8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
500 ₽
Вопрос решен

Уменьшение суммы налога к уплате при сдачи квартиры

Добрый день. Если я сдаю квартиру в наем и вынуждена понести затраты на покупку мебели, техники и т.д., то можно ли на данные затраты получить налоговый вычет. Или указать что мой доход N, понесенный затраты В. Сумма налога к уплате (N-B)*% налога.

Заранее благодарю.

Елена.

Уточнение от клиента

Говорим про ИП. Например, ИП на УСН с уплатой 15%

, Елена, г. Санкт-Петербург
Анна Проворова
Анна Проворова
Юрист, г. Москва

Елена, доброй ночи.

Вы зарегистрированы как ИП на УСН 15% (доходы минус расходы)? Если нет, то не сможете.

1
0
1
0
Игорь Юрлов
Игорь Юрлов
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Елена!

В НК РФ, в отношении НДФЛ такие налоговые вычеты не предусмотрены. Тем более, покупка мебели, техники и прочего может и не включаться в плату за найм жилого помещения.

0
0
0
0
вынуждена понести затраты на покупку мебели, техники и т.д.,
Елена

Тем более, почему Вы вынуждены делать? Почему это для себя не приобретает наниматель?

Для примера (хотя не совсем в тему, но схожее есть): Немного другая конечно с точки зрения права, но с финансовой части похожая ситуация — НК РФ предусматривает налоговый вычет при приобретении квартиры, но в сумму этого вычета не входят суммы, затраченные на мебелировку, оснащение и т.д.:

Следовательно, расходы, понесенные на приобретение предметов сантехники и электрики, не подлежат включению в сумму фактических расходов на приобретение квартиры для целей предоставления имущественного налогового вычета. Расходы на приобретение духового шкафа, комплекта мебели и люстры в состав имущественного налогового вычета не принимаются ввиду отсутствия непосредственной связи указанных товаров с какими-либо отделочными работами (Решение УФНС России <по субъекту РФ> от 09.12.2013).
0
0
0
0
Елена
Елена
Клиент, г. Санкт-Петербург

Потому, что наниматели выдвигают определённые требования к наполнению квартиры. Если я там не проживаю, то не могу пользоваться приобретёнными благами. Также возможно придётся оплачивать починку техники, сантекхникт и т.д.

Анастасия Наумова
Анастасия Наумова
Юрист, г. Томск

Здравствуйте.

При уплате НДФЛ таких вычетов не предусмотрено.

Указанная схема могла бы иметь место, если бы Вы были зарегистрированы в качестве ИП на УСН и платили 15% с разницы доходов и расходов — тогда можно было бы учесть расходы и вычесть их из доходов.

В данной же ситуации, боюсь, Налоговый кодекс РФ не предусматривает вычета.

Ранее высказывалось мнение, что можно уменьшить доход на расходы на основании следующей нормы:

Статья 221. Профессиональные налоговые вычеты
При исчислении налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют следующие категории налогоплательщиков:
2) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, — в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг);

Однако по разъяснениям налоговой и сформировавшейся судебной практике можно сделать вывод об ошибочности такого подхода, т.к. сдача квартиры в наем не относится к оказанию услуг. Поэтому данный пункт не может применяться для снижения дохода от такой деятельности на сумму расходов.

Налог нужно будет платить с полной суммы получаемого дохода.

1
0
1
0
Елена
Елена
Клиент, г. Санкт-Петербург

А к чему же относиться тогда сдача помещения в наем?

А к чему же относиться тогда сдача помещения в наем?
Елена

К иным договорам гражданско-правового характера. В приведенном пункте речь шла именно о договорах об оказании услуг/выполнении работ, к коим сдача имущества в аренду/в наем не относится.

0
0
0
0
Елена Рассказова
Елена Рассказова
Юрист
Получается какая-то пассивность и однобокость закона. Наймодатели ведь несут расходы на ту же рекламу, услуги агента, поддержание квартиры и ещё наполнения в исправном состоянии и т.д. Да и предпринимательская деятельность подразумевает не только отчисление налогов, но и развитие её как таковой…
Елена

К сожалению действительно так предусмотрено законодательством. Вычет может быть вам предоставлен только в том случае, если вы зарегистрированы в качестве ИП и платите 15% с разницы доходов в и расходов.

Что касается поддержания в исправном состоянии, то вы можете брать депозит с жильцов. Если они сломают что-нибудь, то чинить- из денег с депозита.

0
0
0
0
Елена
Елена
Клиент, г. Санкт-Петербург

Уточню, рассматриваем ИП. Депозит не покроет поломку холодитьника стоимостью 100000 или перетяжку дивана от 20000. Не говоря уже о мелких поломках... Муж на час ещё каких денег стоит..

Уточнение клиента
Уточню, рассматриваем ИП. Депозит не покроет поломку холодитьника стоимостью 100000 или перетяжку дивана от 20000. Не говоря уже о мелких поломках… Муж на час ещё каких денег стоит…
Елена

Вы вправе в судебном порядке взыскать с жильцов стоимость ремонта холодильника либо если не возможен ремонт, то покупку нового.

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Материнский капитал
Капитала 833 тыс (за 2-х детей), а спустя 1.5 месяца, когда мы пытаемся эту сумму перевести застройщику за квартиру, нам отказывают и в личном кабинете уже появляется сертификат на сумму 630 тыс
Добрый день! Помогите разобраться. У нас в 2019 г. родился ребенок (в России). Мама гр. Молдовы, отец гр. РФ, ребёнок с рождения гр. РФ. В феврале 2022 мама получила гр. РФ. В марте 2024 года родился второй ребенок (в России). Через 2 недели нам приходит сертификат мат. капитала 833 тыс (за 2-х детей), а спустя 1.5 месяца, когда мы пытаемся эту сумму перевести застройщику за квартиру, нам отказывают и в личном кабинете уже появляется сертификат на сумму 630 тыс. вместо 833 тыс. и говорят что капитал был начислен ошибочно и нам положен только мат. капитал за 1-го ребёнка. Имеем ли мы право на получение мат. капитала за 2-х детей, в связи с изменениями в законе по мат. капиталу в 2024 году?
, вопрос №4143003, Олег, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
По прошествии 5 лет и указав стоимость не выше покупной, нужно платить налог
Добрый день. Подскажите по уплате налога с продажи коммерческой недвижимости. Покупал как физ. лицо, сдавал в аренду как физ. лицо. По прошествии 5 лет и указав стоимость не выше покупной , нужно платить налог.
, вопрос №4142521, Александр, г. Астрахань
Налоговое право
Здравствуйте, скажите пожалуйста я приобрела квартиру пол года назад, могу ли я сделать дарственную своей маме без уплаты налогов с одной и другой стороны
Здравствуйте,скажите пожалуйста я приобрела квартиру пол года назад ,могу ли я сделать дарственную своей маме без уплаты налогов с одной и другой стороны
, вопрос №4141705, Маргарита Хачатрян, г. Якутск
Алименты
Был долг по алиментам, бывшая супруга забрала заявление по оплате алиметов, и списала долг, то есть полностью, официально через приставов я был освобожден от уплаты алиментов
Здравствуйте. Был долг по алиментам, бывшая супруга забрала заявление по оплате алиметов, и списала долг, то есть полностью, официально через приставов я был освобожден от уплаты алиментов!! Была устоновленна устная договоренность об оплате алиментов до 18 летия, не значительная сумма... Вопрос, может ли сейчас бывшая супруга, подать заявление об уплате алиментов( ребенку 16 лет) и всплывет ли прошлый долг по ним???
, вопрос №4141066, Александр, г. Москва
Все
Здравствуйте у меня вопрос по поводу налога квартиры при продаже
Здравствуйте , у меня вопрос по поводу налога квартиры при продаже единственного жилья за большую сумму чем покупал , срок владения меньше 3х лет , какой налог будет , на что распространяется (на прибыль или на полную стоимость при продаже) , как его уменьшить ?
, вопрос №4140921, Стас, г. Нижний Новгород
Дата обновления страницы 21.05.2015