8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
600 ₽
Вопрос решен

Как надо оформить бизнес предприятие, какие и как платить налоги, как оформлять работников официально, как стать официальным работодателем и какие налоги платить?

Хочу открыть свой салон маникюра и педикюра в городе. Как надо оформить бизнес предприятие, какие и как платить налоги, как оформлять работников официально, как стать официальным работодателем и какие налоги платить?

, Александра, г. Санкт-Петербург
Максим Крохалев
Максим Крохалев
Юрист, г. Пермь
Эксперт

Александра, здравствуйте.

Оптимальным вариантом в вашей ситуации будет открытие ИП с системой налогообложения УСН 6%.

Работников лучше не брать в штат, а заключать договоры аренды с самозанятыми специалистами. По данным договорам вы только будете сдавать в аренду помещения и оборудование салона, а оказывать услуги маникюра  и педикюра физическим лицам специалисты будут самостоятельно, от своего лица.

Для грамотного составления договора рекомендую привлечь юриста.

Самозанятые мастера должны будут самостоятельно платить НПД (налог на профессиональный доход) всего лишь в размере 4% от суммы дохода, поскольку они оказывают услуги физическим лицам. 

Вам придется только платить УСН 6% с дохода от аренды, а так же страховые взносы за себя в фиксированной сумме, это будут все налоги.

В любом случае рекомендую нанять профессионального бухгалтера для решения этих вопросов. Многие бухгалтера ведут десятки ИП одновременно и с каждого берут относительно небольшую сумму за свои услуги.

Если это необходимо, то более подробно мы можем разобрать вашу ситуацию в чате, в рамках отдельной услуги.

0
0
0
0
Елена Максимова
Елена Максимова
Юрист, г. Вологда

Здравствуйте, Александра!

1. Если у Вас планируется оказание только услуг маникюра и педикюра, то открывать ООО, конечно  нет никакого смысла. Вам подойдет регистрация в качестве ИП. 

2. Далее можно выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН). Здесь возможны два варианта :

— УСН «Доходы» с налоговой ставкой 6% для ИП. 
— УСН «Доходы минус расходы» с налоговой ставкой 15%. Этот вариант выгодно применять, если будут большие расходы, например они составляют  около 60% прибыли. 

Так же Вы можете выбрать патентную систему налогообложения. При выборе патента нужно иметь ввиду, что средняя численность работников  не должна будет превышать 15 человек за налоговый период. Суть этой системы в том, что вам не нужно вести никакую отчетность — вы покупаете патент на ведение определенной деятельности на несколько месяцев или год. Применять ПСН можно до тех пор, пока доходы от реализации товаров работ и услуг с начала календарного года не превысят 60 млн руб. Предприниматели, которые работают на патенте, согласно закону, не подают в ИФНС декларацию. Поэтому декларировать патент не нужно. Но учет фактических доходов от деятельности на патенте вести необходимо, для этого используется книгу учета доходов ИП на патенте.

В принципе, патент это оптимальный вариант для салона красоты с узкой сферой деятельности. 

3.  Работников Вы можете оформить по до трудовому договору. если предполагается, что они будут, например. работать в Вашем салоне по графику. Прием работников у ИП- процедура упрошенная и не требует принятия локальных нормативных актов (трудовой договор, приказ, запись в трудовой книжке).

4.  ИП обязан будет платить взносы за всех работников: не важно, по трудовому договору они заняты или договору ГПХ.  Исключение — только  если исполнитель нанят по договору ГПХ — самозанятый или другой ИП.

С 2023 года взносы оплачиваются с помощью ЕНП — единого налогового платежа. Их перечисляют на единый налоговый счет — ЕНС.

0
0
0
0
Ольга Николаева
Ольга Николаева
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 7.1

Здравствуйте,

Самое оптимальное зарегистрироваться как ИП на УСН 6%.

Работников не нанимать, заключать договора гражданско-правового характера  с самозанятыми.

ИП на УСН без работников нужно представить только декларацию по налогу на УСН. Сдается такая декларация раз в год – по итогам предыдущего года (ст .346.23 НК РФ). Налог ( авансовый платеж) оплачивается раз в квартал.

Также Вы обязаны помимо налогов оплачивать страховые взносы. Установленная сумма в 2023 году -  45 842 рублям.

Если Ваш доход превысит  300 000 рублей в год, дополнительно оплачивается 1% от суммы превышения.

При системе УСН 6% можно уменьшить налогооблагаемую базу на сумму страховых взносов.

Сейчас многие банки, если открывать у них расчётный счет, предоставляют бухгалтерские услуги совершенно бесплатно. И отчетность за Вас сформируют, и напоминаю когда что и сколько уплатить. Например, Точка Банк, очень удобно.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
мать не должна оформлять ИП (раз у нее есть договор с УК)?
Добрый день! Очень хотела бы получить консультацию по вопросу налогообложения. Исходные данные: Сын и мать. Сын является владельцем 3-х апартаментов (нежилое помещение), купленных в ипотеку. С этого года нерезидент. Рассматриваем такую схему: Cын передает апартаменты матери по договору безвозмездного пользования (три договора – по одному на каждый апартамент). Мать заключает агентские договора с Управляющими компаниями (три договора – по одному на каждый апартамент. УК за вознаграждение заключает от своего имени договоры аренды, договора оказания гостиничных услуг, договора бронирования и иные договора с третьими лицами в отношении Объекта на срок до 11 месяцев; самостоятельно устанавливает размер арендной платы, оплачивает коммунальные услуги…). По итогам года мать подает декларацию о доходах и платит НДФЛ 13%. Возможен ли такой вариант? Вопросы, которые хотелось бы уточнить: - сын не должен платить никакие налоги? - мать не должна оформлять ИП (раз у нее есть договор с УК)? - как правильно прописать в договоре безвозмездного пользования между сыном и матерью возможность сдачи помещения в аренду? // Ссудополучатель вправе без согласия Ссудодателя передавать Помещение в аренду и возмездное пользование третьим лицам во всех случаях самостоятельно определять условия Договора, в том числе цену Договора, на срок в пределах действия Договора безвозмездного пользования …// - есть ли какие-либо другие варианты оптимизации налогов для матери.
, вопрос №4151359, Ольга, г. Москва
Трудовое право
Какой законный вариант, сменить свою работу, не увольняясь с с основной, на данной работе, официальное трудоустройство, и на потенциальной, тоже необходимо будет официально устроиться
Здравствуйте. Какой законный вариант, сменить свою работу, не увольняясь с с основной, на данной работе, официальное трудоустройство, и на потенциальной, тоже необходимо будет официально устроиться. Но не уверен что все пойдет хорошо и работа та устроит,( возможно какие то есть подводные камни). Брать больничный лист и работать на новой работе, незаконно, думаю, какие то есть варианты ещё, чтоб по закону было? Подскажите пожалуйста
, вопрос №4151265, Максим, г. Ростов-на-Дону
700 ₽
Налоговое право
Какие подтверждающие документы требуются при спорных вопросах и какие есть нюансы?
Здравствуйте! Частное охранное предприятие (ЧОП) применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов". Вправе ли организация включить в состав расходов при расчете налоговой базы по единому налогу при применении УСН расходы по аренде спортивного зала, используемого сотрудниками ЧОПа для поддержания необходимой физической формы в зимнее время, а в летнее - расходы по аренде земельного участка в черте города для проведения огневой и физической подготовки персонала? А также нужно ли платить с них НДФЛ и вносы учитывая данную специфику работы и то, что это необычная организация ,которая оплачивает за спорт зал в виде мотивации. Также обратите внимание ,что здесь должна идти речь не о возможности определения выгоды конкретного работника, а вообще о том получает ли сотрудник ЧОПа доход как таковой. По моему мнению, не получает. Договор на аренду заключен прежде всего в интересах организации-работодателя и во исполнение требований законодательства о необходимой подготовке. Дохода у сотрудника не должно возникать по определению, это необходимые затраты на его подготовку. Есть ли разъяснения поэтому вопросу и ссылки на законодательство?Какие подтверждающие документы требуются при спорных вопросах и какие есть нюансы?
, вопрос №4151084, Алина, г. Махачкала
Семейное право
Я плачу исправно по квитанции, но каждые три месяца УК находит причины выставить счёт то за содержание общедомового счётчика, который она не обслуживает то за СОИД и т.д
УК каждые три месяца присылает внезапно образовавшийся долг, притом сумма достаточно большая, к примеру в мае месяце 3300 и это помимо ежемесячных выплат 1200-1500 р. Я плачу исправно по квитанции, но каждые три месяца УК находит причины выставить счёт то за содержание общедомового счётчика, который она не обслуживает то за СОИД и т.д. Суммы не маленькие при этом в месячной квитанции долга или намека на долг нет, но через три месяца в счёт раз возникает. В части обслуживания дома никаких работ не проводится деньги непонятно куда идут, скорее всего в карман директора УК. Объяснить УК ничего не объясняет мол следить надо было то за наоососом, то за счётчиком и т.д. Поборы происходят на постоянной основе, выставляют счета и как хочешь так и плати. На сколько правомерны действия данной УК и как можно перестать платить ведь это уже невозможно становится, работаешь на выплаты УК.
, вопрос №4150374, Алёна, г. Ангарск
Налоговое право
Так у меня получается что на карту будет приходить 170 000 ежемесячно, а платить налог я буду только на эти 45тыс, налоговая может заинтересовать другими 120 тысячами на моем счету ежемесячно?
Я самозанятая и работаю онлайн, но до недавнего времени моя зп не превышала 8000 и налог я только за них и платила. Но моим счетом (картой) пользуется также моя мама, так как ее счет заблокирован. И ежемесячно ей на мою карту отправляют 110-100 000 -120 000 зп, частично она там работает официально, но деньги приходят мне и от разных пользователей. Сейчас моя зп будет 45К и конечно с этой суммы я буду платить налог, но вопрос в другом. Так у меня получается что на карту будет приходить 170 000 ежемесячно, а платить налог я буду только на эти 45тыс, налоговая может заинтересовать другими 120 тысячами на моем счету ежемесячно?
, вопрос №4149531, Горшков Михаил Яковлевич, г. Москва
Дата обновления страницы 30.05.2023