8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
500 ₽
Вопрос решен

Пару вопросов по налогам и ведению деятельности ООО

Пару вопросов по налогам и ведению деятельности ООО

1. У меня есть ИП, УСН, не платил в этом году страховые взносы (так сложили обстоятельства, ковид и всё такое, отрасль не пострадавшая :-) ) сейчас готов заплатить, всегда это делал онлайн, могу заплатить за 9 месяцев, а могу заплатить, за 3, 6 и 9 месяцев по отдельности, как это лучше и правильнее сделать?

2. Открыл недавно ООО, УСН, являюсь единственным учредителем и генеральным директором, деятельность еще не началась, могу ли я назначить себе зарплату 1/4 ставки или еще меньше? И как самого себя вообще оформить, пример договора?

3. И какие в первое время отчеты нужно подавать ООО, нужно ли подать отчет о численности работников, как платить самому себе зарплату, и прочие моменты которые должна делать ООО, пока буду единственным работником, и деятельности не будет (ориентировочно пару месяцев). Потом отдадим бухгалтерию на аутсорс

Показать полностью
, Александр, г. Москва
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый день!

1. Правильнее и лучше — одной платежкой за период по каждому взносу (ОПС и ОМС). Нет смысла делить на кварталы, так как взносы являются годовыми платежами.

2. Можете. Договор заказывается в разделе «Документы» или в чате.

3. Декларацию по УСН будете подавать в 2021 году до 31 марта.

Статья 346.23. Налоговая декларация


1. По итогам налогового периода налогоплательщики представляют налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в следующие сроки:

1) организации — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи);

В первую очередь вам нужно подать в налоговую Сведения о среднесписочной численности до 20-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации ООО; в ПФР — СЗВ-ТД.

Затем ежемесячно подаете в ПФР форму СЗВ-М. По году — СЗВ-Стаж.

Ежеквартально в ФСС сдается отчет 4-ФСС, по году — заявление и справка о подтверждении вида деятельности.

В ИФНС ежеквартально — отчеты 6-НДФЛ и Расчет по страховым взносам. Ежегодно — справка 2-НДФЛ, Сведения о среднесписочной численности и Бухгалтерская отчетность (сдается только в электронном виде с ЭЦП).

Заработную плату выплачиваете 2 раза в месяц. Итоговая сумма з/п должна выплачиваться не позднее 15-го числа следующего месяца.

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Москва

3. Декларацию по УСН будете подавать в 2021 году до 31 марта.

Статья 346.23. Налоговая декларация


1. По итогам налогового периода налогоплательщики представляют налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в следующие сроки:

1) организации — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи);

В первую очередь вам нужно подать в налоговую Сведения о среднесписочной численности до 20-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации ООО; в ПФР — СЗВ-ТД.

Затем ежемесячно подаете в ПФР форму СЗВ-М. По году — СЗВ-Стаж.

Гурьева Наталья

Тоесть до 31 марта 2021 года, мы это не подаем? 

Декларацию по УСН за 2020 г.? Подаете до 31.03.2021 г.

0
0
0
0
Евгений Каргапольцев
Евгений Каргапольцев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.3
Эксперт

Здравствуйте, Александр.

1. У меня есть ИП, УСН

Александр

 Для целей  уменьшения авансового платежа по УСН за 9 месяцев можно заплатить максимально возможные суммы в пределах суммы взносов, исходя из размера авансового платежа по УСН. При этом  не имеет значения, одной суммой оплатите либо разными -см. абз.3 пп.3 п.3.1 ст.346.21 НК РФ, п.1 ст.430 НК РФ, п.2.ст.432 НК РФ.

2. Открыл недавно ООО, .....

Александр

ТК РФ  не содержит запрета на возможность заключения трудового договора с ГД — единственным учредителем, более того ст.11 ТК РФ, поименовывающая перечень лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство не указывает ГД в качестве такового. Поскольку трудовой договор возможен, то  возможно его заключение и на условиях неполного рабочего времени-  ст.93 ТК РФ. Составление трудового договора возможно в рамках отдельной услуги в чате. Образцы доступны в сети 

3. И какие в первое время отчеты нужно подавать ООО, нужно ли подать отчет о численности работников, как платить самому себе зарплату, и прочие моменты которые должна делать ООО, пока буду единственным работником, и деятельности не будет (ориентировочно пару месяцев). Потом отдадим бухгалтерию на аутсорс

Об отчетности  указала Гурьева Наталья, смысла повторять то же самое нет.

0
0
0
0
Похожие вопросы
900 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Заказали справку о том, чем он владел и владеет в данное время, еще стало интереснее, в ней указано, что он
Здравствуйте, сложилась такая ситуация, муж недавно обнаружил что у него в собственности имеется квартира. Была приобретена по договору купли-продажи в 2011 году и в собственности по сегодняшнее число. Он ничего не покупал. Проверили что налог и всё комунальные платежи не платятся с 2017 года, в платежках его фио и его везде паспортные данные. Заказывали справки в госуслугах с реестра , всё на нем. Заказали справку о том , чем он владел и владеет в данное время, еще стало интереснее, в ней указано, что он участвовал в долевом строительстве с 2008 года , в 2009 получил в собственность квартиру , а в 2011 году право регистрации было прекращено. Через неделю буквально преобретает другую квартиру, о которой я писала в началее обращения и указано что регистрация в силу ипотечного закона . Помогите разобраться, он нигде ничего не покупал сам, нигде не участвовал и родственников уже близких нет в живых. Чтоб узнать
, вопрос №4149433, Алена, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
На каком этапе решается вопрос с долями в таком случае?
Здравствуйте, уважаемые юристы! Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая: есть ЗАО. Там было 20 акционеров. Один акционер скупил у других все акции. Но остались 3 человека, кые умерли и у них нет наследников и один человек - с 1 акцией, кую он продавать не хочет. Акционер с контрольным пакетом хочет преобразовать ЗАО в ООО и быть единственным участником. У меня вопрос возник по Уставу будущей ООО. Получается, устав то надо писать все-таки такой, где несколько участников, а не один? Или для единственного учредителя? При хорошем раскладе - для живого будет принудительный выкуп, а мертвые просто проболтаются? На каком этапе решается вопрос с долями в таком случае? Заранее благодарю!
, вопрос №4149058, Евгения Абдрахманова, г. Москва
Налоговое право
Здравствуйте, если сдавать квартиру как самозанятая и платить налог и страховые взносы, будет ли идти пенсионный стаж, ведь я фактически не буду работать?
Здравствуйте, если сдавать квартиру как самозанятая и платить налог и страховые взносы, будет ли идти пенсионный стаж, ведь я фактически не буду работать? Если будет идти стаж сколько лет стажа как самозанятая можно приобрести, только до 15 лет или можно больше лет?
, вопрос №4148535, Дина, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Сколько тогда процентов налогов ей нужно будет платить?
Добрый день! У моей сестры давно открыт ИП. Но 3 года назад она переехала заграницу (Австралия), в Россию приезжает каждый год на пару месяцев. ИП на упрощенке. Я ей говорю, что тк она не налоговый резидент, то длжно платить бОльший процент. Она не верит. Вопрос: какой процент она должна платить по ИП, если не является налоговым резидентом? Или все же он не меняется, потому что она все же гражданка РФ, и в страну приезжает. (Деятельность - консультации. Ведет на территории РФ) Если все же нужно менять, то как поменять форму по ИП с упрощенки, учитывая, что она уже 3 года как переехала? нужно ли будет что-то доплачивать? Можно ли закрыть ИП и открыть самозанятость? Имеет ли она право быть самозанятой, если не живет в РФ более полугода из года? Сколько тогда процентов налогов ей нужно будет платить? спасибо
, вопрос №4147505, Валерия, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог?
Здравствуйте. Вводные: задавал вопрос по льготам и уплате налогов с продажи имущества с детскими долями. Оказывается, что при покупке жилья, стоимостью ниже продаваемой, мы все равно должны уплатить налог. Ответ с сайта. "Если после приобретения нового, более просторного жилья у вас остается некоторая сумма денег от продажи старой квартиры, то в этом случае вы будете обязаны заплатить налог с этой суммы. Налоговый вычет распространяется только на ту часть средств, которая была потрачена на покупку нового жилья для улучшения условий многодетной семьи. Если, например, вы продали квартиру за 10 млн рублей, а затратили на покупку нового жилья только 8 млн рублей, то с оставшихся 2 млн рублей вы должны будете заплатить подоходный налог 13% (260 тыс. руб). При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ вы сможете применить налоговый вычет как многодетная семья в отношении 8 млн руб, потраченных на новое жилье. Но с суммы 2 млн руб, которая осталась у вас «на руках», придется заплатить НДФЛ в полном объеме. Поэтому чтобы полностью освободиться от уплаты налога, нужно вкладывать всю выручку от продажи старого жилья в покупку нового для улучшения условий вашей многодетной семьи." ---------- Возникает следующая ситуация. Квартира куплена мной и женой в 2016 году. В 2020 раздали детям доли (требование опеки по маткапиталу). 2/3 наши с женой, 1/3 детей. С-но вопросы. 1. Должны ли мы с женой выплачивать налог с продажи наших долей, при условии, что владеем квартирой с 2016 года? 2. Если дети владеют 1/3 долей, то как будет рассчитываться налог на их долю, при условии, что квартира продается за 6,6 млн, а покупается жилье за 4,5 млн? 3. Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог? Интересуют исключительно законные способы, избегать налогов не планируем. Благодарю за любую информацию.
, вопрос №4146938, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 27.09.2020