Большинство людей, получающих доход в России, должны с него платить налог, который называется подоходным. Юридически грамотное его наименование — налог с доходов физических лиц (НДФЛ).
Его стандартная ставка — 13%. Существуют дополнительные повышенные и пониженные ставки для отдельных категорий лиц. Кроме того, государство освобождает от его взыскания с денежной помощи, которая предоставляется отдельным категориям граждан. По статье 217 НК РФ к ним добавлены:
гранты крестьянским хозяйствам и начинающим фермерам;
поддержка семей, имеющих детей;
доход от бесплатно полученного жилья или земли.
Подоходный налог в России, точнее, деньги, выплачиваемые по данному обязательству, можно получить обратно, например, при оплате обучения. Если вы потратили деньги на обучение себя, своих детей или братьев и сестер, после предоставления необходимых документов эти деньги будут вам возвращены. Это касается только тех лиц, которые уплачивают реальный подоходный налог.
Вы хотите знать, какие документы нужны для отчета по данному платежу или его возврата? Спросите у юристов Правовед.ru!
Нужно ли платить подоходный налог при продаже квартиры, которая была куплена в марте 2018 года.
Когда построил также дом и оформил на себя в 2020 году (но не покупал его, а построил).
Хотела бы понять ситуацию с уплатой налогов в случае проживания вне страны в течение 183 дней. Получаю доход от датской компании по контракту (но не являюсь сотрудником, соответственно, в Дании налоги не плачу). Получаю ВНЖ цифрового кочевника в Хорватии, для такого ВНЖ подоходный налог 0%.
Хотела бы понять, где мне нужно платить налоги на доход, если нужно.
ИП в России не зарегистрировано, есть статус самозанятого.
Добрый день. Вопрос по налогам с продажи недвижимости.
В январе 2021 г. продала однокомную аквартиру в Подмосковье за 1 450 000 р.
Мне не хотелось бы платить подоходный налог с этой продажи.
Вопрос 1.
Есть ли практика в Москве и Подмосковью автоматического предоставления информации из РосРеестра по сделкам с недвижимостью в ФНС? Если такого нет - то и не вижу смысла декларировать продажу. Подождем 3 года, а там и срок исковой давности пройдет.
Вопрос 2.
Какая ответственность предусмотрена (если выявиться) за такое уклонение от уплаты налога?
Сама я живу и зарегистрирована в Москве.
Добрый день!
Резидент РФ назначен директором ТОО в Казахстане, где получает зарплату на счет в казахском банке в тенге. С него удерживают подоходный налог 10% в бюджет Казахстана.
Надо облагать эту сумму физическому лицу самостоятельно в России НДФЛ и уплачивать в бюджет РФ? И с какой суммы надо начислять налог 1)до вычета подоходного налога в Казахстане 2)или после вычета подоходного налога?
Надо ли вычитать подоходный налог из начисленного НДФЛ?
Здравствуйте, в связи с новыми указами все участники ВЭД должны менять 80% валютной выручки на рубли. Я оказываю зарубежным компаниям услуги (фриланс на IT компанию), а также получаю роялти. Сейчас у меня ИП в РФ, но так как я планирую жить за рубежом, для меня менять выручку в рубли не целесообразно. В связи с этим вопрос:
- Когда я перестану быть налоговым резидентом РФ, могу ли я перестать быть участником ВЭД (ликвидировать ИП) и получать выручку в валюте от разработки софта как физическое лицо в российский банк и платить подоходный налог только в стране проживания, при этом в РФ не платить налог от прибыли? Также хочу уточнить что мой валютный контракт стоит на учете. Спасибо!
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я из числа детей-сирот. Получил жильё, уже прошёл срок договора спец найма, заключили договор соц найма.
После приватизации жилья, планирую продавать имущество. Нужно платить подоходный налог, если жильё в собственности меньше года. С какого момента начинается время владения? С того момента, как выдали жильё по договору спец найма или с момент оформления в Росреестре, после приватизации?
Здравствуйте, у меня вопрос по налогообложению продаваемой Недвижимости. Итак у меня во владений 1 квартира (#1) и 1 доля в другой квартире (#2)(в которой я прописан). В случае, если я дарю ближайшему родственнику (бабушке) долю в квартире #2 и сохраняю прописку в ней, после чего продаю квартиру #1, будет ли мне необходимо платить подоходный налог 13% за её продажу ? или на меня будет распространятся закон о безналоговой продаже единственного жилья, несмотря на оставшуюся прописку в квартире #2?
Здравствуйте.
У меня 1/2 доли в двухкомнатной квартире, вторая половина у брата. Я получила долю по завещанию от мамы. Свою квартиру мама приватизировала. Прописана я и живу в другом городе. Со дня смерти мамы прошло 7 месяцев. Мы с братом договорились, что он выкупит у меня долю за 1 млн. руб.
Подскажите, пожалуйста, какие документы нужно подготовить к продаже.
Обязательно ли выделять долю в натуре? Если да, то как это сделать? Куда обратиться?
Буду ли я платить подоходный налог?
Могу ли я получить вычет в 1 млн. руб, если придется платить? (Я прочитала, что вычет в 1 млн. руб. можно получить, если доля выделена, а для идеальной 500 тыс.)
Нужно ли подавать декларацию о доходах?
Налоговое резиденство физлица. Конкретный пример - человек в 2022 году работал в РФ по ТК с января по май, платил подоходный налог как резидент 13%. Затем, в конце мая человек самолетом улетает за границу и не возвращается до конца года. Т.е. в 2022 он проводит в РФ менее 183 дней, начиная с мая непрерывно, и он должен перестать быть налоговым резидентом. Главный вопрос - надо ли пересчитывать подоходный налог, уплаченный с января по май с 13% до 30% и доплачивать эту сумму отдельно? Весь календарный 2022 год будет считаться не резидентским? Или только период начиная с даты вылета?
Здравствуйте! Торгую разными валютами/криптовалютами через биржу, через мой онлайн банк проходит много физ лицо = физ лицо платежей по номеру карты(платеж должен доходить моментально) внутри одного банка(тинькофф). Банк полностью блокирует личный кабинет и "рекомендует" вывести средства и закрыть счета. Как можно узаконить такие платежи, чтобы для банка они были прозрачными? Есть возможность открыть ИП и платить подоходный налог с разницы "доходы - расходы", но поможет ли это?
Налоговый резидент России зарегистрировал компанию (ТОО) в Казахстане. Контролируемые иностранные компании в таможенном союзе освобождаются от налогообложения по прибыли. Они должны подавать финансовую отчётность и платить налог с дивидендов. Если не платить дивиденды и налога платить не надо. Можно ли оплачивать товары в интернет магазинах с помощью корпоративной карты привязанной к счёту компании, допустим на половину суммы поступлений? Возникнут ли у налоговой вопросы в таком случае и может ли она потребовать оплатить подоходный налог с этих платежей?
Добрый день. У меня итоговая зарплата а месяц складывается из оклада 22 000 (выплачивается два раза в месяц минус подоходный налог) +премиальная часть (в конверте). Но при этом из премиальный части то удерживают налог (2800).Я не могу понять, налог получается два раза вычитают или я не права? Спасибо
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос.
Если я приехал из России в Армению, предварительно уволившись из российском компании. В Армении я трудоустроился на работу в Армянскую компанию.
В Армении у меня будет подоходный налог в размере 21%.
Вопрос: первые 183 я буду оставаться налоговым резидентом России, должен ли я буду платить в России налог со своей зарплаты в Армении?
Нужно ли мне кого-то уведомлять в России о том, что я начал работать в Армении и получать зарплату?
После 184 дня, я перестану быть налоговым резидентом в РФ, мне ничего платить не нужно будет, верно?