Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Правильность заполнения Налоговой декларации?
Добрый день.
Я ИП, УСН, Доходы, 6%, без работников, т.е. "Сам за себя", Вопросов 3;
1) Надо ли учитывать к УМЕНЬШЕНИЮ налог 1%, превышающий 300000 за 2015г, уплаченный в 1 кв. 2016 ,
2) При составлении декларации получилось стр. 020 = стр. 130 раздел 2.1 – стр. 140 раздел 2.1 - отрицательное значение, и программа Налогоплательщик ругается.,
3) как рассчитывать во 2 кв. 2016, если понадобиться уменьшить сумму к ВЫЧЕТУ в 1 кв.
Заранее Спасибо
Добрый день!
1) Надо ли учитывать к УМЕНЬШЕНИЮ налог 1%, превышающий 300000 за 2015г, уплаченный в 1 кв. 2016
Роман
Нет. Взносы, уплаченный в 2016 году не может уменьшать налог за 2015 г.
2) При составлении декларации получилось стр. 020 = стр. 130 раздел 2.1 – стр. 140 раздел 2.1 — отрицательное значение, и программа Налогоплательщик ругается.,
Роман
В строке 140 ставьте сумму взноса, равную сумме авансового налога. В строках 141, 142 — то же самое. В строке 143 — полную сумму взноса, уплаченного в 2015 г.
3) как рассчитывать во 2 кв. 2016, если понадобиться уменьшить сумму к ВЫЧЕТУ в 1 кв.
Роман
И налог и взносы в декларации указываются накопительно с начала года.
Наталья спасибо за оперативность.
Хочу уточнить по 1) вопросу т.к. понял что не полностью объяснил ситуацию.
Итак: на 1.01.2016 было уплачено ОПС и ОМС в НФС и Патент в полном объёме, 1% за 2015 год был уплачен в 1 Кв. 2016, может он учтён с Уменьшению при расчёте за 1 кв. 2016г?
ПС: 2015г - был ПСН, с 2016г - УСН.
по 2 и 3 вопросу понял.
Спасибо.
Если 1% взносов рассчитывался по ПСН и был уплачен в 2016 году в период применения УСН, то авансовый платеж по УСН вы уменьшить не вправе.