8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1900 ₽
Вопрос решен

Нужен анализ справки о состоянии расчетов по налогам, сборам. И т.д. Юридического лица

Добрый день,

приложены 4 листа, всего их 6, но 5-6 листы — одни нули.

Насколько мы видим, только две суммы задолженности:

1. 580,66

2. 55,92.

Обе эти цифры на третьем листе.

Все остальные суммы положительные. При этом налоговая еще год назад наложила ограничение на счет на сумму 3 тысячи рублей с копейками и мы уже год не можем понять, что это значит. На самом деле просто времени нет этим заниматься, но пора этот вопрос закрыть.

Причем требования от 2008 года, вообще бред какой-то.

Вопрос:

1. Суммы, которые положительные и которых много — это переплата? И мы можем запросить возврат этих сумм?

2. Отрицательные суммы — как, на какие реквизиты их оплатить и с какой формулировкой. В самой налоговой никто ничего не знает, я только что там был.

3. При этом в мае 2018 года были получены требования из налоговой (сейчас нашел в архиве) на общую сумму 45970.83. Файлы приложены.

Основной вопрос — как всё это понимать. Кто кому должен?

Пожалуйста, прошу отвечать только специалистов с конкретикой. Никого не хочу обидеть, но часто получаю на данном сайте очень расплывчатые ответы.

При необходимости закажем документ, письмо, консультация и т.д., нужно закрыть этот вопрос.

Показать полностью
  • 1 001
    .jpg
  • 2 001
    .jpg
  • Nalogovaya1 001
    .jpg
  • nalogovaya2 001
    .jpg
  • 3 001
    .jpg
  • 4 001
    .jpg
, Арсений, г. Москва
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.7
Эксперт

Здравствуйте. Когда Вы запрашиваете сверку с бюджетом, то налоговая выдает Вам всю информацию о том, какие задолженности по каким налогам у Вас имеются, а отдельной строкой, какие начислены по настоящий момент пени и штрафы, если таковые имеются. При этом не имеет значения, истекли ли сроки давности по истребованию этих налогов или нет, они все равно будут фигурировать в этой справке. Из того, что я вижу, у Вас есть какие-то задолженности по платежам, которые взысканы быть не могут, но на расчетах с бюджетом будут продолжать «болтаться». Чтобы убрать эти суммы из расчетов, есть только один выход — обратиться в суд (п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57), чтобы решением было констатировано о невозможности взыскания задолженность в связи с истечением срока, установленного для ее взыскания. Только после этого согласно подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ ИФНС ее спишет.

Таким образом, правильная цифра, которую Вы должны уплатить в бюджет указана в требовании №16261, согласно которому требуется оплатить 4738 рублей за 2017 год по УСН 6% налоги и пени за несвоевременную уплату в размере 392 с копейками рублей. Остальные суммы даны справочно именно потому, что ко взысканию они уже безнадежны. 

Что касается ограничения на счет

на сумму 3 тысячи рублей с копейками

Арсений

то тут я их не вижу.

1. Суммы, которые положительные и которых много — это переплата? И мы можем запросить возврат этих сумм?

Арсений

Таким образом это не переплата, возврат Вы запросить не можете.

2. Отрицательные суммы — как, на какие реквизиты их оплатить и с какой формулировкой. В самой налоговой никто ничего не знает, я только что там был.

Арсений

Вот отрицательные суммы, это переплата.

1
0
1
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Поддержу коллегу Колковского. В Вашем случае в требовании 16261 на 10.04.2018г. указана сумма задолженности по налогу УСН доходы -4 738 руб. и пеня — 392 руб. В справке 18711 от 29.05.2018г. сумма долга по УСН та же самая, но пеня уже 483,94 руб. 

Что касается обзей суммы задолженности — 45 970 руб, то она включает в себя все «висящие» на Вас долги. Основная их часть(за исключением УСН) — долг и пеня по ЕСН — в фед.бюджет — 34 404,89 руб и 6 253,14 в ФФОМС. Но ЕСН был отменен еще в 2010г.

НК РФ Глава 24. ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ (СТАТЬИ 234 — 245)

 Утратила силу с 1 января 2010 года. — Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ.

исходя из сроков взыскать ее с Вас нельзя. 

При этом данная задолженность так и будет числиться за Вами до той поры пока не будет признана безнадежной ко взысканию и не будет списана с Вас как безнадежная ко взысканию. Сделано это может быть лишь по решению суда.

Ст.59 НК

1. Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность по пеням и штрафам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и налоговыми агентами, уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными в случаях:

4) принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам;

Поэтому путь только один — обращение в суд для призания задолженности безнадежной ко взысканию и списание ее ФНС  на основании судебного акта.

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0

Теперь по справке по состоянию на 11 сентября. Вот здесь выражу иное мнение нежели коллега 

Вот отрицательные суммы, это переплата.

 все то что с плюсом  это то, что Вами переплачено. С минусом — Ваши долги, т.е. то, что Вы должны оплатить.

Приказ ФНС России от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@

I. Порядок заполнения формы справки о состоянии расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам организаций и индивидуальных предпринимателей

5. В справке о состоянии расчетов отражаются следующие данные:

4) в графах 468 указываются

сальдо расчетов (положительное "+", отрицательное "-") с бюджетной системой Российской Федерации организации (индивидуального предпринимателя) по всем налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам 

При этом можете использовать шпаргалку приведенную здесь https://ppt.ru/forms/nalogi/vi...

Данные реквизитов для оплаты Вы можете выяснить в своей ФНС.

0
0
0
0

по первому листу справки — переплата по НДС, по второму листу переплата по налогам на прибыль и имущество, по третьему листу переплата по УСН и недоплата по пени УСН, переплата по ЕСН и пени ЕСН зачисляемых в фонд соц.страха, недоплата по пени ЕСН зачисляемой в мед. страх, по листу 4 -переплата по страховым взносам на ОПС на страховую и накопительную части пенсий за период 2002-2009г.г.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Таможенное право
Теперь служба доставки говорит мне что на таможне изъяли посылку, задекларировали эту сумму, но нужен какой то сертификат на получение размещения и нужно заплатить пошлину в размере миллиона рублей
Косметическая компания из Германии отправила посылку через курьерскую службу. Она доставлена в аэропорт Москвы, при сканировании в ней находят 300 тысяч долларов. Я об этом не знаю. Теперь служба доставки говорит мне что на таможне изъяли посылку, задекларировали эту сумму, но нужен какой то сертификат на получение размещения и нужно заплатить пошлину в размере миллиона рублей. Если я не оплачу сумму в течении 78 часов то меня арестуют за отмывание денег. Что делать в такой ситуации?
, вопрос №4150066, Инна, Алчевск
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Должна ли я платить налог с зарплаты, полученной в России, еще и в Германии?
Добрый день! Работаю в России по найму. В ближайшем будущем поменяется резидентство на немецкое, так как проживаю сейчас в Германии. Не могу понять кому по налогам. Должна ли я платить налог с зарплаты, полученной в России, еще и в Германии? Или налог я плачу только в России, а в Германии я должна платить только социальные взносы (страховка, пенсия и тд). И второй вопрос, если я заключу договор ГХП с работодателем, поменяется ли что то по отношению с обычным трудовым договором?
, вопрос №4148773, Марина, г. Москва
700 ₽
Налоговое право
Могу ли указать данный доход при заполнении справки 3ндфл на получение имущественного и инвестиционного вычета?
Являюсь резидентом РФ. Работал официально 1год по трудовому договору в 2023 г. В Казахстане. Сумма уплаченного налога по справке о доходах составила 10 процентов . Могу ли указать данный доход при заполнении справки 3ндфл на получение имущественного и инвестиционного вычета? И смогу ли я его получить в итоге.
, вопрос №4148491, Евгений, г. Санкт-Петербург
Военное право
Здравствуйте мой муж решил подписать контракт но я была против так как у него ВИЧ и гепатит, анализы за него
Здравствуйте мой муж решил подписать контракт но я была против так как у него ВИЧ и гепатит, анализы за него сдал другой человек и соответственно по анализам он здоров ,так как я до сих пор против службы по контракту как я могу сделать что бы его вернули по не пригодности
, вопрос №4147945, Джинна, г. Иркутск
Налоговое право
Если нет, то как в таком случае формировать документы о совершенной оплате ( по безналичному расчету) для физических или для юридических лиц?
Нужно ли применять онлайн кассу (ккт) для ИП, оформленного по упрощенке, при сдаче собственного жилого помещения в краткосрочную аренду? Если нет, то как в таком случае формировать документы о совершенной оплате ( по безналичному расчету) для физических или для юридических лиц?
, вопрос №4147640, Дмитрий, г. Курск
Дата обновления страницы 31.10.2019