8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
489 ₽
Вопрос решен

Налог для нерезидента

Здравствуйте!

Я уехал работать на иностранную компанию в конце января 2020 года и с тех пор не возвращался в Россию. Зарплату получаю на счет иностранного банка и с Россией в этом плане никак не связан.

Однако в январе 2020 года мой предыдущий российский работадатель выплатил мне последнюю зарплату перед увольнением, то есть у меня был доход в 2020 году в РФ, обложенный 13% налогом.

Вопрос: нужно ли мне подавать налоговую декларацию за 2020 и платить с последней российской зарплаты за январь 2020 дополнительные налоги, ведь получается что я перестал быть налоговым резидентом в 2020 году?

Показать полностью
, Дмитрий, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт
налоговую декларацию за 2020 и платить с последней российской зарплаты за январь 2020 дополнительные налоги,

Дмитрий

Дмитрий, добрый день! Да, в описанной ситуации полученный  в 2020 году доход от источника в РФ подлежит обложению по 30% а не 13% ставка ндфл поскольку по итогам налогового периода ( календарный 2020) у Вас не было статуса налогового резидента РФ. При этом согласно п. 5 ст. 226 НК РФ

При невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

соответственно данный налог уплачивается на основании налогового уведомления не позднее 1.12.2021 ( п. 6 ст. 228 НК РФ)

1
0
1
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Москва

Я правильно понимаю, что в моем случае налоговым агентом являлся мой российский работодатель?
Просто он как раз и организовал мой переезд в новый филиал за границу и он в курсе моего текущего статуса нерезидента.

являлся мой российский работодатель?
Просто он как раз и организовал мой переезд в новый филиал за границу и он в курсе моего текущего статуса нерезидента.

Дмитрий

Да, т.к. он являлся для Вас источником дохода с которого не был до конца удержен налог (по независящим причинам) соответственно если в 2020 году возможности удержать налог при выплатах ( с учетом изменившегося статуса резидента) не было до 1 марта он должен уведомить Вас и налоговую

0
0
0
0
Анна Иванова
Анна Иванова
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Дмитрий!

В общем случае в соответствии с п. 2 ст. 207 НК РФ налоговые резиденты РФ — это физические лица, которые фактически находятся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев ( с некоторыми исключениями, которые сюда не относится).

В виду того, что на начало налогового периода Вы признавались налоговым резидентом РФ, то Ваши доходы облагались по ставке 13 % Вашим работодателем. С учетом того, что Ваш работодатель является налоговым агентом, то он и ответственен за правильность определения налогового статуса и расчёта налога. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 22 ноября 2012 г. N 03-04-06/6-331

Если на дату получения дохода, включая дату увольнения, сотрудник организации являлся налоговым резидентом Российской Федерации, то при его увольнении до окончания налогового периода каких-либо перерасчетов сумм налога, удержанных по ставке 13 процентов, налоговым агентом не производится.

Таким образом, на дату увольнения Вы являетесь резидентом и декларацию подавать не нужно, т.к. налогом в этом случае занимается налоговый агент — работодатель.

1
0
1
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Москва

Спасибо за ответ!

Похожие вопросы
Таможенное право
Возможно ли, осуществить оплату нерезиденту(Китай) ценными бумагами?
Возможно ли, осуществить оплату нерезиденту(Китай) ценными бумагами?
, вопрос №4156928, Михаил, г. Нефтекамск
1400 ₽
Налоговое право
Прошу мнения у Правоведов по этой ситуации - есть ли тут налог на доход или нету?
Здравствуйте! Ситуация: имеется небольшое отдельно стоящее здание с нежилыми помещениями, 1 этаж + подвал. В нём несколько собственников. В апреле 2017 встаю в ряды собственников: у одного из собственников (муниципалитет) совершаю покупку подвала (нежилое помещение), в довесок к этому идёт доля мест общего пользования (нежилые помещения) и доля земли под зданием, пропорционально приобретённой площади от всего здания, имеющая ограниченное назначение по использованию. В январе 2023 всё продаю дороже, чем купил. Всё как физлицо. В 2019 происходили пара перераспределений площадей между собственниками, во время которых первоначальные кадастровые номера были закрыты, и вместо них образовалось несколько других. Физически здание то же, площади те же, лишь в реестре изменились цифры и "дата регистрации права". В аренду не сдавалось. В налоговой на бесплатной консультации говорят, что в виду этих перераспределений с образованием новых кадастровых, с 2019 начинается отсчёт времени заново, и надо было подождать с продажей до 2024, чтобы была налоговая льгота при продаже. Прошу мнения у Правоведов по этой ситуации - есть ли тут налог на доход или нету? Потому что есть опасение, что на консультации могли что-то упустить из-за слабой заинтересованности. Мой внутренний логик отказывается верить в то, что закорючки на бумаге настолько сильны, что умеют нивелировать срок фактического владения той недвижимостью, физический объект которого оставался одним и тем же, а лишь условно имена комнат (помещений) в нём поменялись. Верю в то, что покупка помещений в 2017 году и продажа их в 2023 - это более 5 лет владения, и налогообложения тут нету, хоть кадастровые внутри этого периода и пересоздавались. Ведь все кадастровые созданы внутри того же самого физического объекта, здание то же самое, стены, полы и крыша те же самые, никаких капитальных пристроек или сносов не делалось. Очень не хочется верить в то, что, следующие две ситуации могут различаться: Вася и Петя купили по одинаковому нежилому помещению за 1 млн. Вася через 4 года разделил своё помещение перегородкой на две комнаты и каждой комнате зарегистрировал по новому индивидуальному кадастровому номеру, а Петя ничего не делал со своим помещением. Спустя 6 лет с момента покупки они продали свои имущества каждый в сумме за 2 млн. С Пети ничего не попросили (т.к. прошло более 5 лет с момента регистрации права собственности), а с Васи попросили заплатить налог с прибыли в 1млн = 130 000 (т.к. прошло 2 года с момента регистрации права собственности каждой из комнатушек, и за вычетом затрат на покупку в 1млн возник доход 1млн). Абсурд же, нет?
, вопрос №4156899, Константин, г. Новосибирск
Налоговое право
Потребуют ли с меня уплату налог отдельно или могут списать средства с криптокошелька?
Администратор: Уважаемый клиент. На вашем кошельке, в разделе "Заявленная криптовалюта", полученная сумма составляет 0.27798 BTC. Мы начинаем процесс декларирования средств и отправляем соответствующие данные в IRS. Ожидайте уведомлений. Если вы не понимаете, что это за средства или они не принадлежат вам, пожалуйста, сообщите нам и отправьте форму W-2 в течение трех календарных дней. В этом случае мы не будем отправлять средства для декларирования в IRS. (Мы также просим вас пройти верификацию в разделе "Декларируемая криптовалюта”). Нужно ли будет платить какой-то налог, если я не резидент США? И В разделе декларируемая криптовалюта, обязательно указывать достоверную информацию: ИНН, это понятно, без вопросов; получаю ли я социальные выплаты?; Есть ли у меня кредиты?; Запущена ли у меня процедура банкротства?. Или они все это могут узнать по ИНН? Потребуют ли с меня уплату налог отдельно или могут списать средства с криптокошелька?
, вопрос №4155837, Олег, г. Москва
Налоговое право
Сколько налога придётся платить мне
У меня в собственности дом с 2023 года, также 1 комнатная квартира на имя двух несовершеннолетних детей. Я собираюсь подарить дом своей маме, и продать квартиру детей купленную в ноябре 2021 года за 4700тыс. Затем мама обратно подарит мне дом и дом также собираюсь продать за 4000 тыс. Чтобы купить 2 комнатную квартиру за 6200 тыс детям и земельный участок на остаток. Будут ли какие то препятствия. Сколько налога придётся платить мне. Посоветуйте пожалуйста так чтобы сумма налога получилась на меньшей.
, вопрос №4155761, Ольга, г. Москва
Дата обновления страницы 21.04.2021