8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
500 ₽
Вопрос решен

Продажа имущества будучи налоговым нерезидентом

Я получил квартиру в конце 2016 по договору дарения и собираюсь ее продать весной следующего года (2020). В ближайшем времени я переезжаю в другую страну на ПМЖ и к весне 2020 буду там находиться уже почти год. Хотелось бы разобраться когда именно я потеряю статус налогового резидента РФ и должен ли я буду заплатить 30% как нерезидент при продаже квартиры?

, Петр Русанов, г. Нижний Новгород
Юлия Павлюк
Юлия Павлюк
Адвокат, г. Калуга
рейтинг 7.4

Здравствуйте, Петр!

В ближайшем времени я переезжаю в другую страну на ПМЖ и к весне 2020 буду там находиться уже почти год.

Петр

В данной ситуации надо смотреть ваш статус по календарному году, то есть если по итогам 2020 года вы будете находиться в РФ менее 183 дней, то ставка налога составит 30%.

2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.
0
0
0
0

Если отложите продажу до 2021 года (когда исполнится 5 лет владения имуществом), сможете продать без налога независимо от наличия/отсутствия статуса налогового резидента. Такая возможность для нерезидентов появилась с 1.01.2019

0
0
0
0
Я получил квартиру в конце 2016 по договору дарения

Петр

В данном случае поддерживаю коллегу, так как в случае получения квартиры по договору дарения от близкого родственника срок владения, по истечении которого можно продать квартиру без налога, составляет не 5 лет, а 3 года, поэтому, продав квартиру в конце 2019 года или позже, вы получаете право на льготу по налогу. Если квартира подарена не близким родственником, срок составит 5 лет.

0
0
0
0
Евгений Каргапольцев
Евгений Каргапольцев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.3
Эксперт

Здравствуйте, Петр.

Согласно п.3 ст.217.1 НК РФ минимальный срок владения недвижимым имуществом, приобретенным на основании дарения от  физических лиц, признаваемых членом семьи и (или) близким родственником, составляет 3 года. В остальных случаях 5 лет.

При этом согласно ст.14 Семейного кодекса РФ близкие родственники -это родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушкой, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

Согласно п.17.1 ст.217 НК РФ при продаже недвижимости, находившейся в собственности более минимального срока владения доходы освобождены от налогооблажения.

Поэтому при продаже в 2020 году решение вопроса о налогооблажении будет зависеть от того, кем Вам приходится даритель. 

Статус налогового резидентства определяется по итогам налогового периода. Если Вы в ближайшее время уедете и в 2019 году будете проживать не на территории РФ более 183 дней (см.п.2 ст.207 НК РФ), то налоговым резидентом являться не будете.

При этом, поскольку недвижимость предполагается к продаже в 2020 году, то следует определять статус именно по итогам 2020 года.

Таким образом

1. Если даритель -близкий родственник, то продав квартиру в 2020 году, от налогооблажения Вы освобождены независимо от резидентства в соответствии с п.17.1 ст.217 НК РФ

2. Если даритель близким родственником не является — то нерезидент (по итогам 2020 года) после продажи должен уплатить налог по ставке 30%, резидент — по ставке 13%

При этом во втором случае в 2021 году следует подать в срок до 30.04. налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а сам налог уплатить в срок до 15.07. 

2
0
2
0
Ольга Ефименкова
Ольга Ефименкова
Юрист, г. Москва

Петр, доброе утро!

Все довольно таки просто, объясню доступным языком.

Если лицо-даритель является Вашим близким родственник, ом, то если Вы совеши е сделку, например, по продаже квартиры в 2020 году, то от налогооблажения Вы будете освобождены независимо от резидентства в соответствии с п.17.1 ст.217 НК РФЕ. Если указанное выше лицо не является Вашим близким родственником, то нерезидент (по итогам 2020 года, менее 183 дней) после продажи должен будет оплатить налог по ставке 30%, резидент — по ставке 13%



Надеюсь помогла)

0
0
0
0
Похожие вопросы
1000 ₽
Вопрос решен
Военное право
До 22.05.2024г был в отпуске, с 22.05.2024 прибыл в часть в зону СВО и приступил к исполнению своих обязанностей
1 апреля 2024 г. утвердили категорию В по ранению (тяжелое ранение, потеря левого глаза). До 22.05.2024г был в отпуске, с 22.05.2024 прибыл в часть в зону СВО и приступил к исполнению своих обязанностей. Увольнение затягивают, заставляют нести караульную службу (с одним глазом). Предупредили, что при увольнение надо пройти обходной лист. Если чего-то не будет хватать - преобрести за свои деньги. При ранении я был экстренно эвакуирован в госпиталь и вернулся в часть через пол года, естественно, что большая часть имущества была утеряна.
, вопрос №4147208, Лышников Александр, г. Нижний Новгород
800 ₽
Вопрос решен
Регистрация юридических лиц
У меня есть протокол собрания правомочный.Но к сожалению я его не сдал в налоговую т.к бывший конкурсный с
Здравствуйте.У меня вот такой вопрос к знатокам.В ноябре 2022года меня выбрали председателем в СПК, после завершения процедуры банкротства. У меня есть протокол собрания правомочный.Но к сожалению я его не сдал в налоговую т.к бывший конкурсный с поддельными подписями,где не было кворума сдал в налоговую и стал ликвидатором.Аппеляционный суд буквально неделю назад вынес решение об отмене ликвидатора.Как мне поступить в этой ситуации, могу ли я сдать в налоговую протокол общего собрания пайщиков от 2022года.Нужна ваша поддержка, сопровождение
, вопрос №4147055, Айгиз, г. Уфа
Налоговое право
Здравствуйте, при продаже авто, необходимо ли подавать в налоговую 3-ндфл при перепродаже авто, если не ставил авто на учёт?
Здравствуйте, при продаже авто, необходимо ли подавать в налоговую 3-ндфл при перепродаже авто, если не ставил авто на учёт? Передаёт ли Гибдд в налоговую всю цепочку договоров купли-продажи или только с конечным собственником? В случае, если все же придёт штраф за не подачу 3-ндфл, т.к. он высчитывается от всей стоимости автомобиля, можно ли будет скорректировать сумму штрафа, подав документы о расходах на приобретение авто?
, вопрос №4146989, Данил, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог?
Здравствуйте. Вводные: задавал вопрос по льготам и уплате налогов с продажи имущества с детскими долями. Оказывается, что при покупке жилья, стоимостью ниже продаваемой, мы все равно должны уплатить налог. Ответ с сайта. "Если после приобретения нового, более просторного жилья у вас остается некоторая сумма денег от продажи старой квартиры, то в этом случае вы будете обязаны заплатить налог с этой суммы. Налоговый вычет распространяется только на ту часть средств, которая была потрачена на покупку нового жилья для улучшения условий многодетной семьи. Если, например, вы продали квартиру за 10 млн рублей, а затратили на покупку нового жилья только 8 млн рублей, то с оставшихся 2 млн рублей вы должны будете заплатить подоходный налог 13% (260 тыс. руб). При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ вы сможете применить налоговый вычет как многодетная семья в отношении 8 млн руб, потраченных на новое жилье. Но с суммы 2 млн руб, которая осталась у вас «на руках», придется заплатить НДФЛ в полном объеме. Поэтому чтобы полностью освободиться от уплаты налога, нужно вкладывать всю выручку от продажи старого жилья в покупку нового для улучшения условий вашей многодетной семьи." ---------- Возникает следующая ситуация. Квартира куплена мной и женой в 2016 году. В 2020 раздали детям доли (требование опеки по маткапиталу). 2/3 наши с женой, 1/3 детей. С-но вопросы. 1. Должны ли мы с женой выплачивать налог с продажи наших долей, при условии, что владеем квартирой с 2016 года? 2. Если дети владеют 1/3 долей, то как будет рассчитываться налог на их долю, при условии, что квартира продается за 6,6 млн, а покупается жилье за 4,5 млн? 3. Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог? Интересуют исключительно законные способы, избегать налогов не планируем. Благодарю за любую информацию.
, вопрос №4146938, Александр, г. Москва
Семейное право
В этом году хочу продать свою квартиру купленную в браке более 5 дет назад- вопрос: придется ли мне платить налог с продажи квартиры?
Добрый день. Развелся с женой год назад, имущество поделили по обоюдному соглашению о разделе имущества. В этом году хочу продать свою квартиру купленную в браке более 5 дет назад- вопрос: придется ли мне платить налог с продажи квартиры?
, вопрос №4146689, Руслан, г. Москва
Дата обновления страницы 03.05.2019