственнику также придется декларировать полученный доход, заключение договора доверительного управления, в этом случае все по сути тоже но сложнее т.к. необходимо обособлять имущество и доходы от ДУ, открывать отдельный счет  и т.д. ( ст. 1012 ГК РФ). Третий вариант передача помещения в безвозмездное пользование. В этом случае у владельца не возникает налогооблагаемый доход но у получателя возникает внереализационный доход применительно к п. 8 ст. 250 НК РФ также как и доходы полученные от сдачи в аренду такого имущества подлежащий налогообложению. Но последний вариант все равно проще для родственника т.к. ему не требуется декларировать доход + если например ИП на УСН 6% даже с учетом внереализационного дохода от безвозмездного полученного имущества налог скорее всего будет меньше чем при первых двух вариантах т.к. не будет ндфл у владельца

Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:

8) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав
При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 105.3 настоящего Кодекса,

0
0
0
0
Денис
Денис
Клиент, г. Санкт-Петербург

Андрей, спасибо.

Немного запутанно изложили и не очень понятно.

Третий вариант передача помещения в безвозмездное пользование

я слышал, это можно сделать только между родственниками, насколько это информация корректная?

Также у меня есть информация о том, что если у собственника помещения появится ИП, то при его продаже нужно будет заплатить больше налога, чем если бы он передал в управление.

я слышал, это можно сделать только между родственниками, насколько это информация корректная?

Денис

Нет, в законе такого ограничения нет

помещения появится ИП, то при его продаже нужно будет заплатить больше налога, чем если бы он передал в управление.

Денис

Да, на нежилые помещения использовавшиеся для извлечения дохода не распространяются положения ст. 217, 220 НК РФ об освобождении от налога при владении более 3 лет или о возможности учета расходов, понесенных на приобретение такого имущества.Это что касается ндфл, а вообще налог зависит от налогового режима применяемого ИП

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте, Денис!

давайте вместе рассмотрим все возможные варианты сдачи.

1) собственник как физ. лицо сдает недвижимость по долгосрочному договору в аренду. с дохода он уплачивает НДФЛ 13%, страховых взносов он не платит. ИП не обязателен.

2) собственник регистрируется ИП. как ИП он может выбрать оптимальную систему налогообложения, например ПСН или УСН. при УСН, учитывая что Вы г.Санкт-Петербург, можно выбрать объект обложения «доход-расход», поскольку разница в ставках с другим объектом «доход» всего 1%, но при этом есть возможность уменьшать налоговую базу на расходы, а также налог на уплаченные взносы (на ПСН на взносы уменьшить налог нельзя).

3) если Вам (или Вашему партнеру-ИП) данное имущество передать в безвозмездное пользование с правом сдачи в аренду, то физ. лицо ничего платить не будет, однако у Вас может возникнуть внереализационный доход по подп.8 п.1 ст.250 НК. оценка доходов будет осуществляться исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст.105.3 НК, но не ниже определяемой в соответствии с гл.25 НК остаточной стоимости — по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) — по иному имуществу.

поэтому это не особо оптимальный вариант, хотя возможно и позволит чуть сэкономить на налоге, по сравнению со сдачей в аренду от физ. лица собственника.

если Вам сдавать будет в аренду собственник-физ. лицо, то учитывая взаимозависимость цена аренды должна опять же быть в пределах рынка (+/-20%).

подводя итог, надо просчитывать, что из этих вариантов самое оптимальное будет, исходя из вероятных доходов/расходов, ставок налогов и прочее.

0
0
0
0
Анна Гурина
Анна Гурина
Юрист, п. Гвардейское
рейтинг 7.9

Денис, добрый вечер!

Ваш родственник может сдавать объект как физ лицо и платить 13% НДФЛ.

Но не исключаю притязаний налоговой инспекции, даже несмотря на то что объект один, поскольку само предназначение объекта — использование в предпринимательской деятельности, не для личных целей. Налоговая может увидеть здесь предпринимательскую деятельность и начислить НДС, штраф и пени. 

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Поэтому стоит зарегистрироваться в качестве ИП и сдавать объект как ИП на УСН 6% или ПСН, если площадь которых не превышает 500 кв. м. (ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 551-98). Сумма налога меньше по сравнению с НДФЛ.

Если родственник не будет платить налог, а передаст помещение в безвозмездное пользование ООО/ИП, то ООО/ИП будет платить налог с суммы арендной платы, так как бы он платил по договору аренды, определяемой по рыночной стоимости в соответствии со ст. 250 НК РФ (внереализационными доход). Т.е., если ИП/ООО будет сдавать в аренду, то помимо налога с арендной платы, платит и налог с безвозмездного пользования помещением.

0
0
0
0
Денис
Денис
Клиент, г. Санкт-Петербург

Анна, спасибо за ответ. Мне рассказывали о такой практике (человек, который это делал сам):

он регистрировал объект на себя, и передавал объект в безвозмездное пользование близкому родственнику и тем самым освобождался от каких либо доп. налогов.

Здесь никто про это не написал, можете ли предположить по какому закону это было сделано?

Это тот же вариант с безвозмездным пользованием ссудополучателем-ИП/ООО, описанный выше. Ссудодатель не платит налог по такой схеме (НК РФ не обязывает его это делать), но зато платит ссудополучатель-ИП/ООО, как получивший внереализационный доход (п. 8 ст. 250 НК РФ). 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Таможенное право
Нужно ли будет мужу оплачивать коммерческий утиль сбор если он подарит данный авто мне?
Добрый день, приобрели автомобиль из Германии через Беларусь, в договоре продавец гражданин Беларуси, покупатель муж, утиль сбор списан льготный. Нужно ли будет мужу оплачивать коммерческий утиль сбор если он подарит данный авто мне? Владение 3 месяца
, вопрос №4143984, Юлия, г. Москва
Трудовое право
Работала на станции скорой помощи до 2010 г., потом на коммерческой помощи до 2012 г
Здравствуйте. Я врач- реаниматолог, закончила в 1983 г. Работала на станции скорой помощи до 2010 г., потом на коммерческой помощи до 2012 г. Перерыв в работе 12 лет. Скажите, могу ли я вновь работать врачом-реаниматологом на станции скорой помощи или медицины катастроф? Благодарю за ответ.
, вопрос №4143014, Елена, г. Москва
Налоговое право
По прошествии 5 лет и указав стоимость не выше покупной, нужно платить налог
Добрый день. Подскажите по уплате налога с продажи коммерческой недвижимости. Покупал как физ. лицо, сдавал в аренду как физ. лицо. По прошествии 5 лет и указав стоимость не выше покупной , нужно платить налог.
, вопрос №4142521, Александр, г. Астрахань
Гражданское право
В октябре 2023 года двоюродный брат и тетя сделали на меня дарственные на недвижимость
Доброе утро. Ситуация такая. В октябре 2023 года двоюродный брат и тетя сделали на меня дарственные на недвижимость. И двоюродный брат так же сделал на меня ген. доверенность сроком на 5 лет. У них кроме меня из родных больше ни кого. В ноябре 2023 года брат попал в частную больницу, поставили диагноз шизофрения. Его пролечили, пил таблетки. В феврале 2024 года мне пришло уведомление о необходимости подачи декларации 3 НДФЛ о доходах. Все подала. Пока еще длится камеральная проверка. 7 мая у брата началось весенние обострение. Сейчас его тетя определила в гос. клинику. Денег на частную клинику у нее нет. Вчера к брату приезжал его начальник на свидание. И после этого его начальник мне позвонил и сказал, что глав. врач заинтересовался этими дарственными и хочет через суд все отменить. И что мне тогда не придется платить налог. Вопрос имеет ли право врач псих. больницы на такие действия(на момент заключения дарственных и доверенности у брата не было подверженного диагноза) и если все таки врач имеет такое право, отменят ли мне налог? Заранее спасибо за ответы
, вопрос №4141974, Надежда, г. Санкт-Петербург
Долевое участие в строительстве
Можно подписать акт приемки передачи ключей, если есть претензия по срокам( застройщик на 2 месяца затянул сдачу дома)
Можно подписать акт приемки передачи ключей, если есть претензия по срокам( застройщик на 2 месяца затянул сдачу дома)
, вопрос №4140710, Анастасия, г. Москва
Дата обновления страницы 29.02.2020