8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
486 ₽
Вопрос решен

Нужно налоговому резиденту РФ (ИП) ли платить подоходный налог в Армении при переводе средств на собственный счет физлица

Нужно налоговому резиденту РФ (ИП) ли платить подоходный налог в Армении при переводе средств на собственный счет физлица

Уточнение от клиента
Я работаю как ИП по экспортному контракту и хочу перевести полученные средства SWIFT переводом на свой счет в Армении. Впоследствии часть или полная сумма средств будет переведена обратно на мой счет физлица в РФ.Нужно ли при этом:1. Платить подоходный налог в Армении?2. Каким-либо образом уведомлять налоговую Армении?3. Уведомлять ФНС РФ о переводе на мой счет в Армении?
, Клиент, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Перевод собственных средств из банка в РФ в банк иного государства не приводит к возникновению налогооблагаемого дохода. Если это Ваши средства и они были получены в РФ не являясь налогооблагаемым доходом в РА, при переводе средств с одного счета на другой налоги платить не нужно.

О переводах средств уведомлять ФНС не нужно, та вот об открытии счета в РА, если Вы.вадютный резидент РФ должны уведомить ФНС РФ в течении 30 дней с момента открытия — статья 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/15452676240afa2b4ce846308d8f9434eaac4019/

При этом данное требование, как и требование о подаче отчетов по движению средств по банковскому счету за пределами РФ а так же ограничения по операциям не применяются к валютным резидентам проживающим за пределами РФ более 183 дней в году.

Отдельно отмечу, что действие запретительных валютных Указов Президента ЦБ распространяет на всех валютных резидентов(а ими являются все граждане РФ) вне зависимости от срока наахождения за пределами РФ.  Но это отдельная тема и может быть детально разобрана в рамках услуги в чате. 

Все остальные  моменты,  в том числе связанные с вариантами построения схем работы, уходов от рисков по 115-ФЗ и минимизации рисков по валютному законодательству  могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Клиент
Клиент
Клиент, г. Москва
Добрый день. Спасибо за ответ. А нужно ли уведомлять ФНС РФ о переводе на мой счет в Армении? Или это произойдёт автоматически по системе обмена финансовой информацией?

По проведению перевода уведомлять ФНС не нужно 

Новые  изменения.  В соответствии с протоколом разрешительной комиссии ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА N 56/1 решено 

 разрешить резидентам-физическим лицам проведение операций по зачислению на счета (вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных на территории иностранных государств, которые не совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, денежных средств в иностранной валюте в результате переводов с их счетов, открытых в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

2. Установить, что вышеуказанное разрешение действует при условии раскрытия информации о таких счетах налоговым органам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419406/

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Имею квартиру, не прописан в ней, не проживаю, оплачиваю ЖКУ, обязан ли платить совету дома
Имею квартиру, не прописан в ней, не проживаю, оплачиваю ЖКУ, обязан ли платить совету дома
, вопрос №4147629, Иван, г. Москва
Налоговое право
При перечислении мне денежных средств из-за границы за выполненную работу по переводу текста, кто уплачивает подоходный налог, я или компания-заказчик?
При перечислении мне денежных средств из-за границы за выполненную работу по переводу текста, кто уплачивает подоходный налог, я или компания-заказчик? С меня требуют авансовый НДФЛ. Мне кажется, что это мошенники.
, вопрос №4147651, Наталья, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Сколько тогда процентов налогов ей нужно будет платить?
Добрый день! У моей сестры давно открыт ИП. Но 3 года назад она переехала заграницу (Австралия), в Россию приезжает каждый год на пару месяцев. ИП на упрощенке. Я ей говорю, что тк она не налоговый резидент, то длжно платить бОльший процент. Она не верит. Вопрос: какой процент она должна платить по ИП, если не является налоговым резидентом? Или все же он не меняется, потому что она все же гражданка РФ, и в страну приезжает. (Деятельность - консультации. Ведет на территории РФ) Если все же нужно менять, то как поменять форму по ИП с упрощенки, учитывая, что она уже 3 года как переехала? нужно ли будет что-то доплачивать? Можно ли закрыть ИП и открыть самозанятость? Имеет ли она право быть самозанятой, если не живет в РФ более полугода из года? Сколько тогда процентов налогов ей нужно будет платить? спасибо
, вопрос №4147505, Валерия, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог?
Здравствуйте. Вводные: задавал вопрос по льготам и уплате налогов с продажи имущества с детскими долями. Оказывается, что при покупке жилья, стоимостью ниже продаваемой, мы все равно должны уплатить налог. Ответ с сайта. "Если после приобретения нового, более просторного жилья у вас остается некоторая сумма денег от продажи старой квартиры, то в этом случае вы будете обязаны заплатить налог с этой суммы. Налоговый вычет распространяется только на ту часть средств, которая была потрачена на покупку нового жилья для улучшения условий многодетной семьи. Если, например, вы продали квартиру за 10 млн рублей, а затратили на покупку нового жилья только 8 млн рублей, то с оставшихся 2 млн рублей вы должны будете заплатить подоходный налог 13% (260 тыс. руб). При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ вы сможете применить налоговый вычет как многодетная семья в отношении 8 млн руб, потраченных на новое жилье. Но с суммы 2 млн руб, которая осталась у вас «на руках», придется заплатить НДФЛ в полном объеме. Поэтому чтобы полностью освободиться от уплаты налога, нужно вкладывать всю выручку от продажи старого жилья в покупку нового для улучшения условий вашей многодетной семьи." ---------- Возникает следующая ситуация. Квартира куплена мной и женой в 2016 году. В 2020 раздали детям доли (требование опеки по маткапиталу). 2/3 наши с женой, 1/3 детей. С-но вопросы. 1. Должны ли мы с женой выплачивать налог с продажи наших долей, при условии, что владеем квартирой с 2016 года? 2. Если дети владеют 1/3 долей, то как будет рассчитываться налог на их долю, при условии, что квартира продается за 6,6 млн, а покупается жилье за 4,5 млн? 3. Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог? Интересуют исключительно законные способы, избегать налогов не планируем. Благодарю за любую информацию.
, вопрос №4146938, Александр, г. Москва
Недвижимость
Правда ли это и какие условия должны выполняться?
Здравствуйте. Собираемся продавать квартиру с целью улучшения жилищных условий для детей. с 48,4 кв перебираемся на 90 кв м. Сделка будет проходить с участием опеки. Друг сказал, что нам как многодетным не надо платить подоходный налог, только отправить 3ндфл с указанием льготы. Правда ли это и какие условия должны выполняться? (нашел, что у членов семьи не должно быть в собственности более 50% жилья)
, вопрос №4146694, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 17.06.2022