8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Нужно платить налог ветерану боевых действий, если на момент начисления налога не являлся ветераном?

здравствуйте! мужу начислили налог на транспорт за 2012,2013-2014 г.г., в сумме 3700. на тот момент мы уже продали автомобиль, а в 2013-2014 годах он находился в служебной командировке в Чеченской Республике. мы не знали о том, что у нас имеется налог, и у него с ветеранской пенсии списали судебные приставы по инициативе налоговой данную сумму, без какого либу уведомления к нам.на тот момент, когда начислился данный налог он не был ветераном боевых действий,но находясь в 2013-2014 и 2015 г.г. в командировке он получил ветерана боевых действий(пенсионер). так вот в данный момент налоговая служба требует оплатить данный налог в полном объеме. нужно ли ему его оплачивать, если он считается пенсионером и является ветераном боевых действий, после того как начислился налог???

Показать полностью
, Дарья, г. Новотроицк
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствyйте!

да, надо, т.к. он стал пенсионером не только после начисления налога, но и льгота предоставляется только после подачи соответствyющего заявления.

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Семейное право
Как мне платить налог в России?
Добрый день! Я гражданка Казахстана, получаю ВНЖ в России. Буду постоянно проживать на территории России. Но работа у меня дистанционная в казахстанской компании. 1. Примут ли у меня как подтверждение ежегодного дохода справку о зарплате из казахстанской компании? Или нужно искать другой способ? 2. Как мне платить налог в России? Ведь я буду постоянно проживать на ее территории. А работодатель платит налоги за меня в Казахстане.
, вопрос №4147881, Ирина, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Сколько тогда процентов налогов ей нужно будет платить?
Добрый день! У моей сестры давно открыт ИП. Но 3 года назад она переехала заграницу (Австралия), в Россию приезжает каждый год на пару месяцев. ИП на упрощенке. Я ей говорю, что тк она не налоговый резидент, то длжно платить бОльший процент. Она не верит. Вопрос: какой процент она должна платить по ИП, если не является налоговым резидентом? Или все же он не меняется, потому что она все же гражданка РФ, и в страну приезжает. (Деятельность - консультации. Ведет на территории РФ) Если все же нужно менять, то как поменять форму по ИП с упрощенки, учитывая, что она уже 3 года как переехала? нужно ли будет что-то доплачивать? Можно ли закрыть ИП и открыть самозанятость? Имеет ли она право быть самозанятой, если не живет в РФ более полугода из года? Сколько тогда процентов налогов ей нужно будет платить? спасибо
, вопрос №4147505, Валерия, г. Москва
Страхование
Как уволиться из ВС РФ, контракт закончился 4 марта 2023
Как уволиться из ВС РФ, контракт закончился 4 марта 2023!! Участник СВО, ветеран боевых действий, категория годности "в"- невропатия левого лучевгого нерва, рука почти не работает... Дома суды идут, жена развелась со мной и выписывает из квартиры, я подал в суд на " Определение времени общения с ребенком", сынок-3 года, очень ждет меня домой!!!
, вопрос №4147199, Олег, г. Москва
Пенсии и пособия
Я мама погибшего ветерана боевых действий СВО, могу ли я выйти досрочно на пенсию по возрасту
Я мама погибшего ветерана боевых действий СВО,могу ли я выйти досрочно на пенсию по возрасту
, вопрос №4147011, Нина, г. Киров
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог?
Здравствуйте. Вводные: задавал вопрос по льготам и уплате налогов с продажи имущества с детскими долями. Оказывается, что при покупке жилья, стоимостью ниже продаваемой, мы все равно должны уплатить налог. Ответ с сайта. "Если после приобретения нового, более просторного жилья у вас остается некоторая сумма денег от продажи старой квартиры, то в этом случае вы будете обязаны заплатить налог с этой суммы. Налоговый вычет распространяется только на ту часть средств, которая была потрачена на покупку нового жилья для улучшения условий многодетной семьи. Если, например, вы продали квартиру за 10 млн рублей, а затратили на покупку нового жилья только 8 млн рублей, то с оставшихся 2 млн рублей вы должны будете заплатить подоходный налог 13% (260 тыс. руб). При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ вы сможете применить налоговый вычет как многодетная семья в отношении 8 млн руб, потраченных на новое жилье. Но с суммы 2 млн руб, которая осталась у вас «на руках», придется заплатить НДФЛ в полном объеме. Поэтому чтобы полностью освободиться от уплаты налога, нужно вкладывать всю выручку от продажи старого жилья в покупку нового для улучшения условий вашей многодетной семьи." ---------- Возникает следующая ситуация. Квартира куплена мной и женой в 2016 году. В 2020 раздали детям доли (требование опеки по маткапиталу). 2/3 наши с женой, 1/3 детей. С-но вопросы. 1. Должны ли мы с женой выплачивать налог с продажи наших долей, при условии, что владеем квартирой с 2016 года? 2. Если дети владеют 1/3 долей, то как будет рассчитываться налог на их долю, при условии, что квартира продается за 6,6 млн, а покупается жилье за 4,5 млн? 3. Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог? Интересуют исключительно законные способы, избегать налогов не планируем. Благодарю за любую информацию.
, вопрос №4146938, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 22.12.2016