8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

Лица сейчас и как налоговая может посчитать налоги?

Добрый день, ситуация не очень. 19 января 2022 года открыл ИП, никакой деятельности не вёл, а 4 апреля 2022 закрыл и, как на зло, забыл подать декларацию и уплатить страховые взносы в установленные сроки т. е. до 25 апреля этого года. Сейчас у меня нет доступа ни к онлайн бухгалтерии, ни к приложению тинькофф бизнес. Соответственно подать декларацию и уплатить взносы я не могу. Вопрос заключается в следующем: возможно ли заплатить налоги за закрытое ип от физ. лица сейчас и как налоговая может посчитать налоги? В наличии имеется лишь выписка по расчетному счету закрытого ИП и все.

Уточнение от клиента
Вот епосредственно выписка по Р/С
Уточнение от клиента
И еще, может ли фнс запросить данные о закрытом ип непосредственно у банка?
, Александр, г. Москва
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.5
Эксперт
19 января 2022 года открыл ИП, никакой деятельности не вёл, а 4 апреля 2022 закрыл и, как на зло, забыл подать декларацию и уплатить страховые взносы в установленные сроки т. е. до 25 апреля этого года.

 Здравствуйте.

Если Вы закрыли полностью ИП, то можете воспользоваться мнением высказанным ФНС РФ в письме от 08.04.2016 № СД-3-3/1530, согласно которому декларация после снятия предпринимателя с учета сдается в общие для всех сроки, то есть после окончания отчетного года. Поскольку п. 2 ст. 346.23 НК РФ о сдаче декларации в те же сроки, что и при добровольном уходе с УСН применяется, если налогоплательщик направил уведомление об уходе с УСН, а при закрытии ИП оно не подается.

Однако следует учитывать, что Минфин придерживается как раз второй позиции (Письмо от 05.03.2019 № 03-11-11/14121) и может возникнуть проблема. 

Ну и если Вы на ОСНО тогда в любом случае сдавать декларацию необходимо.

Полагаю при этом что уплатить взносы Вы вполне можете. Для этого надо просто взять 1/4 от общей суммы фиксированных взносов и произвести оплату. Далее подготовить декларацию, т.к. у Вас есть данные о поступления на р/с, а значит Вы можете посчитать доходную часть. Остальное зависит от той системы налогообложения, на которой Вы находились. Если потребуется — можете обратитьсяко мне в чат за помощью в составлении декларации.

Ввиду того, что Вы опоздали с подачей декларации, придется уплатить не слишком существенный штраф. За непредставление декларации в срок придётся заплатить от 5 % от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки, но не более 30 % и не менее 1000 рублей. Ч. 1 ст. 119 НК РФ.

1
0
1
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день.

Никаких проблем с оплатой на самом деле не существует. Оплатить задолженность возможно через обычный Сбер, заполнив квитанцию для оплаты и оплатив в любом отделении банка.

Размер страховых взносов для оплаты можете подсчитать используя калькулятор  на сайте ФНС  https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/

https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/?y=2022&df=19.01.2022&dt=04.04.2022&v=&c=false

Подать декларацию можете так же распечатав ее и заполнив. Скажем бланк декларации УСН утвержден Приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958 ее форму для заполнения можете взять здесь http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374440/f4f1c7b675ee63a808bb8cf898d9b65e58ab5c09/

По ответственности за просрочку в сдаче декларации коллега ответил, добавить к этому нечего. 

И еще, может ли фнс запросить данные о закрытом ип непосредственно у банка?

Из банка ФНС получает сведения о движении средств по счету и поступлениям на него.

Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Евгений Каргапольцев
Евгений Каргапольцев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.3
Эксперт

Здравствуйте.

Вы не указали режим налогооблажения, в зависимости от этого устанавливаются сроки декларирования. Предположу, что Вы были на УСН.

Если в датах в фабуле нет опечатки, и речь идет об открытии и закрытии ИП именно в 2022 (а не 2021 г), и при этом Вы были на УСН (подавали Уведомление  о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1), то с подачей декларации и уплатой налога Вы не опоздали в силу п.2 ст.346.23 НК РФ, согласно которому декларация подается в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности. Учитывая, что

4 апреля 2022 закрыл

 декларация должна быть подана до 25.05.2022. 

Налог при этом должен быть уплачен в сроки:

авансовый платеж по доходам за 1 квартал — в срок до 25.04, остатки — до 25.05, т.е. в тот же срок, что подается декларация -см. ст.346.21 НК РФ, но доходы у Вас не поступали, судя по выписке, поэтому никаких налогов у Вас не должно быть. Оплачиваете только страховые взносы пропорционально периоду, в котором были зарегистрированы -см. п.3 ст.430 НК РФ.

Вопрос заключается в следующем: возможно ли заплатить налоги за закрытое ип от физ. лица сейчас и как налоговая может посчитать налоги? В наличии имеется лишь выписка по расчетному счету закрытого ИП и все.

 Конечно, возможно. Декларации заполняете в обычном порядке, оплачиваете страховые взносы, сроки их оплаты пропущены все равно. Страховые взносы должны были быть оплачены в срок до 19.04.2022 г — п.5 ст.432 НК РФ. ( в течение 15 дней со дня прекращения ИП). Оплачиваете взносы сейчас, впоследствии Вам вышлют требование о пени, по получению его оплатите их.

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Сколько тогда процентов налогов ей нужно будет платить?
Добрый день! У моей сестры давно открыт ИП. Но 3 года назад она переехала заграницу (Австралия), в Россию приезжает каждый год на пару месяцев. ИП на упрощенке. Я ей говорю, что тк она не налоговый резидент, то длжно платить бОльший процент. Она не верит. Вопрос: какой процент она должна платить по ИП, если не является налоговым резидентом? Или все же он не меняется, потому что она все же гражданка РФ, и в страну приезжает. (Деятельность - консультации. Ведет на территории РФ) Если все же нужно менять, то как поменять форму по ИП с упрощенки, учитывая, что она уже 3 года как переехала? нужно ли будет что-то доплачивать? Можно ли закрыть ИП и открыть самозанятость? Имеет ли она право быть самозанятой, если не живет в РФ более полугода из года? Сколько тогда процентов налогов ей нужно будет платить? спасибо
, вопрос №4147505, Валерия, г. Москва
Нотариат
Посчитает, что она входит в состав наследства и принадлежит дарителю (умершему)?
Доброго времени суток! В 2007 года у нотариуса был заключён договор дарения квартиры. Одаряемый на своё имя не провел регистрацию в БТИ. Сейчас даритель умер. Одаряемому отказывают в ЕГРН провести регистрацию на его имя. Как быть? Вступать в наследство после смерти дарителя и оформлять эту квартиру по наследству,? И сможет ли нотариус выдать свидетельство о праве на наследство на эту квартиру? Посчитает, что она входит в состав наследства и принадлежит дарителю (умершему)? Или идти в суд?
, вопрос №4147127, Надежда, г. Донецк
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог?
Здравствуйте. Вводные: задавал вопрос по льготам и уплате налогов с продажи имущества с детскими долями. Оказывается, что при покупке жилья, стоимостью ниже продаваемой, мы все равно должны уплатить налог. Ответ с сайта. "Если после приобретения нового, более просторного жилья у вас остается некоторая сумма денег от продажи старой квартиры, то в этом случае вы будете обязаны заплатить налог с этой суммы. Налоговый вычет распространяется только на ту часть средств, которая была потрачена на покупку нового жилья для улучшения условий многодетной семьи. Если, например, вы продали квартиру за 10 млн рублей, а затратили на покупку нового жилья только 8 млн рублей, то с оставшихся 2 млн рублей вы должны будете заплатить подоходный налог 13% (260 тыс. руб). При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ вы сможете применить налоговый вычет как многодетная семья в отношении 8 млн руб, потраченных на новое жилье. Но с суммы 2 млн руб, которая осталась у вас «на руках», придется заплатить НДФЛ в полном объеме. Поэтому чтобы полностью освободиться от уплаты налога, нужно вкладывать всю выручку от продажи старого жилья в покупку нового для улучшения условий вашей многодетной семьи." ---------- Возникает следующая ситуация. Квартира куплена мной и женой в 2016 году. В 2020 раздали детям доли (требование опеки по маткапиталу). 2/3 наши с женой, 1/3 детей. С-но вопросы. 1. Должны ли мы с женой выплачивать налог с продажи наших долей, при условии, что владеем квартирой с 2016 года? 2. Если дети владеют 1/3 долей, то как будет рассчитываться налог на их долю, при условии, что квартира продается за 6,6 млн, а покупается жилье за 4,5 млн? 3. Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог? Интересуют исключительно законные способы, избегать налогов не планируем. Благодарю за любую информацию.
, вопрос №4146938, Александр, г. Москва
Налоговое право
Подскажите может ли это быть ошибкой от налоговой, и что делать в такой ситуации?
В приложении Налоги ФЛ пришло сообщение от налоговой инспекции и приложены 2 документа "Требование о представлении документов (информации)". В течении 10 рабочих дней от меня требуют предоставить документы о сотрудничестве с неким ИП который я вижу и слышу впервые, в списке документов разные договора счета-фактуры акты о приемке и разгрузке товаров. суммы договоров свыше 4 милионов рублей. Подскажите может ли это быть ошибкой от налоговой, и что делать в такой ситуации? Можно ли просто проигнорировать это сообщение или нужно составить ответ что документов и информации такой у меня нет и что мне грозит?
, вопрос №4146415, Сергей, г. Москва
Налоговое право
Исходя из анализа видов деятельности Налогоплательщика, а также сведений о земельных участках
Здравствуйте. Я являюсь ИП с видом деятельности 68.31.11 и 68.31.12(Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого и нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе). В 2023 я продал пять земельных участков ( четыре в д. Чупрово и один в д. Добшо), которые приобретались физическим лицом для личных целей и в предпринимательской деятельности не участвовали. Доходы от реализации указанного имущества не связаны с предпринимательской деятельностью, поэтому они не были отражены в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2023год. Четыре участка в д. Чупрово для ведения личного подсобного хозяйства, находились в собственности физического лица 9 лет, приобретались и отчуждались физическим лицом. Земельный участок в д. Добшо для индивидуального жилищного строительства, приобретался и отчуждался физическим лицом, в собственности находился менее 5-ти лет. Доходы от реализации земельного участка в д Добшо отражены в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) от 13.03.2024г., с учетом налогового вычета -налогов к уплате не подлежало. Выдержка из акта налоговой проверки . Исходя из анализа видов деятельности Налогоплательщика, а также сведений о земельных участках, зарегистрированных в собственности Налогоплательщика, налоговым органом сделан вывод о том, что реализованное имущество имеет предпринимательское назначение, в том числе по причине межевания земельных участков и последующего систематического получения дохода от продажи (перепродажи) данных объектов недвижимости: в 2016 году Налогоплательщиком произведено отчуждение 8 земельных участков, в 2017 году - 1 земельный участок, в 2019 году - 2 земельных участка, в 2020 году - 1 земельный участок, в 2021 году - 1 земельный участок, в 2023 году - 5 земельных участков. Данные обстоятельства свидетельствуют о целенаправленном ведении финансово-хозяйственной деятельности, направленной на реализацию объектов недвижимости, то есть операций, относящихся к предпринимательской деятельности. Кроме того, налогоплательщиком 21.05.2014 приобретен земельный участок по адресу: д Чупрово, на землях населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства площадью 7749 кв.м., по которому 08.09.2014 произведено межевание с выделением 5-ти земельных участков и последующей продажей: Один участок продан в 2019г. и четыре в 2023г. Данный факт свидетельствует о приобретении земельных участков не для личного использования, а для последующей перепродажи.Таким образом, Налогоплательщик занизил налоговую базу для исчисления налога (авансовых платежей налогу) за 2023 год в сумме 2 150 000.00 рублей. В результате вышеизложенного сумма налога (авансового платежа по налогу), взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по первичной налоговой декларации за 2023 год, подлежащая уплате в бюджет, занижена на 129 000.00 рублей. По результатам проверки Налоговая доначислила ИП налог по УСН. Налоговая предлагает мне подать уточненную декларацию как ИП и доплатить налог. Участок в д. Чупрово я приобрел и размежевал на 5 участков в целях поиска инвестора для создания «ООО» и строительства жилых домов для их последующей реализации. Но ударил кризис, инвестора найти не удалось, а в 2018 году в 4 км от деревни построили свинокомплекс с подветренной стороны. Появился периодический неприятный запах. Поэтому продал. В процессе владения платил налоги ка физлицо, ухаживал за участками- сделал подъезд, к участку мостик через канаву, косил траву, сажал яблони и картошку. Документальных подтверждений нет. Участок в д. Добшо для ИЖС это в 12км от моего дома где живу приобретал не с целью строительства . Выращивал траву для кроликов – ими с 11 лет занимается у меня дочка, а также для размещения выездной пасеки. В 2021 году я перестал заниматься пчелами, а в 2023году дочка перестала заниматься кроликами- окончила 9 классов и поступила в колледж в Питер. Пришлось вывести кроликов и надобность в участке отпала. Поэтому продал. Прокомментируйте пожалуйста смогу ли я доказать, что я не использовал участки в предпринимательской деятельности и доходы от реализации указанного имущества не связаны с предпринимательской деятельностью. С уважением, Дмитрий Пустовалов.
, вопрос №4145403, Дмитрий, г. Москва
Дата обновления страницы 05.05.2022