8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
400 ₽
Вопрос решен

Переход с ОСНО на УСН

Здравствуйте! Я из Республики Татарстан.

Моя деятельность связана исключительно с консультацией, обучением и рекламой.

Без продаж.

Впервые, 16 мая 2019 г. открыла ИП через МФЦ. Но не выбрала налоговый режим УСН 6%.

По причине незнания и никто не подсказал, что нужно было уведомить налоговую в течении 30 дней.

Но, т. к. при открытии ИП говорила, что мне нужно УСН, поэтому так и думала, что я на УСН.

Через Эльбу в июне оплатила страховые взносы. В начале июля оплатила налог с дохода УСН (6% за вычетом страховых взносов).

Выяснилось, что я на общем режиме налогообложения ОСНО (13%+20% ндс).

Искала похожие ситуации в интернете.

Нашла несколько возможных вариантов выхода из этой ситуации:

1. Можно написать заявление на имя начальника налоговой, с объяснением сложившейся ситуацией и просьбой считать меня налогоплательщиком УСН со дня регистрации ИП.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое, что местная налоговая может решить положительно этот вопрос?

Можете ли вы помочь грамотно составить такое письмо?

2. Налоговые каникулы от НДС (при ОСНО), для впервые открывшихся ИП со дня регистрации ИП.

3. Обратиться в арбитражный суд, с обжалованием и переводом меня на УСН со дня регистрации ИП.

Теперь вместо 6% надо платить 33% до 20 июля.

Доход на расчетном счете за 2 месяца составил — 227 000 руб.

Какой вариант решения проблемы для меня будет более приемлем?

Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо!

Показать полностью
, Ирина, г. Альметьевск
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.6
Эксперт

Можно написать заявление на имя начальника налоговой, с объяснением сложившейся ситуацией и просьбой считать меня налогоплательщиком УСН со дня регистрации ИП.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое, что местная налоговая может решить положительно этот вопрос?

Ирина

Ирина, добрый день! Это не вариант, в таком письме Вы сами признаете, что не подали уведомление о применении УСН и тем самым оснований для применения УСН нет

2. Налоговые каникулы от НДС (при ОСНО), для впервые открывшихся ИП со дня регистрации ИП.

Ирина

согласно ст. 145 НК РФ

если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей.

у Вас есть право на освобождение от НДС. Порядок подачи уведомления а также требования к оформлению такого уведомления установлены указанной ст. НК РФ. Пропуск срока на подачу такого уведомления сам по себе не является основанием для отказе в предоставлении данного освобождения, данная позиция закреплена в постановлении Пленума ВАС РФ №33

3. Обратиться в арбитражный суд, с обжалованием и переводом меня на УСН со дня регистрации ИП.

Ирина

Если Вы будуте придерживаться позиции, что подавали уведомление о переходе на УСН суд может встать  на Вашу сторону учитывая уведомительный порядок перехода на УСН, есть положительная судебная практика где суд принимал во внимание что налогоплательщик длительное время вел себя как перешедший на УСН — сдавал декларации, уплачивал авансовые платежи и т.д.

Есть вариант перейти до конца года на патентную систему налогообложения, это также в части видов деятельности в отношении которых применяется ПСН снимет вопрос с НДС, виды деятельности в отношении которых может применяться ПСН определены п. 2 ст. 346.43 НК РФ, ставка налога там также 6% 

1
0
1
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Поддержу коллегу Власова, добавив, что в принципе, исходя из того, что Вы в Татарстане и исходя изз Ваших доходов за первые 2 месяца(годовой порог — 2.4 млн), если у Вас нет работников, Вы вправе перейти на режим налогообложения налог на профессиональный доход, введенный ФЗ  «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» от 27.11.2018 N 422-ФЗ http://www.consultant.ru/docum...

В этом случае Вы сможете перейти на указанный режим, зарегистрировавшись в приложении «Мой налог»  Особенности перехода установлены п.7 ст. 15 указанного закона. В этом случае при работе с физ.лицами Вы получите еще и экономию по налогу — 4% вместо 6% при УСН.

С уважением Евгений Беляев 

0
0
0
0
Ирина
Ирина
Клиент, г. Альметьевск
К сожалению, сетевой маркетинг не проходит как самозанятый)

В принципе запрет на применения НПД установлен статьей 4 указанного 422-ФЗ 

2. Не вправе применять специальный налоговый режим:
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;
6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники;
7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;
8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Не совсем понятна схема Вашей работы, поскольку изначально озвученные условия в вопросе под прямой запрет не попадали.

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
ДТП, ГИБДД, ПДД
Чтоб дело уже направить в прокурору для дальнейшего разбирательства
Здравствуйте! Случилось дтп с участием пешехода. Это произошло от пешеходного перехода где-то 70 м. Я остановился на красный цвет. Она зелёная продолжил движение. Управлял грузовиком. Не заметил пожилую женщину, которая переходила дорогу рядом с кабиной . из-за чего совершил наезд? Услышал крики и остановился. Оказал 1 помощь, вызвал полицию и скорую . в больнице установили перелом таза. Без смещения. Выписали через 2 недели .ну, ещё через 2 недели дома. У неё случился инсульт. На 5 день в больнице. Женщина умерла. Я всё время был на связи с женщиной. Она написала расписку то, что не имеют претензии при жизни. Так же я был на похоронах, помогал с похоронами. День похорон ко мне позвонил следователь и пригласил к себе. Чтоб дело уже направить в прокурору для дальнейшего разбирательства. Дело было заведено по 264 часть 1. От меня узнал о случившемся. Назначили новую экспертизу. Пострадавшая страдала хроническим повышением давления.И и так же у неё были близкие родственники, которые умирали от инсульта. Да и была справка от патологоаната. То, что смерть наступила изза инсульта связанная заболеваниями . Но щас назначили новую экспертизу. Чего мне ожидать ? Родственники тоже не имеют претензий .
, вопрос №4143982, Мика, г. Самара
Автомобильное право
Интересует с какой суммы я должна налог заплатить?
Здравствуйте, хочу продать автомобиль, за который плачу автокредит, как правильно поступить . Имею машину в кредите , остаток долга 2,1мл Хочу на Авито выставить за 2,5 мл , чтобы 400к прибыли получить . Вопрос как правильно продать автомобиль, чтобы было все по закону . Планировала найти покупателя чтобы 2.1 внес на закрытие кредита и 400к наличкой , все в договоре прописать , чтобы переход прав от банка к нему произошел после оплаты . Интересует с какой суммы я должна налог заплатить ? И в какой сумме ? Машина 2023 года выпуска Вообщем нужен план действий по пунктам , чтобы потом проблем не было
, вопрос №4143688, Клиент, г. Санкт-Петербург
Автомобильное право
Владелец авто не оказал помощь пострадавшему, гибдд не вызвал и уехал с места дтп
Ребенок 12 лет не спешился с велосипеда при переходе пешеходного перехода и его сбила машина. Владелец авто не оказал помощь пострадавшему, гибдд не вызвал и уехал с места дтп. Кто виноват?
, вопрос №4143416, Екатерина, г. Москва
Военное право
Если я пойду в колледж в 11 классе из-за плохих результатов ЕГЭ могу я пересдать ЕГЭ в колледже на 1 курсе могут ли меня взять в армию и будет ли 1 отсрочка действовать при переходе из колледжа в ВУЗ
если я пойду в колледж в 11 классе из-за плохих результатов ЕГЭ могу я пересдать ЕГЭ в колледже на 1 курсе могут ли меня взять в армию и будет ли 1 отсрочка действовать при переходе из колледжа в ВУЗ
, вопрос №4143360, Исмонходжа, г. Сургут
1600 ₽
Предпринимательское право
И вот как этот учёт вести, каждый платёж, каждая сделка в какой-то таблице?
Здравствуйте. У меня вопрос. У нас биржа помощи студентам. Есть исполнители и заказчики. Мы, как агент берём процент. Мы выступаем гарантом между заказчиком и исполнителем. Заказчик заказывает, например, работу, ему приходит ставка 1000 рублей, наша комиссия 20%, то есть к оплате ему 1200 рублей. После успешного завершения работы, 1000 рублей нам нужно выплатить исполнителю. Комиссия не фиксированная, она может быть и меньше, исходят из рейтинга пользователя. Выводить исполнители могут по желанию, здесь мы ограничение не делаем, по мере выполнения ими заказов. Подскажите, пожалуйста, как вообще принимать платежи, чтобы налог платить только с комиссии нашей? И как можно выплачивать исполнителям просто по номеру карты или СБП, можно ли это делать прямо с расчётного счёта или опасно. То есть можно ли использовать прямой приём платежей и выплаты сразу с р/с. Или, например, у нас если будет подключён эквайринг сторонний по типу ЮКассы, который и будет делать выплаты на расчётный счёт. То есть платежи все идут туда, например, сегодня 50 заказов, каждый в среднем по 1000 рублей, это 50 000 рублей пришло в эквайринг. Эквайринг выплатил нам за вычетом свой комиссии 2%, то есть 49 000 рублей. При этом наших денег здесь только 20% (это наша комиссия, как посредника, на сайте), а 80%, то есть 39 200 рублей мы должны отправить исполнителям, их может быть несколько, хоть вот 50 человек. И вот как этот учёт вести, каждый платёж, каждая сделка в какой-то таблице? Просто на эквайринге деньги могут копиться, туда платежи могут идти по 400 рублей, 800 рублей, 1000 рублей, и вот накопилось 50 тыс, эквайринг разом вывел на расчётный счёт. Я понимаю, что здесь вопросы больше и к бухгалтеру, но было бы замечательно, если бы Вы помогли их сформулировать. Но мне с юридической точки зрения важна информация по договору, я так понимаю, это пользовательское соглашение на сайте, которое принимают пользовали при регистрации. У нас оно здесь: https://rustud.com/rules.php И написано там «Администрация Сервиса не является стороной по Сделке (Студентом, Автором), посредником, агентом или представителем какого-либо Пользователя и/или иным заинтересованным лицом в отношении предлагаемой/заключаемой между Пользователями Сделки. Все совершаемые Сделки между Пользователями заключаются и исполняются без прямого или косвенного участия Администрации.», но как администрация не является агентом, тогда кем.. И вот на другом крупном сайте написано также: https://avtor24.ru/info/license/ При этом уже вот здесь более понятно, и администрация заявляет, что она – агент , там и нам более понятно https://vsesdal.com/contract У нас, если что ИП, УСН.
, вопрос №4142024, Андрей, г. Красноярск
Дата обновления страницы 09.07.2019