8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как оплачивать налоги ИП на системе УСН?

Добрый вечер. Я зарегистрировала ИП в декабре 2017 года. Система УСН. Вести деятельность начну с 12 февраля (кофейня) Когда мне нужно платить налоги и сколько?

В дальнейшем нужна помощь в ведении налогов и некоторых других юридических вопросов.

, Юлия, г. Королев
Кирилл Черепанов
Кирилл Черепанов
Адвокат, г. Москва

Здравствуйте!

С доходов от предпринимательской деятельности ИП на УСН платит один налог — налог при УСН. ИП на УСН платит страховые взносы за себя, а также страховые взносы и НДФЛ с зарплаты работников.
Транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество по жилой недвижимости ИП платит как обычное физлицо.
Налог на имущество по недвижимости, которую ИП использует для предпринимательской деятельности, платить не надо. Исключение — объекты недвижимости, облагаемые налогом на имущество по кадастровой стоимости (п. 3 ст. 346.11 НК РФ).
Декларацию по УСН ИП сдает только по итогам года — не позднее 30 апреля следующего года. Срок представления декларации за 2017 г. — 03.05.2018 (пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ). Налог за год надо также уплатить не позднее 30 апреля следующего года. Авансовые платежи — не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21 НК РФ). Для 2018 г. сроки уплаты такие: за 2017 г. — не позднее 03.05.2018, за 1 квартал 2018 г. — не позднее 25.04.2018, за полугодие 2018 г. — не позднее 25.07.2018, за 9 месяцев 2018 г. — не позднее 25.10.2018, за 2018 г. — не позднее 30.04.2019.
ИП без работников никакую другую отчетность не сдает. ИП, у которого есть работники, кроме декларации по УСН, сдает отчетность по страховым взносам, отчетность по НДФЛ с доходов работников, сведения о среднесписочной численности.

По страховым взносам ИП платит фиксированный платеж за себя, который не зависит от величины дохода, дополнительный взнос за себя с доходов свыше 300 000 руб. за год, взносы за работников.Фиксированный платеж за 2017 г. — 27 990 руб. Он включает взнос на ОПС - 23 400 руб. и взнос на ОМС - 4 590 руб. Фиксированный платеж за 2018 г. — 32 385 руб. Он включает в себя взнос на ОПС — 26 545 руб. и взнос на ОМС — 5 840 руб. (пп. 1, 2 п. 1 ст. 430 НК РФ).Срок уплаты фиксированного платежа за 2018 г. — не позднее 09.01.2019. Вы можете уплатить взносы частями в течение года или единовременно. Взносы на ОПС и ОМС перечисляются в ИФНС двумя отдельными платежками. Фиксированный платеж за 2017 г. надо было заплатить не позднее 09.01.2018 (п. 2 ст. 432 НК РФ).

В отчетность по страховым взносам входит Расчет по страховым взносам, персонифицированная отчетность в ПФР: СЗВ-М — каждый месяц и СЗВ-СТАЖ — раз в год (п. п. 2, 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ). 

Сроки сдачи Расчета по страховым взносам за 2017 г. — 30.01.2018, за 1 квартал 2018 г. — 03.05.2018, за полугодие 2018 г. — 30.07.2018, за 9 месяцев 2018 г. — 30.10.2018, за 2018 г. — 30.01.2019.
Сроки сдачи СЗВ-М за декабрь 2017 г. — 15.01.2018, за январь 2018 г. — 15.02.2018, за февраль 2018 г. — 15.03.2018, за март 2018 г. — 16.04.2018 и т.д. СЗВ-СТАЖ сдается за 2017 г. — 01.03.2018, за 2018 г. — 01.03.2019.
В отчетность по НДФЛ входит расчет по форме 6-НДФЛ (сдается ежеквартально — за 2017 г. — 02.04.2018, за 1 квартал 2018 г. — 03.05.2018, за полугодие 2018 г. — 31.07.2018, за 9 месяцев 2018 г. — 31.10.2018, за 2018 г. — 01.04.2019), справки по форме 2-НДФЛ (ежегодно – за 2017 г. — 01.03.2018, за 2018 г. — 01.03.2019).
Сведения о среднесписочной численности нужно сдавать в ИФНС раз в год, срок сдачи сведений за 2017 г. — 22.01.2018, за 2018 – 21.01.2019.
Размер уплачиваемого налога по УСН зависит от объекта налогообложения, который Вы выбрали.
Есть два варианта:  доходы – ставка 6% или доходы, уменьшенные на величину расходов – ставка 15%. Поэтому в зависимости от того, какой объект налогообложения Вы выбрали, будет вестись расчет уплачиваемого налога при УСН.
Если Вы зарегистрировали ИП в декабре и у Вас пока нет наемных работников, то Вам все равно нужно будет подать нулевую отчетность по УСН, независимо от того, велась деятельность или нет.

0
0
0
0
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый день! Какоц у вас объект обложения по УСН? 

0
0
0
0
Похожие вопросы
800 ₽
Бухгалтерский учет
Налоговая запросила декларации по которым сумма оплаты очень большая (НДС 20%) как быть ИП если нет денег на оплату налога
ИП не был продлён патент в 2023г. Налоговая запросила декларации по которым сумма оплаты очень большая (НДС 20%) как быть ИП если нет денег на оплату налога
, вопрос №4149831, Ксения, г. Москва
Налоговое право
И как заключать договор, как ИП или просто ФИО?
Здравствуйте! ИП на УСН доходы минус расходы. Планируется покупка минипогрузчика для личных нужд (стройка). Если оплачивать со своего р/с на р/с ООО, это не будет учитываться в налогообложении, в КУДИР? И как заключать договор, как ИП или просто ФИО?
, вопрос №4148427, Эльмира, г. Краснодар
Защита прав потребителей
Заказал услугу (прокладка трассы для сплит системы) (номер взял из домового чата), договорился с человеком о
Добрый день! Заказал услугу (прокладка трассы для сплит системы) (номер взял из домового чата) , договорился с человеком о визите на квартиру , он попросил сбросить предоплату (8000 рублей на карту жены , так же предоставил фото своего паспорта) , после прибытия на квартиру , он сказал что не сможет исполнить услугу (так как ему это не удобно) и обещал вернуть деньги -но так и не вернул. Я писал ему он не отвечал , решил написать жене (т.к это ее карта) , но она сказала что вернуть не сможет потому что ее карта у мужа , и муж все вернет. По итогу прошел месяц никто деньги не вернул. Куда можно обратиться ?
, вопрос №4148361, Григорий, г. Волгоград
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Сколько тогда процентов налогов ей нужно будет платить?
Добрый день! У моей сестры давно открыт ИП. Но 3 года назад она переехала заграницу (Австралия), в Россию приезжает каждый год на пару месяцев. ИП на упрощенке. Я ей говорю, что тк она не налоговый резидент, то длжно платить бОльший процент. Она не верит. Вопрос: какой процент она должна платить по ИП, если не является налоговым резидентом? Или все же он не меняется, потому что она все же гражданка РФ, и в страну приезжает. (Деятельность - консультации. Ведет на территории РФ) Если все же нужно менять, то как поменять форму по ИП с упрощенки, учитывая, что она уже 3 года как переехала? нужно ли будет что-то доплачивать? Можно ли закрыть ИП и открыть самозанятость? Имеет ли она право быть самозанятой, если не живет в РФ более полугода из года? Сколько тогда процентов налогов ей нужно будет платить? спасибо
, вопрос №4147505, Валерия, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог?
Здравствуйте. Вводные: задавал вопрос по льготам и уплате налогов с продажи имущества с детскими долями. Оказывается, что при покупке жилья, стоимостью ниже продаваемой, мы все равно должны уплатить налог. Ответ с сайта. "Если после приобретения нового, более просторного жилья у вас остается некоторая сумма денег от продажи старой квартиры, то в этом случае вы будете обязаны заплатить налог с этой суммы. Налоговый вычет распространяется только на ту часть средств, которая была потрачена на покупку нового жилья для улучшения условий многодетной семьи. Если, например, вы продали квартиру за 10 млн рублей, а затратили на покупку нового жилья только 8 млн рублей, то с оставшихся 2 млн рублей вы должны будете заплатить подоходный налог 13% (260 тыс. руб). При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ вы сможете применить налоговый вычет как многодетная семья в отношении 8 млн руб, потраченных на новое жилье. Но с суммы 2 млн руб, которая осталась у вас «на руках», придется заплатить НДФЛ в полном объеме. Поэтому чтобы полностью освободиться от уплаты налога, нужно вкладывать всю выручку от продажи старого жилья в покупку нового для улучшения условий вашей многодетной семьи." ---------- Возникает следующая ситуация. Квартира куплена мной и женой в 2016 году. В 2020 раздали детям доли (требование опеки по маткапиталу). 2/3 наши с женой, 1/3 детей. С-но вопросы. 1. Должны ли мы с женой выплачивать налог с продажи наших долей, при условии, что владеем квартирой с 2016 года? 2. Если дети владеют 1/3 долей, то как будет рассчитываться налог на их долю, при условии, что квартира продается за 6,6 млн, а покупается жилье за 4,5 млн? 3. Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог? Интересуют исключительно законные способы, избегать налогов не планируем. Благодарю за любую информацию.
, вопрос №4146938, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 08.02.2018