8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как мне определиться с размером налога и налогового вычета с продажи комнаты?

Доброго времени суток. Моя мама,получила в наследство 3/4 комнаты в Москве и такую же часть земельного участка.Комнату сейчас продают,за 2.2 млн руб,получается что мама получит 1.65 млн руб.Хочу заметить,возможно это важно,что моя мама не работающая пенсионерка.Я знаю,что налог с продажи недвижимость,не взимается если квартира после получения наследства,менее 3 лет,но в нашем случае,срок менее года,даже после смерти бывшего владельца.Вот у меня такие вопросы: 1) Какой налог должна заплатить моя мама,после продажи комнаты,с этих 1,65 млн? 2) Я слышал о налоговом вычете в 1 млн руб,можно ли его применить в этом случае и платить налог с 650 т.р? Если налоговый вычет возможен,как правильно его оформить при уплате налога,нужно ли делать какой нибудь запрос в налоговую службу?

P.S. Прошу Вас,объяснить человеческим языком,т.к. пытаясь узнать с помощью интернета,я наткнулся на кучу непонятных мне терминов.

Спасибо!

Показать полностью
, Владислав, г. Москва
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте, Владислав!

НДФЛ Ваша матушка не платила бы если бы срок владения унаследованной долей был не менее 3-х лет.

1) Какой налог должна заплатить моя мама, после продажи комнаты, с этих 1,65 млн?

Владислав

если Ваша матушка продает долю вместе с совладельцем 1/4, одним договором, т.е. как единый объект, то налоговый вычет она будет вправе заявить в размере пропорциональном ее доле, а именно 750 000 рублей (1 000 000 разделить на 3/4) (подп.3 п.2 ст.220 НК).

поэтому советую продавать долю отдельным договором и между продажей доли Вашей матушкой и доли совладельца лучше чтобы был временной интервал в несколько месяцев.

2) Я слышал о налоговом вычете в 1 млн руб, можно ли его применить в этом случае и платить налог с 650 т.р?

Владислав

размер вычета зависит от того как продавать будете. в целом же право на налоговый вычет у нее будет.

Если налоговый вычет возможен, как правильно его оформить при уплате налога, нужно ли делать какой нибудь запрос в налоговую службу?

Владислав

надо будет сдать декларацию 3-НДФЛ и отразить его в ней.

декларацию подать не позднее 30 апреля следующего налогового периода, а налог уплатить не позднее 15 июля.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Все
Как правильно оформить налоговый вычет
Как правильно оформить налоговый вычет
, вопрос №4157630, Алим, г. Махачкала
Страхование
Какие документы я должна предоставить в налоговую?
Здравствуйте, взяла потребительский кредит в банке со страховкой. У банка заключен коллективный договор со страховой. Смогу ли я вернуть налоговый вычет за уплаченную страховку? Какие документы я должна предоставить в налоговую?
, вопрос №4157374, Юлия Кузнецова, г. Северодвинск
Налоговое право
У меня два вопроса могу я или моя жена получить налоговый вычет и в каком объёме?
У меня два вопроса могу я или моя жена получить налоговый вычет и в каком объёме? Я не получал налоговый вычет ни когда, жена получала в 2013. В браке мы с 2022г. В 2023г приобрели дом стоимостью 1млн 500тыс руб но на момент заключения договора и оформления документов я не работал а жена на пенсии( официально устроился в январе 2024)
, вопрос №4157329, Юрий, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Можно ли межевание делать когда фирма нашла клиента и в момент продажи нашего участка?
Здравствуйте! У нас есть дачный участок. На него имеются договор купли-продажи и ЕГРН. Не сделано межевание. Сейчас заключили договор с риэлтерской фирмой о продаже через них дачного участка. Эта фирма сказала, что без межевания мы не сможем продать участок и поэтому они приглашают со стороны какого-то инженера-геодезиста (не своего сотрудника) и этот геодезист запрашивает у нас сканкопии с синими печатями документа о собственности и ЕГРН. Подскажите пожалуйста, не является ли такое действие со стороны геодезиста и фирмы странным? И возможно ли произвести какие-то незаконные действия купли-продажи со сканами документов которые мы им должны представить? В чем здесь наши риски? Мы бы хотели получить подробную информацию как правильно провести продажу дачного участка и какие риски мы можем встретить в случае продажи через риэлтерскую компанию. И обязательно ли межевание делать до продажи? Можно ли межевание делать когда фирма нашла клиента и в момент продажи нашего участка?
, вопрос №4157285, Игорь, г. Москва
1400 ₽
Налоговое право
Прошу мнения у Правоведов по этой ситуации - есть ли тут налог на доход или нету?
Здравствуйте! Ситуация: имеется небольшое отдельно стоящее здание с нежилыми помещениями, 1 этаж + подвал. В нём несколько собственников. В апреле 2017 встаю в ряды собственников: у одного из собственников (муниципалитет) совершаю покупку подвала (нежилое помещение), в довесок к этому идёт доля мест общего пользования (нежилые помещения) и доля земли под зданием, пропорционально приобретённой площади от всего здания, имеющая ограниченное назначение по использованию. В январе 2023 всё продаю дороже, чем купил. Всё как физлицо. В 2019 происходили пара перераспределений площадей между собственниками, во время которых первоначальные кадастровые номера были закрыты, и вместо них образовалось несколько других. Физически здание то же, площади те же, лишь в реестре изменились цифры и "дата регистрации права". В аренду не сдавалось. В налоговой на бесплатной консультации говорят, что в виду этих перераспределений с образованием новых кадастровых, с 2019 начинается отсчёт времени заново, и надо было подождать с продажей до 2024, чтобы была налоговая льгота при продаже. Прошу мнения у Правоведов по этой ситуации - есть ли тут налог на доход или нету? Потому что есть опасение, что на консультации могли что-то упустить из-за слабой заинтересованности. Мой внутренний логик отказывается верить в то, что закорючки на бумаге настолько сильны, что умеют нивелировать срок фактического владения той недвижимостью, физический объект которого оставался одним и тем же, а лишь условно имена комнат (помещений) в нём поменялись. Верю в то, что покупка помещений в 2017 году и продажа их в 2023 - это более 5 лет владения, и налогообложения тут нету, хоть кадастровые внутри этого периода и пересоздавались. Ведь все кадастровые созданы внутри того же самого физического объекта, здание то же самое, стены, полы и крыша те же самые, никаких капитальных пристроек или сносов не делалось. Очень не хочется верить в то, что, следующие две ситуации могут различаться: Вася и Петя купили по одинаковому нежилому помещению за 1 млн. Вася через 4 года разделил своё помещение перегородкой на две комнаты и каждой комнате зарегистрировал по новому индивидуальному кадастровому номеру, а Петя ничего не делал со своим помещением. Спустя 6 лет с момента покупки они продали свои имущества каждый в сумме за 2 млн. С Пети ничего не попросили (т.к. прошло более 5 лет с момента регистрации права собственности), а с Васи попросили заплатить налог с прибыли в 1млн = 130 000 (т.к. прошло 2 года с момента регистрации права собственности каждой из комнатушек, и за вычетом затрат на покупку в 1млн возник доход 1млн). Абсурд же, нет?
, вопрос №4156899, Константин, г. Новосибирск
Дата обновления страницы 22.07.2018