8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Оплата НДФЛ нерезидентом

Добрый день. У меня такой вопрос. Я живу и работаю в Киргизии по постоянному виду на жительство (прописка тоже в Киргизии). Получаю заработную плату в сомах на счет в киргизском банке. Соответственно оплачиваю в Киргизии подоходный налог 10%. Я хочу открыть счет в Сбербанке и перевести на свой счет путём SWIFT перевода 4 млн рублей. Переводить буду в долларах США (счёт в Сбербанке в долларах США). Может ли данный перевод попасть под подозрение финмониторинга и какие в таком случае могут быть проблемы? Могут ли быть ко мне претензии по оплате НДФЛ? Как в таком случае можно решить этот вопрос?

И второй вариант : я думаю отказаться от постоянного вида на жительство в Киргизии, съездить и прописаться в России, затем вернуться и продолжить работать в Киргизии и только затем сделать денежный перевод. Меняется ли что-то по оплате НДФЛ в таком случае?

Также я слышала, что якобы для россиян нельзя переводить оплату за работу на счёт в иностранном банке (в моем случае киргизском). Якобы работодатель должен вначале перевести оплату на счёт в российском банке. Верно ли это? Если верно, то могут ли у меня быть какие-то сложности с налоговой, если я получаю заработную плату на счёт в киргизском банке?

Заранее благодарна за помощь!

Показать полностью
, Ксения, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт

Ксения, добрый день! В силу ст. 209 НК РФ если по итогам календарного года в котором получен доход Вы не будете являться налоговым резидентом РФ (пребывание более 183 дней за пределами РФ, ст. 207 НК РФ) то НДФЛ с доходов, полученных от источников за пределами РФ (заработок от работодателя в Киргизии) Вы не платите. Что касается перевода с одного своего счета на другой, то если возникнут вопросы у банка (налоговой тут вопросв быть не должно) в рамках 115-ФЗ укажите что данные средства являются накоплениями, полученными от работы за пределами РФ

1
0
1
0
Тимур Унароков
Тимур Унароков
Юрист, г. Москва
Эксперт

Здравствуйте, Ксения!

Может ли данный перевод попасть под подозрение финмониторинга и какие в таком случае могут быть проблемы? 

Может. Любой перевод с той или иной вероятностью может попасть под контроль банка и финмониторинга. 

Могут ли быть ко мне претензии по оплате НДФЛ? Как в таком случае можно решить этот вопрос?

Нет. Перевод денег между своими счетами не образует доход в понимании ст.41 НК РФ. Так что такой перевод не облагается НДФЛ, даже у нерезидентов.

 второй вариант: я думаю отказаться от постоянного вида на жительство в Киргизии, съездить и прописаться в России, затем вернуться и продолжить работать в Киргизии и только затем сделать денежный перевод. Меняется ли что-то по оплате НДФЛ в таком случае?

Ничего не меняется. НДФЛ также не будет. 

1
0
1
0

Также я слышала, что якобы для россиян нельзя переводить оплату за работу на счёт в иностранном банке (в моем случае киргизском). 

Если работодатель нерезидент — то можно. Это прямо предусмотрено законом:

Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
Наряду со случаями, указанными в абзаце первом настоящей части, на счета физических лиц — резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены следующие денежные средства, полученные от нерезидентов:
выплачиваемые в виде заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением физическими лицами — резидентами за пределами территории Российской Федерации своих трудовых обязанностей по заключенным ими с нерезидентами трудовым договорам (контрактам), а также выплачиваемые в виде оплаты и (или) возмещения расходов таких физических лиц — резидентов, связанных с их служебными командировками, осуществляемыми в рамках выполнения физическими лицами — резидентами за пределами территории Российской Федерации своих трудовых обязанностей по заключенным ими с нерезидентами трудовым договорам (контрактам);

Якобы работодатель должен вначале перевести оплату на счёт в российском банке. Верно ли это? 

Если работодатель резидент (например, российская компания), то верно.  

0
0
0
0
Ксения
Ксения
Клиент, г. Москва

Тимур, простите, но здесь Ваша отсылка на Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации неверна, так как я не являюсь резидентом РФ

Похожие вопросы
Налоговое право
Если я хочу подать заявление на имущественный налоговый вычет за 2021, 2022, 2023, справку 2 НДФЛ нужно брать за те же года или можно одной
доброго дня! если я хочу подать заявление на имущественный налоговый вычет за 2021,2022,2023,справку 2 НДФЛ нужно брать за те же года или можно одной
, вопрос №4138092, фатима, г. Москва
Административное право
Просрочил оплату административного штрафа, началось исполнительное производство, в результате, оплатил полностью
Просрочил оплату административного штрафа, началось исполнительное производство, в результате, оплатил полностью. Однако, мировой суд выставил новый двукратный штраф, о котором узнал от госулуг, что началось исполнительное производство. Посмотрев подробно, 29.04.24 вступило в силу решение суда, почему не дали 60дней на оплату, могу ли я просить суд о рассрочке штрафа, так как такую сумму единовременно не оплачу. Спасибо большое, очень нужна ваша помощь...
, вопрос №4138162, Виктор Ангольт, г. Строитель
Налоговое право
НДФЛ считать с даты выдела (2022 г) и платить 13% или с даты получения доли (2018 г) и не платить?
В браке приобретено нежилое помещение в 2005 г. В 2018 г. при разводе и разделе имущества 1 получаю по суду 1/3 долю в общей долевой собственности. В 2022 осуществляю выдел в натуре, общая долевая собственность прекращена. Получаю новый кадастровый номер на свое отдельное нежилое помещение. В 2024 продаю помещение. НДФЛ считать с даты выдела (2022 г) и платить 13% или с даты получения доли (2018 г) и не платить?
, вопрос №4137776, Вероника, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
Нужно ли будет подавать 3 НДФЛ за 2024 год?
ИП. 2023 год ОСНО. Январь 2024 ОСНО. С 1 февраля 2024 патент. Какую документацию и когда нужно подавать за январь 2024? Можно ли податьединкю упрощеную налоговую декларацию за 6 месяцев, так как за первый квартал не подавала? Нужно ли будет подавать 3 НДФЛ за 2024 год?
, вопрос №4137363, Алена, г. Киров
Трудовое право
Но при вопросе в отдел кадров и бухгалтерию по оплате часов за ООП РВК при несении службы в составе дежурной
Добрый день. Я являюсь сотрудником МВД в должности полицейского (кинолога) охранно-конвойной службы с ненормированным рабочем днем. При этом, в связи с некомплектом в подразделении (пункта полиции), меня привлекают в качестве водителя дежурной части (ДЧ), либо помощника оперативного дежурного ДЧ, также привлекают для охраны общественного порядка (ООП) для охраны районного военного комиссариата (РВК). Но при вопросе в отдел кадров и бухгалтерию по оплате часов за ООП РВК при несении службы в составе дежурной смены ДЧ говорят о том, что оплата ночного времени производится в соответствии с расчетами должности водителя ДЧ, а когда спрашиваешь о том, что после несения службы в составе дежурной смены ДЧ в суточном режиме должно быть три дня для отдыха, говорят, что у меня ненормированный рабочий день и ООП РВК в день предшествующий заступлению в ДЧ это мой рабочий день. Также бывает, что меня по служебной необходимости привлекают к конвоированию обвиняемых в ночное время с последующим несением службы в составе дежурной смены ДЧ без каких либо компенсаций и оплат. Подскажите, как в этой ситуации работодатель должен оплачивать рабочее время, либо предоставлять время отдыха за ранее отработанное время. Заранее Спасибо.
, вопрос №4137212, Сергей, г. Барнаул
Дата обновления страницы 10.07.2018