8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

И как можно минимизировать этот налог?

Есть нежилое помещение, принадлежащее трём собственникам в равных долях. Один из Собственников нерезидент РФ (гражданин другого государства). Какой налог он будет платить при законной сдаче в аренду этого нежилого помещения? И как можно минимизировать этот налог?

, Валерия, г. Москва
Александр Безгодов
Александр Безгодов
Юрист, г. Курганинск

Здравствуйте, Валерия.

Согласно ст. 208 НК РФ

1. Для целей настоящей главы к доходам от источников в Российской Федерации относятся:
4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в Российской Федерации;

В силу ст. 224 НК РФ

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых: (...)

Таким образом, нерезидент РФ будет платить НДФЛ 30%. Под исключение данный случай не попадает. 

П. 3 ст. 224 (в ред. ФЗ от 25.12.2018 N 490-ФЗ) применяется к правоотношениям по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц за налоговые периоды начиная с 2018 года.

0
0
0
0
Валерия
Валерия
Клиент, г. Москва
Я уточняю, что это НЕЖИЛОЕ помещееие! Не лосчитают ли налоговики еще 20% к уже имеющимся 30???

Благодарю за уточнение, Валерия. То обстоятельство, что сдаваемое в аренду помещение является нежилым, не увеличит налоговую ставку для нерезидента РФ. 

А этот иностранный гражданин точно нерезидент РФ? Согласно ст. 207 НК РФ

2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Если арендодатель всё-таки резидент РФ, то ставка НДФЛ будет 13%, а при доходах после 01.01.2021 свыше 5 млн руб. то, что сверх этой суммы, облагается налогом по ставке 15 %. И еще налоговые вычеты применяются.

Прикрепляю — Как физическому лицу исчислить и уплатить НДФЛ с доходов по договору найма (аренды) имущества? // Азбука права: электрон. журн. 2021.

0
0
0
0
Анна Гурина
Анна Гурина
Юрист, п. Гвардейское
рейтинг 7.9

Валерия, добрый день!

Ставка налога для нерезидента — 30%.

И как можно минимизировать этот налог?

Валерия

Вы совместно с сособственниками можете заключить соглашение, согласно которому доходы от сдачи помещения в аренду будет получать один из сособственников или два других.

В соответствии со ст. 248 ГК РФ

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Если будет заключено такое соглашение, то Вы не будете получать доход и, соответственно, платить налог. Данный вариант возможен в целях негласного получения своей части дохода от сдачи помещения в аренду в случае, если доверяете другим собственникам.

Как вариант оптимизации налога, если Вы являетесь гражданином РФ, — регистрация в качестве ИП и получение дохода от аренды на ИП. В этом случае применять можете либо ПСН, либо УСН доходы (ставка налога значительно ниже НДФЛ 30%). Но в этом случае нужно учитывать, что Вам в соответствии с законодательством страны, в которой Вы проживаете, вполне вероятно придется платить налог в результате получения дохода в РФ без возможности зачесть уплаченный налог в одной стране в налог другой страны.

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. В Вашем случае возможно уйти от налога нерезидента передав долю в недвижимости в доверительное управление с назначением выгодоприобретателем резидента РФ — статья 1012 ГК 

http://www.consultant.ru/docum... в этом случае доход от аренды будет на стороне выгодоприобретателя, как и сами налоги. После деньги могут использоваться выгодоприобретателем по своему усмотрению. Если вдруг он решит подарить через какое то время деньги нерезиденту налога в РФ, в силу п.18.1 ст.217 НК http://www.consultant.ru/docum... у нерезидента не возникнет( по налогам  в юрисдикции нерезидента необходимо прорабатывать отдельно). Самое важное здесь — уйти от указания ФНС на ст. 54.1 НК http://www.consultant.ru/docum... , но это уже технические моменты, реализация которых возможна в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Валерия
Валерия
Клиент, г. Москва
Как на это реагирует налоговая?

Нормально. Поскольку по сути декларация в ФНС в этом  случае не подается. Налоговая не знает что происходит дарение. Доказать наличие схемы здесь очень сложно.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Я новичок, торговал на BCY и мне не дают вывести прибыль, требуют заплатить налог 13%.Я им объясняю что у меня ип и я сам плачу налог
Я новичок, торговал на BCY и мне не дают вывести прибыль, требуют заплатить налог 13%.Я им объясняю что у меня ип и я сам плачу налог. Нет, говорят, такие правила. Какие аргументы им привести?
, вопрос №4142659, Алексей, г. Иркутск
Гражданское право
Можно ли подать в суд на банк, что он не заблокировал 4 заявки на кредит (подозрение на мошенничество) и можно ли аннулировать кредит
Здравствуйте. Знакомая взяла через сбербанк онлайн кредит и перевела своей дочери. Можно ли подать в суд на банк, что он не заблокировал 4 заявки на кредит (подозрение на мошенничество) и можно ли аннулировать кредит. Платить она не собирается
, вопрос №4142649, Юлия, г. Ноябрьск
1600 ₽
Предпринимательское право
И вот как этот учёт вести, каждый платёж, каждая сделка в какой-то таблице?
Здравствуйте. У меня вопрос. У нас биржа помощи студентам. Есть исполнители и заказчики. Мы, как агент берём процент. Мы выступаем гарантом между заказчиком и исполнителем. Заказчик заказывает, например, работу, ему приходит ставка 1000 рублей, наша комиссия 20%, то есть к оплате ему 1200 рублей. После успешного завершения работы, 1000 рублей нам нужно выплатить исполнителю. Комиссия не фиксированная, она может быть и меньше, исходят из рейтинга пользователя. Выводить исполнители могут по желанию, здесь мы ограничение не делаем, по мере выполнения ими заказов. Подскажите, пожалуйста, как вообще принимать платежи, чтобы налог платить только с комиссии нашей? И как можно выплачивать исполнителям просто по номеру карты или СБП, можно ли это делать прямо с расчётного счёта или опасно. То есть можно ли использовать прямой приём платежей и выплаты сразу с р/с. Или, например, у нас если будет подключён эквайринг сторонний по типу ЮКассы, который и будет делать выплаты на расчётный счёт. То есть платежи все идут туда, например, сегодня 50 заказов, каждый в среднем по 1000 рублей, это 50 000 рублей пришло в эквайринг. Эквайринг выплатил нам за вычетом свой комиссии 2%, то есть 49 000 рублей. При этом наших денег здесь только 20% (это наша комиссия, как посредника, на сайте), а 80%, то есть 39 200 рублей мы должны отправить исполнителям, их может быть несколько, хоть вот 50 человек. И вот как этот учёт вести, каждый платёж, каждая сделка в какой-то таблице? Просто на эквайринге деньги могут копиться, туда платежи могут идти по 400 рублей, 800 рублей, 1000 рублей, и вот накопилось 50 тыс, эквайринг разом вывел на расчётный счёт. Я понимаю, что здесь вопросы больше и к бухгалтеру, но было бы замечательно, если бы Вы помогли их сформулировать. Но мне с юридической точки зрения важна информация по договору, я так понимаю, это пользовательское соглашение на сайте, которое принимают пользовали при регистрации. У нас оно здесь: https://rustud.com/rules.php И написано там «Администрация Сервиса не является стороной по Сделке (Студентом, Автором), посредником, агентом или представителем какого-либо Пользователя и/или иным заинтересованным лицом в отношении предлагаемой/заключаемой между Пользователями Сделки. Все совершаемые Сделки между Пользователями заключаются и исполняются без прямого или косвенного участия Администрации.», но как администрация не является агентом, тогда кем.. И вот на другом крупном сайте написано также: https://avtor24.ru/info/license/ При этом уже вот здесь более понятно, и администрация заявляет, что она – агент , там и нам более понятно https://vsesdal.com/contract У нас, если что ИП, УСН.
, вопрос №4142024, Андрей, г. Красноярск
Гражданское право
Подскажите, что делать и как снять этот арест?
Здравствуйте, заплатила долг в мфо вчера, но пришел арест счетов. Подскажите, что делать и как снять этот арест?
, вопрос №4141912, Елизавета, г. Улан-Удэ
Автомобильное право
Вопрос в том как лучше обжаловать данный штраф и можно ли как-то получит копию протокола по которому данный штраф был выписан, если таковой вообще имеется?
пришел штраф в сумме 20000 за "допуск к управлению тс водителя, находящегося в состоянии опьянении либо не имеющего права управления транспортным средством" на госуслуги на паспорт владельца машины, когда за рулем был другой человек (допущенный к управлению и с правами), никаких остановок сотрудниками гибдд произведено не было, но спустя день-два пришел штраф. Вопрос в том как лучше обжаловать данный штраф и можно ли как-то получит копию протокола по которому данный штраф был выписан, если таковой вообще имеется?
, вопрос №4141848, Михаил, г. Москва
Дата обновления страницы 16.02.2021