8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

2013 5/229 и ответить отказом налоговой?

Здравствуйте. В 2021 году, программе господдержки многодетных семей получили 450 000 рублей для погашения ипотечного кредита. Имущественный вычет за квартиру получили с супругом полностью в 2019 году. А теперь выясняется, что так как основной вычет получен, то мне необходимо с субсидии заплатить налог 13%. Можно ли в этом случае ссылаться на письмо Минфина от 14.03.2013 5/229 и ответить отказом налоговой?

, Ольга, г. Белгород
Анна Джагарова
Анна Джагарова
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Ольга

в письме Минфина от 14.03.2013 N 03-04-05-5/229, на которое вы ссылаетесь, описана именно ваша ситуация.

Минфин с данном случае дает в письме следующее разъяснение: согласно абз. 26 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, налоговый вычет в сумме расходов на приобретение жилья или в связи с уплатой ипотеки по этому жилью не предоставляется в части выплаты, полученной лицом от государства для оплаты этого жилья.

То есть если бы вы сначала получили господдержку, то потом налоговые органы снизили бы вам размер вычета, так как была бы уже известна сумма, на которую его надо снизить, и все было бы как сказано в законе.

У вас возникла обратная ситуация: вы сначала получили налоговый вычет полность, а потом вам выделили деньги из бюджета по программе господдержки. Минфин пишет, что в таком случае, получение вами вычета не является нарушением закона, (то есть вас нельзя штрафовать за то что вы подали некорректную декларацию, содержащую недостоверные сведения о суммах, причитающихся к возврату из бюджета, так как вы не знали когда конкретно вы получите поддержку от государства и не знали в какой сумме получите эту поддержку и получите ли ее вообще). Поэтому на момент получения вычета вы не сделали ничего противоречащего Налоговому кодексу РФ.

Но когда вы получили господдержку — у вас возникла «переплата» из бюджета, потому что НК РФ в ст.220 предусмотрел что нелья получить две «льготы» от государства по одному и тому же поводу.

Об этом пишет указанное вами письмо Минфина: "Остаток имущественного налогового вычета, причитающийся второму супругу, следует уменьшить на часть суммы социальной выплаты, пропорциональную доле этого супруга в праве собственности на квартиру".

Это означает, что налоговый вычет (который был ранее вами получен от государства (т.е. от ФНС)), нужно уменьшить (то есть вернуть) на сумму полученной господдержки с учетом размера вашей доли в квартире.

То есть вы получили «излишек денег», и его придется возвращать. При этом Минфин уточнил, что при возврате данного «излишка» не требуется подавать уточненную налоговую декларацию. То есть возврат излишне полученных денег будет осуществляться вами в порядке, установленном ФНС (видимо по выставленным счетам, или требованию о возврате излишка и т.д.).

1
0
1
0

Дополнение: 

В письме, на которое вы ссылаетесь, Минфин указал каким способом полученный ранее налоговый вычет нужно уменьшить: вернуть от сумм полученной господдержки из расчета доли, которой он соответствует в вашей квартире. (Например: если вам принадлежит ½ доля в этой квартире, при сумме господдержки в 450 т.р. налоговый вычет будет возвращаться в половины этой суммы, то есть 13% от 225 т.р. ).

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Получу ли я налоговый вычет, если устроюсь на работу когда только взяла ипотеку?
Получу ли я налоговый вычет, если устроюсь на работу когда только взяла ипотеку? С мужем берем дом в ипотеку, но я официально никогда не работала, муж работает официально. Сейчас ищу работу, но не уверена что найду до сделки. Если найду до сделки, либо сразу, можно ли будет через 3 года получить налоговый вычет на двоих (себя и мужа)?
, вопрос №4142137, Снежана, г. Пермь
Недвижимость
Какие нужно документы (нотариальные копии или просто копии), куда обратится и как проще все это сделать (живу в С-Пб) Просьба ответить по е-мэйлу
Здравствуйте, как оформить временную прописку собственнику комнаты в 3-х комнатной коммунальной квартире (не через госуслуги). Какие нужно документы (нотариальные копии или просто копии) ,куда обратится и как проще все это сделать (живу в С-Пб) Просьба ответить по е-мэйлу. Если можно поподробней, мне уже 80 лет и я плохо разбираюсь в этих вопросах, да и хожу с трудом.
, вопрос №4141810, Игорь Владимирович, г. Москва
Налоговое право
Или можно сейчас эту "задолженность" не платить и разбираться, за что?
Здравствуйте уважаемые юристы, В конце апреля в этом году я зашла в свой личный кабинет на сайте налоговой инспекции и увидела задолженность в размере 13,5 тысяч рублей. Информация о том, за что конкретно я должна государству, в личном кабинете отсутствует. В этот же день я узнала, что, оказывается, в начале апреля прошел суд по этой задолженности по месту прописки (живу в другом городе). Я работаю официально, налоги за меня платит работодатель. Счетов в банке на крупные суммы не имею, только зарплата. Дивиденды не получаю, никаких дополнительных доходов не имею. Из имущества - только квартира, купленная в 2022 году, с кадастровой стоимостью 2 миллиона (имущественный налог за 4 месяца 22 года составил 500 рублей, оплачен; за 23 год квитанция на оплату имущественного налога не пришла, соответственно, налог ещё не оплачен, но в любом случае он составит 2-3 тысячи). Я ездила в местное отделение ФНС по месту фактического проживания, чтобы узнать, за что начислена задолженность. Но мне ответили , что у них никакой информации нет, и мне нужно подать заявление в личном кабинете ФНС в свободной форме. На отправленное мной заявление Я получила ответ, что у меня отрицательное сальдо по ЕНС. Скриншот задолженности из личного кабинета на сайте ФНС и Ответ налоговой прилагаю. Для меня 13 тысяч рублей большие деньги... Помогите пожалуйста, у меня 3 вопроса: 1. как мне узнать за что именно мне начислили задолженность, если ни в управлении фнс, ни в личном кабинете мне не дают конкретной информации. Куда конкретно написать, позвонить, съездить, что сделать, чтобы элементарно узнать - за что задолженность? 2. Последний срок уплаты задолженности - завтра, 4 июня. Если завтра я не оплачу, сможет ли налоговая сразу же заблокировать мой счёт в банке? он у меня только один, зарплатный, если его заблокируют или спишут с него деньги - я даже продукты не смогу купить. Или блокировка счета займет время? 3. Стоит ли мне в срочном порядке оплатить задолженность и только потом разбираться в причинах задолженности, и смогу ли я после этого вернуть деньги? Или можно сейчас эту "задолженность" не платить и разбираться, за что? Заранее благодарю за ответ.
, вопрос №4141645, Анастасия Морозова, г. Москва
Уголовное право
Возможно ли это обжаловать и законный ли приговор?
Меня 30.05.2024 осудили по 159 ч.3.Мошенничество с использованием служебного положения.На первом судебном заседании потерпевшая сторона(представитель банка)присутствовал,но внятно ничего ответить не смог.Свидетель,родственница моя тоже ничего не ответила(не знаю,не помню,согласия не давала,свидетелей тому нет).Больше потерпевшая сторона на судебные заседания не являлась,на запросы суда и прокуратуры не отвечала.На суде я предоставил офтциальный ответ от банка,что банк проводил служебную проверку и вины сотрудника нет(моей вины).Но суд это не учел,осудил только на обвинении следствия.Обвинительный приговор сказали выдадут только через неделю.Как быть?Возможно ли это обжаловать и законный ли приговор?
, вопрос №4141642, Сергей, г. Москва
700 ₽
Налоговое право
143 Налогового кодекса, там четко прописано, что если ИП не подавали заявление на какую либо СНО, только в этом случае автоматически переводят ОСНО
Здравствуйте! ИП, зарегистрировано лет 5, на ПСН. В этом году оформили патент с 19.01.2024, за 10 дней до начала трудовой деятельности. От налоговой пришло уведомление: Следовательно, в соответствии с п. 1 ст. 143 Налогового кодекса РФ ИП ,...... П.А. являлся налогоплательщиком НДС в период с 01.01.2024 по 19.01.2024. При этом в нарушение пп 4 п. 1 ст. 23 и п. 5 ст. 174 Налогового кодекса Российской Федерации не представлена декларация по НДС за 1 квартал 2024. Правы ли они, ведь ссылаясь на п. 1 ст. 143 Налогового кодекса, там четко прописано, что если ИП не подавали заявление на какую либо СНО, только в этом случае автоматически переводят ОСНО
, вопрос №4141483, Ольга, г. Иркутск
Дата обновления страницы 10.11.2021