8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Из резидента в нерезиденты

Добрый день! В 2015 году получила свидетельство на приобретенную мной квартиру. По окончанию 2016 года могу стать налоговым нерезидентом. Вопросы: 1) смогу ли я рассчитывать на налоговый вычет по квартире, которую приобрела , когда была резидентом. В 2015 году имела хороший доход. В 2016 в июне планирую уволиться. А также в конце мая планирую продать данную квартиру. 2). Будут ли пересчитаны налоги, которые я платила в 2016 по 13% , на 30% и возникнет ли у меня долг перед налоговой? С уважением, Надежда

, Надежда, г. Москва
Екатерина Белкина
Екатерина Белкина
Юрист, г. Москва
Эксперт
1) смогу ли я рассчитывать на налоговый вычет по квартире, которую приобрела, когда была резидентом.
Надежда

Если Вы говорите об имущественном вычете в размере фактически произведенных расходов на приобретение квартары, максимум 2 000 000 руб., то сможете — подавайте декларацию в этом году за 2015 год

если Вы говорите о вычете при продаже квартиры — то этот вычет предоставляется резидентам, то есть в 2016 году при изменении статуса воспользоваться не сможете.

2). Будут ли пересчитаны налоги, которые я платила в 2016 по 13%, на 30% и возникнет ли у меня долг перед налоговой
Надежда

Статус определяется по итогам календарного года, и применяется единая ставка. То есть согласно НК РФ в том случае, если по итогам 2016 года Вы проведете менее 183 дней на территории РФ, то весь доход будет облагаться по ставке 30%. Но налоговый агент пересчитывать не будет, он правомерно удерживал по ставке 13%. Вам надо будет самостоятельно подавать декларацию.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Таможенное право
Возможно ли, осуществить оплату нерезиденту(Китай) ценными бумагами?
Возможно ли, осуществить оплату нерезиденту(Китай) ценными бумагами?
, вопрос №4156928, Михаил, г. Нефтекамск
Налоговое право
Потребуют ли с меня уплату налог отдельно или могут списать средства с криптокошелька?
Администратор: Уважаемый клиент. На вашем кошельке, в разделе "Заявленная криптовалюта", полученная сумма составляет 0.27798 BTC. Мы начинаем процесс декларирования средств и отправляем соответствующие данные в IRS. Ожидайте уведомлений. Если вы не понимаете, что это за средства или они не принадлежат вам, пожалуйста, сообщите нам и отправьте форму W-2 в течение трех календарных дней. В этом случае мы не будем отправлять средства для декларирования в IRS. (Мы также просим вас пройти верификацию в разделе "Декларируемая криптовалюта”). Нужно ли будет платить какой-то налог, если я не резидент США? И В разделе декларируемая криптовалюта, обязательно указывать достоверную информацию: ИНН, это понятно, без вопросов; получаю ли я социальные выплаты?; Есть ли у меня кредиты?; Запущена ли у меня процедура банкротства?. Или они все это могут узнать по ИНН? Потребуют ли с меня уплату налог отдельно или могут списать средства с криптокошелька?
, вопрос №4155837, Олег, г. Москва
Земельное право
Не в РФ Как составить договор, чтобы в нем с одной стороны была указана вся стоимость, реальная с другой стороны минимализировать выплату налогов
Добрый день, мне нужно продать дом и участок за 16 000 000 рублей: Здание Кадастровая стоимость, руб 1795106.32 Год завершения строительства 2021 Земля Земля приобретена в 2019 году Кадастровая стоимость, руб 698532.31 Я не резидент РФ нахожусь более 6 мес. не в РФ Как составить договор, чтобы в нем с одной стороны была указана вся стоимость, реальная с другой стороны минимализировать выплату налогов
, вопрос №4152853, Alex Factor, г. Москва
Налоговое право
мать не должна оформлять ИП (раз у нее есть договор с УК)?
Добрый день! Очень хотела бы получить консультацию по вопросу налогообложения. Исходные данные: Сын и мать. Сын является владельцем 3-х апартаментов (нежилое помещение), купленных в ипотеку. С этого года нерезидент. Рассматриваем такую схему: Cын передает апартаменты матери по договору безвозмездного пользования (три договора – по одному на каждый апартамент). Мать заключает агентские договора с Управляющими компаниями (три договора – по одному на каждый апартамент. УК за вознаграждение заключает от своего имени договоры аренды, договора оказания гостиничных услуг, договора бронирования и иные договора с третьими лицами в отношении Объекта на срок до 11 месяцев; самостоятельно устанавливает размер арендной платы, оплачивает коммунальные услуги…). По итогам года мать подает декларацию о доходах и платит НДФЛ 13%. Возможен ли такой вариант? Вопросы, которые хотелось бы уточнить: - сын не должен платить никакие налоги? - мать не должна оформлять ИП (раз у нее есть договор с УК)? - как правильно прописать в договоре безвозмездного пользования между сыном и матерью возможность сдачи помещения в аренду? // Ссудополучатель вправе без согласия Ссудодателя передавать Помещение в аренду и возмездное пользование третьим лицам во всех случаях самостоятельно определять условия Договора, в том числе цену Договора, на срок в пределах действия Договора безвозмездного пользования …// - есть ли какие-либо другие варианты оптимизации налогов для матери.
, вопрос №4151359, Ольга, г. Москва
Дата обновления страницы 14.05.2016